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自查报告总结

发布时间: 2024.10.02

自查报告总结(汇集8篇)。

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自查报告总结 篇1

在现代企业管理中,员工行为的规范和自律对于公司的发展起着至关重要的作用。为了确保员工的行为合规,提高团队的凝聚力和效率,我们公司决定进行员工行为自查报告。本报告总结了员工行为自查的过程和结果,并提出了相应的建议和改进措施。

一、自查过程

员工行为自查是一项全面的、系统的、持续的过程,我们将自查分为以下几个阶段:

1.明确自查目标:公司领导团队首先明确了自查的目标,包括检查员工行为是否符合公司的职业道德准则、行为规范和规章制度等。

2.制定自查计划:制定了具体的自查计划和时间表,并明确了自查的重点和方法。我们通过面谈、问卷调查、观察等方式获取员工的行为数据。

3.收集数据:组织员工填写自查问卷,调查了员工的工作态度、工作纪律、沟通能力等方面。同时,还通过观察员工的实际工作情况,搜集了相关的数据。

4.分析数据:将收集到的数据进行分类整理和统计分析,找出员工行为中存在的问题和不足之处。

5.制定改进措施:基于数据分析的结果,我们制定了一系列的改进措施,包括加强培训、完善制度、建立奖惩机制等。

二、自查结果

通过员工行为自查,我们发现了以下问题:

1.工作态度不端正:部分员工对工作缺乏热情和责任感,经常迟到早退,对工作任务不认真负责。

2.沟通能力有待提高:部分员工不善于与同事合作,不主动与上级沟通,沟通能力较差。

3.遵守制度意识不强:部分员工在工作过程中存在违反规章制度的情况,如私自使用公司设备、泄露机密信息等。

4.执行力不足:一些员工对公司决策和工作安排持怀疑态度,行动力低下,不积极主动。

三、改进措施

针对以上问题,我们提出了以下改进措施:

1.加强员工培训:通过培训,提高员工的职业道德意识和工作技能,培养积极向上的工作态度。

2.完善制度:对现有的规章制度进行修订和补充,并建立起完善的监督机制,确保员工遵守制度。

3.建立奖惩机制:建立奖励机制激励员工的积极表现,同时惩罚制度也要健全,对违反规定的员工进行惩处。

4.优化沟通渠道:通过定期开展团队建设活动、工作交流会议等方式,加强员工之间和员工与上级之间的沟通。

四、结尾

通过员工行为自查报告,我们能够全面了解员工的行为状况,及时发现问题并采取相应的改进措施。只有通过规范员工的行为,提高员工的素质和能力,才能够使企业更好地发展。我们将持续进行员工行为自查,不断优化改进措施,营造良好的工作氛围,以推动企业向更高水平迈进。

自查报告总结 篇2

根据县纠风工作的要求,坚持完善纠风工作领导体制和工作机制,规范行业从业行为,着力在解决损害群众和企业利益的突出问题和防治不正之风上下功夫。不断铲除腐败现象,以实际成效取信于民进行动员部署,协会结合本部门实际对照开展检查,自查自纠汇报如下。

一是协会基本情况;

__县机关事业单离退休协会在__年10月成立,会长祝永堂,常务副会长张副会长余智能周兴元陈卫军万开军,协会专职三人,现在有八年了,这八年来,现有会员2318人,单位会员213个,个人每年收起会费标准100元,单位每年收起会费标准10000元。自成立协会起,主管部门与协会财务资产分开;__年会费收,__年开支会费收入开支,

二是开展活动情况

近年来在民政局和人社局的指导下,为老有所养,老有所乐,老有所为,促进协会组织科学发展,根据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记暂行条例》规定要求,积极协助人社部门探索创新社会化管理服务模式,努力维护离退休人员的合法权益,特别是在组织离退人员开展各种活动,促进社会和谐方面做出了积极贡献。如:如协会每年所组织的重阳节、春节坐谈会活动,外出参观学习。让全体协会会员齐聚一堂,感激和倍加珍惜协会我们搭建的这些“舞台。在硬件投资构制各种棋牌类、书刊,跑步机等健身器材。在协会近年来的发展进程中,有过光荣辉煌的时刻,曾经到过景冈山、麻城、黄梅五祖等地。

三是协会工作中的若干问题和不足

1、主管部门与协会组只人员分开不够;

2、主管部门与协会办公场地分开不够;

