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资助自查报告

发布时间: 2023.09.07

资助自查报告(通用十二篇)。

时间就如生了一双看不见的羽翼,就在那眨眼工夫,飞逝而过,这一工作阶段马上就要过去,我们也该准备总结这一阶段的工作了。工作总结一定要加入自己的思考和洞察,分析工作中的亮点和不足。如何写一篇有质量的工作总结?你可以读一下小编整理的资助自查报告(通用十二篇),为防遗忘,建议你收藏本页!

资助自查报告【篇1】

近年来,社会上反腐现象层出不穷,各行各业都在努力整治自身。教育领域中,近期频频曝出的校园贪腐事件,也让人们开始关注起学校的自查自纠问题。为了加强学校资助的管理和监督,许多学校先后出台了“学校自查报告资助”的制度,这项制度能够有效减少学校资助的违规行为,更好地为学生服务,更好地为教育事业服务。

“学校自查报告资助”的核心内容是,学校要严格按照相关规定审核、审批、监管和公示资助项目,统计分析各类资助项目发放情况,及时发现和解决资助项目存在的问题。通过这项制度,学校可以全面了解自身的资助情况,识别资助方向,发现存在问题,加强纪律监督,及时纠正不当资助行为,确保学费帮扶、助学贷款、奖助学金及其他形式的资助项目的公平、公正、透明、规范实施。

而在实践过程中,学校自查报告制度的确切实用。在南京大学就有一批来自贫困家庭的农村学生,因为家庭背景、经济能力等原因较难融入学校生活。为了帮助这些学生更好地适应校园生活,学校通过自查报告制度,对资助项目进行了全面分析和评估,发现许多资助项目存在使用不规范、资金流向不明确等问题。于是,学校及时制定了严格的资助标准,对资助项目进行了详细的开支明细公示,更好地确保了资助项目的透明性和公开性,让需要帮助的学生真正得到了前所未有的关爱和帮助。

在全国范围内,学校自查报告制度逐渐推广,越来越多的学校开展了相关工作。在此过程中,有几点需要注意。首先,学校自查报告资助制度要与学校纪律处分工作和审计检查相结合,形成一整套严密的防范机制。其次,学校负责人要重视资助工作,加强领导和督导工作,加强内部审计和评估工作,确保资助项目实施的规范性和有效性。最后,学校相关人员要按照相关规定,认真审批资助项目,确保每一分钱都在合理、合法的范围内使用。

总之,“学校自查报告资助”制度为学校的管理和监督提供了有力的支持,让学校资助项目的实施更加规范化、公开化、透明化,为学生和教育事业服务更加周到、贴心。学校要不断完善制度、加强内部管理和审计工作,使得学校自查报告资助制度发挥出更大的效应。只有这样,才能让校园中的“风清气正”成为现实,让教育领域的“阳光工程”真正落到实处。

资助自查报告【篇2】

为更好地落实中央及省政府、财政厅、教育厅关于农村义务教育阶段贫困学生补助的工作,切实加强贫困学生助学工程的领导,建立资助贫困学生的长效机制,确保此项工作在我校顺利进行,现就20xx年度以来我校贫困学生资助工作汇报如下:

一、基本情况

20xx年贫困寄宿生生活费补助发放6人,共计金额4500元。

二、具体做法

1、学校成立了贫困学生助学工程领导小组。

2、在校长李义先同志的带领下积极开展工作,先后组织全体师生认真学习中央及各级政府关于农村义务教育阶段贫困学生补助的文件精神。

3、学校召开班主任工作会,摸清各班贫困学生情况,按照贫困确实是认定条件,逐人进行社会调查。

4、发放《贫困寄宿生申请表》,并由所在的村组领导签

字盖章。学校审核后,确定贫困寄宿生生活费补助对象,并进行公示后上报名单。

5、学校对下拨贫困寄宿生生活补助费,都能按照上级要求全额发放到贫困寄宿生家长手中,无代领现象发生,更无截留、挪用资金现象。

三、今后打算

农村义务教育阶段贫困学生补助工程是一项深得民心的工程。我校将根据中央及各级政府的有关精神,继续做好此项工作,让政府放心,让人民满意。

资助自查报告【篇3】

根据《佛山市教育局关于组织开展全市教育资助政策执行情况检查的通知》佛教财[20xx]16号文件通知精神,我校对照文件要求对“教育资助政策” 执行情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下:

一、基本情况

20xx-20xx学年秋季学期全校有义务教育阶段学生559人,享受资助人数10人,合计金额0.4万元;春季学期565人,享受资助人数10人,合计金额0.4万元。20xx-2013学年秋季学期全校有义务教育阶段学生565人,享受资助人数6人,合计金额0.3万元;20xx-2013学年春季学期全校有义务教育阶段学生572人,享受资助人数6人,合计金额0.3万元;20xx-2014学年秋季学期572,享受资助人数4人,合计金额0.2万元;春季学期560,享受资助人数4人,合计金额0.2万元。20xx年享受帮困助学63人次,20xx年有义务教育阶段中学生623人,20xx年享受帮困助学32人,占义务教育阶段学生总数的5.1%.