四是整改办法;

为了建立健全行业协会长效监管机制,进一步规范行业协会服务和收费行为,将在近期召开协会大会改选副会长,让非党政领导担任会长副会长,主管局领导不再任会长和副会长,真正做到协会和主管局四分开。何人不得私自占用、挪用。协会设立了账册及财务清单,由协会财务人员详细列载经费收支,并定期向协会负责人进行汇报,并接受协会民局政、财政局的监督。协会在经费使用上,协会经费必须用于协会的相关工作和活动,经费使用以高效和节约为原则。每次活动前由承办部门详列预算,活动过后提交正规、清单的收据或发票等凭据报帐。

自查报告总结 篇3

合二分公司联合党支部创建“四好班子”活动小结

合二联合党支部在年度创建“四好班子”活动中,经支部班子全体同志的共同努力,取得了显著的成绩。现将主要工作总结如下:

一、理论学习

1、按照党委的要求,党支部及时制定了创建“四好班子”活动规划,提高创建的认识,指导思想、基本目标,主要措施和要求。

2、认真组织党支部班子的政治理论学习,坚持小班子学习制度,完成党委布置的各项学习任务,深入开展学习党的十七大精神,并结合公司改革发展各个时期的中心工作,学习各类文件、通知,如检修的竞聘上岗,考核办法,安全大检查,大整治活动,安全大反思,企业精神大讨论,党风廉政案例研讨等等,提高了党支部班子整体政治素质、业务素质、适应改革发展的形势。

3、坚持“三会一课”支部工作制度,加强了对党支部委员、党员、职工的政治思想教育,积极投身公司的各项改革举措,确保了党员队伍,职工队伍的稳定,不断增强了党支部的战斗力。

4、党支部班子成员能严格遵守政治纪律,组织纪律,和国家的法律法规,正确处理分公司与公司的利益关系,顾全大局。

5、以邓小平理论、“****”、科学发展观为指导,开展各项工作。政治工作融入生产经营各项活动,支部班子每月按时完成读书笔,提高学习的自觉性,思想作风,工作作风有了明显的转变。

二、团结协作

1、党支部认真贯彻了民主集中制,对分公司的重大决策,用人、用工、分配及大额资金的支出,能够集体研究,集体决策,充分发挥了集体的力量,班子成员之间,能相互支持,相互沟通,遇事商量,取长补短,统一认识。坚持“三重一大“集体研究的原则。并主动接受上级的检查和督导。

2、认真组织开好民主生活会。党支部班子成员能积极开展批评与自我批评,做到大事讲原则,小事将风格,认真查找自身的不足,提出整改措施,班子成员能自觉维护团结这个大局,分公司的党政领导相互支持工作,不分彼此,遇到问题不回避,不推诿,不推责任,成绩共享,责任公担,支部班子整体合力得到了加强。

自查报告总结 篇4

一、

学校食堂是学生们日常学习生活中不可或缺的一部分。食堂的卫生安全问题关系到广大师生的身体健康,也是学校管理工作的重要组成部分。为了加强食堂的卫生管理工作,我校对学校食堂进行了一次自查自评活动,并撰写了本份自查报告。

二、食品安全管理

1. 食品采购:学校食堂在食品采购方面要求供货商提供合格证明,并将进货记录进行详细记录。

2. 食品贮存:在食品贮存方面,要求食堂工作人员要进行分类存储,定期清理并检查食品保质期。

3. 食品加工:食品加工要求食堂工作人员遵守食品加工操作规范,确保食品加工过程中的卫生安全。

4. 食品摆放:食品摆放方面要求食堂工作人员将食品摆放整齐有序,防止交叉污染。

三、卫生环境管理

1. 食堂清洁:食堂清洁是保障食品卫生安全的重要保障措施,食堂工作人员要定期进行清洁消毒。

2. 食堂通风:通风是保障食堂卫生的重要措施,食堂要保持通风畅通,确保空气新鲜。

3. 员工个人卫生:食堂员工个人卫生是保障食品卫生的重要环节,食堂要求员工保持个人卫生。

四、食堂安全管理

1. 食品安全培训:学校食堂要求食堂工作人员进行食品安全培训,提高食堂员工的食品安全意识。

2. 食品安全监测:学校食堂要求定期对食品进行安全监测,确保食品质量合格。

3. 废弃物处理:废弃物处理是食堂卫生安全管理的重要环节,食堂要求员工妥善处理废弃物,保持食堂环境整洁。

五、结语

通过本次自查自评活动,我们发现了一些问题并及时进行了整改。在今后的工作中,我们将进一步加强食堂卫生管理工作,落实好每一个细节,确保学生吃得放心、安心。同时也希望广大师生能够积极配合,共同保障食堂的卫生安全,共同营造一个良好的食堂环墶。