二、工作开展情况

(一)加强领导,健全机构。

我校自实施“教育资助政策”以来,学校领导高度重视,成立了以张标校长为组长的贫困生资助管理工作领导小组,了解学校帮困学生的情况。明确了专人专门负责此项工作,并落实专人负责具体操作,

要明确工作职责,落实责任制。

(二)积极实施,规范操作,把“教育资助政策”落到实处 这次教育资助政策的实施,是社会救助工作的重要组成部分,也是办好顺德人民满意的教育的重要内容。我校高度重视,认真组织,加强管理,同时要注意工作方法,把好事办实、办好。教育资助政策的具体操作方法如下:

1、低保家庭和特殊困难家庭学生(或监护人)提供证明,开学前一个月集中受理低保家庭和特殊困难家庭学生的申请手续,经过核查、审定后,对符合条件者登记造册上送给教育局。

2、教育局根据学校提供的名册及相关资料,汇总名单后,由上级直接把现金打入帮扶对象所提供的帐号上。

(三)建全制度,加强管理,形成教育资助的长效机制。

1、学校对申请、受理、审定、登记、办理、结算、备案等环节,建立起相应工作制度和操作流程,进一步完善帮困助学的工作机制,形成长效机制,确保困难学生不被遗漏,确保每一个特殊困难学生都受到特别关注,得到特别关爱。

2、学校加强对受助学生的跟踪了解,及时掌握受助学生动态,以便及时调整,更好地落实帮困措施。

3、学校每学期末对帮困助学工作开展一次全面的自查、梳理、总结,及时调整和优化帮困助学工作的措施,不断提高帮困助学工作水平。

实施“教育资助政策”是一项 “民心工程”。我校通过自查深深

认识到这项政策的意义,同时加强监督、检查、规范操作流程,切实把党和政府的关怀落实到家庭贫困的学生身上,使他们感受到党和政府的温暖和关怀。

资助自查报告【篇4】

xx县学生资助管理中心:

为规范学生资助管理,确保党的惠民政策不折不扣落到实处,结合我校实际情况,经学校研究,成立了以校长为组长,各主任为组员的学生资助工作领导自查小组,对学校学生资助工作进行了认真细致的自查整改。现将相关自查工作情况汇报如下:

一、基本情况

近三年来各类资助项目、资助人数、资助金额为:1、寄宿生生活补助

20xx年春季寄宿生资助项目,共有寄宿生80人,其中受资助贫困寄宿生80人,补助金额50000元。20xx年秋季寄宿生资助项目,共有寄宿生96人,其中受资助贫困寄宿生96人,补助金额60000元。20xx年春季寄宿生资助项目,共有寄宿生96人,其中受资助贫困寄宿生96人,补助金额60000元。20xx年秋季寄宿生资助项目,共有寄宿生102人,其中受资助贫困寄宿生56人,补助金额35000元。20xx年春季寄宿生资助项目,共有寄宿生102人,其中受资助贫困寄宿生56人,补助金额65000元。20xx年秋季寄宿生资助项目,共有寄宿生121人,其中受资助贫困寄宿生109人,补助金额68125元。

二、自查整改情况

自20xx年春季以来,对寄宿生生活补助,各班主任在准确统计所有校内外寄宿生前提下,收到县局下达的补助指标后,立即成立家庭经济困难寄宿生认定领导小组,制定家庭经济困难寄宿学生认定细则,完善学生申请、信誉承诺、班级评议、学校初审、校内公示等程序,严格程序,规范操作,对学校寄宿生家庭经济情况进行调查,准确掌握学生家庭经济状况,不存在徇私舞弊、优亲厚友等不符合政策规定的现象存在,确保家庭经济困难寄宿生享受生活补助,优先确保建档立卡贫困户家庭寄宿学生享受生活补助,确定享受对象后张榜公示(公示材料留存影像资料),公示无异议后将花名册上报学校,学校审核汇总后上报教育局审核。同时学校准确将享受补助学生“家庭经济信息”、“困难学生认定”、“资助名单”等信息准确录入“全国学生资助管理信息系统-义教子系统。