自查报告总结 篇5

一年来,我园在《纲要》精神的引领下,以“依法办学的示范园,早期教育的特色园,科学管理的先进园,教育科学的基地园”为目标,以质量求生存,以管理促发展,不断转变观念,与时俱进,开拓创新。在全体教职工的努力下,园所在不断的成长与进步,并取得了一些成绩。现根据夏教育局精神,针对《邻水县民办幼儿园年审评估指标》,对幼儿园的各项工作认真开展了自查工作,现把自查情况报告如下:

一、全园建立了园务委员会和家长委员会,实行民主科学管理。

在管理上我们充分调动每一位教职工的积极性,发挥她们的长处和优势,建立健全了各项规章制度,各类工作人员岗位责任制度健全,职责明确,检查措施落实,激励机制完善。与此同时,我园还把“质量为本,服务为宗,环境为先,价值为魂”作为园训,在教职工中积极提倡,做到热爱幼儿园、热爱孩子,树立敬业精神、创新精神、奉献精神。重视幼儿园的安全工作,建有房屋、设备、消防、安全防护和检查制度,制定了相关的应急预案,并且建有食品、药品等管理制度和幼儿接送制度,大力做好安全月宣传工作,向家长发放《幼儿安全知识调查》,制作安全教育图版,全力提高着幼儿、家长、教师的安全防范意识,在我们一丝不苟的工作下,近1年来无一起责任事故的发生。

二、办园经费

来源于家长缴费,坚持按规定收费,勤俭办园的原则,严格执行财务制度,账目清楚,手续齐备,专款专用,有计划地添置教学设备,办园条件不断改善。

三、教育教学工作

1、一年来,我园认真贯彻执行幼儿教育的方针、政策和《幼儿园教育指导纲要》,坚持保教原则,促进幼儿全面和谐发展。主动接受上级教育行政部门的领导管理、监督检查。

2、遵循孩子的身心发展规律,以孩子生活节律为依据,制定一日作息制度,合理安排游戏活动,户外活动和各生活环节活动的时间,充分体现动静交替,保教结合的'原则。重视创设与保教相适应的教育环境,让孩子参与布置,体现孩子参与的痕迹。重视幼儿的情感教育,良好行为习惯的培养,幼儿活动内容丰富,形式多样,情绪愉快。

3、立足本园实际,坚持以游戏为基本形式,尊重幼儿的兴趣开展区域活动,为孩子提供可操作、可变化的开放性材料,给孩子提供积极探索的余地和欲望,体验活动的快乐。在组织活动过程中,教师注重观察幼儿,写观察笔记和跟踪笔记分析研究幼儿,采取有效的教育方法,更多地通过启发性语言、环境的设置和材料帮助幼儿,促进幼儿主动学习。

自查报告总结 篇6

2015年,新日银行将严格按照上级行的总体要求,切实落实各项措施,明确岗位职责、细化管理措施、加强内部控制和案件防范工作建设,严把内控案防关口不放松,促使我支行内控案防工作取得更大的成绩。

高度重视内控案防工作,始终把内控案防工作纳入支行工作的重要日程,真正把内控案防工作落到实处。切实做到年初有计划,半年有小结,年终有总结,做到制度健全、人员落实,管理到位。

将全面及时传达总、分行的会议精神,利用晨会、班后会、专题会等形式组织全体员工认真学习文件,认真贯彻执行工作部署,确保各项决策、制度、要求和工作部署落到实处。

一是要加强员工队伍建设,通过不断的教育培训、检查督促,提高全员的内控意识,使其明确工作职责、规范工作行为。

二是认真组织开展员工行为排查活动,及时发现并处理可能引发案件的各种问题和风险隐患。

三是全面落实各项内控制度,把操作风险作为主要风险,坚决杜绝有章不循、违规操作。

四是严格遵守组织纪律和重大事项报告制度,对发生的问题及风险隐患及时按照规定程序报告,做到有案必报、发案必查。

在新的一年里,新日银行将进一步加大工作力度,加强内部控制和案件防范工作建设,确保各项业务平稳健康运营,使内控案防工作取得更大的成绩。

自查报告总结 篇7

按照****文件要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,***为组长,*****为成员。组长为自查第一责任人,各成员相互配合。现将自查情况汇报如下:

一、对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查;发现库存有连续三天超限额现象。

二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象,挂失申请书填写不规范的情况。

三、对授权管理,考勤情况进行检查,存在分笔授权现象,考勤方面,有员工离开岗位时间过长,我社将进一步进行处罚,若不改正,交予联社处理。

我社自查找出了存在问题,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,合规经营。

四、建议加强学习,提高风险防控能力

习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,提高我们作为一线柜员的道德素养。

*******

2012年**月**日

县联社:

为了深入推进案件风险防控工作,提高内控和案防制度的执行力,巩固“执行年”活动成果,根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》,结合我崔家山信用社工作实际,及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展,取得了丰硕的成果,提高了职工合规经营和风险防范意识,彻底纠正了业务操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,违规操作的现象,彻底解决了员工的工作作风不深入 ,劳动纪律差,制度执行不力,工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下:

一、加强组织领导

为深化“执行年”活动,确保组织领导有力、责任落实到位,加强本次活动的.组织领导,务求活动取得实效,不走过场,信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组,组长:刘少珠;成员:陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐伟。负责对本次活动的组织实施。

二、活动自查情况

(一)在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。

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结合我社正在开展的“三项整治”活动,对所有2011年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机,对大额不良贷款(50万元以上)3笔,金额183.01万元的风险进行排查,弄清成因,制定清收、处置措施,对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册,逐步落实责任清收。

(二)现金排查

严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查,分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关心出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想情况,及时掌握其思想、行为变化,加强思想教育,防范案件隐患。

(二)重要空白凭证管理、使用情况排查。通过检查,各机构对重要空白凭证的管理、使用均能做到入库专人管理、及时入账,实物与账、簿一致。柜员登记领用,对系统不能自动销号的重要空白凭证,执行手工逐份销号,没有跳号使用或漏号的问题。柜员使用的重要空白凭证因故作废时,将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上,作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记,装入当日会计传票,不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证行检查核对。

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(三)大额存款进出情况排查。我社共3个营业机构,对2011年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定;二是查看原始存、取款凭证,看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一致,是否有客户签名等;三是检查大额资金汇划是否严格按照审批程序进行了审批,审批登记簿是否记载规范、及时;四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件,信用社是否及时修改了客户信息,对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异常现象。经排查,我社大额存款交易均属正常业务办理,资金用途、流向及业务操作程序符合规定,账户余额核对一致,没有发现挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。

(四)对账制度落实情况。坚持记账与对账分离原则,按季检查往来对账、银企对账情况。对经常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”,大部分机构对账单收回率都能达到90%以上,收回的对账回单进行了妥善保管。对存折户坚持账折见面,当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对,余额对账单发出、收回及时,账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单,往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对,确保余额一致。

(五)信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。

(六)内控制度执行力突查

结合“四项”制度执行和“九种人”排查,加大对柜台重要岗位人员的行为排查,关注其八小时以外的情况,在具体实施时,突出重点,抓住关键措施落实,将重要人员岗位轮换、强制性休假制度,逐项进行落实,逐个逐步规范。

三、自查发现的问题

(一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素,导致执行力度不够。

(二)结算帐户管理不规范,开户资料收集不完善。

(三)个别机构对账不及时,对账单收回率不高,对帐率未达到100%。

(四)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记,计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

(五)贷款“三查”制度执行不力。一信用社贷款自查报告是贷前调查不深入,二是贷后检查滞后。

三、整改措施

信用社案件防控能力。认真做好以下工作:

(一)完善制度。信用社将组织力量对现有的规章制度进行认真梳理,按制度执行年要求,结合信用社实际,对内控制度要尽快补充完善,特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程,进一步明确岗位职责,使每个岗位有规可依。

(二)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念。

(三)对本次自查发现的问题,要按要求逐项对照整改,逐项制定整改计划和措施。

(四)进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时对各网点整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。

的长效机制,确保全社依法合规经营, 推动信用社各项业务经营又好又快地发展。

崔家山信用社

二0一一年十月二十日

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