以上各种资助项目学校严格执行上级各种文件精神,及时足额予以发放,没有存在违背有关政策及截留挪用情况,今后的工作继续按照上级要求及时足额完成各项资助项目。

xxxxx

20xx年xx月xx日

资助自查报告【篇5】

水初中学生资助、教材退费工作自查整改报告根据《省教育厅关于对学生资助工作问题进行整改的通知》(鄂教助【20xx】6号)要求,针对湖北省金业会计师事务有限责任公司对我市部分学校资助工作审计指出的问题,我校积极进行整改。现将我校自查整改的情况汇报如下:

一、我校的主要作法

1、加强领导,落实责任

我校对学生资助工作非常重视,始终把对僻学生的资助放在学生工作的重要位置,为确保对困难学生的资助工作得到顺利开展,成立了由校长任组长,政教主任、总务主任任副组长,各年级组长、班主任为小组成员的学生资助工作领导小组。小组成员任务明确,责任落实,为我校困难学生资助工作的顺利开展提供了有力的组织保障。自国家落实僻寄宿生生活补助政策以来,在工作组的正确领导下,我校不断规范管理制度,不断完善操作程序,资助资金全部发放到位,社会响良好。

2、规范管理,完善制度

(1)成立了家庭经济困难学生认定工作组,负责建立家庭经济困难学生档案,对各班上报的家庭经济困难学生资助名单与申请进行审核、认定,认真收集有关家庭经济困难学生资助工作的意见和建议,及时解决出现的问题。

(2)上榜公示,公开透明。僻学生确定后,为了使该项工作切实做到公开、公平、公正,对僻学生名单进行了为期一周的张榜公示,并公示举报电话及信箱,主动接受广师生及社会的监督;同时,由班主任组织各班进行讨论,征求学生意见。

二、存在的问题

(一)档案资料不齐全

1、20xx年秋退教材费资料缺退费凭证;

2、20xx年生活费补助资料缺追补部分收支凭证和学生领款签字表;

3、20xx年生活费补助资料缺拨入款(原始)凭证;

4、20xx年生活费补助资料缺拨入款(记账)凭证;

5、20xx年生活费补助资料缺追补部分收支(记账)凭证;

6、20xx年生活费补助资料缺收支(记账)凭证;

7、20xx年生活费补助资料缺追补部分拨入款(原始)凭证;

8、20xx、20xx、20xx、20xx四年的学生申请表没有履行村会审核并签字盖章这一程序。

(二)20xx年的教材退费实退资金与拨入资金有差额,余额8522.05元入学校总账挪作公用经费使用,未上交国库。

(三)个别学生的'资助资金采取逐月抵扣生活费的方式,没有直接发放现金。

(四)个别学生存在由其监护人或直系亲属代领、代签的现象,由此导致字迹不完全一致。

三、整改情况

1、完善档案资料。我校根据此次整改工作对档案资料的要求,认真查找缺失资料,重新整理归档,分年度装订,达到了档案资料真实、齐全的要求;积极与相关村会联系,补办了村会盖章手续。

2、20xx年学生申请表严格履行村会审核盖章程序。

3、20xx年教材退费余额学校计划上交国库。

4、20xx年资助资金学校集中发放现金,由学生本人签字领取,字迹与申请表一致,并邀请上级领导、水财政所工作人员到场监督。

回顾过去几年的资助工作,我们将不断总结经验,创新工作思路,强化工作措施,推动我校学生资助工作健康、有序发展,使国家的惠民政策真正落到实处。

资助自查报告【篇6】

一、自查工作总体情况

根据威教通〔20xx〕141号威宁自治县教育局关于转发《省教育厅省财政厅关于开展中小学幼儿园学生资助资金检查清算工作的通知》的通知,为督促落实和进一步完善我县学生资助政策、切实提高资助政策执行效果,确保各项资助资金能专款专用,现将《省教育厅省财政厅关于开展中小学幼儿园学生资助资金检查清算工作的通知》(黔教助发〔20xx〕107号),我校对20xx-2014年国家学生资助资金管理学生资助工作落实情况进行了自查,,我校享受资助的项目为幼儿园学生资助和义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费两项。20xx年资助资金已发放到学生家长的手中。

二、资助政策落实情况

(一)资金落实情况

1.政策实施范围

享受资助的项目为幼儿园学生资助和义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费两项

2.资金管理情况

我校在小海教育管理中领到资助资金后,及时通知家长签字,拍领取资助资金照片后存档,上交。坚绝不挪用其资金。

(二)资金监管情况

在资金监管方面,我校成立领导小组,在发放时,校长作为第一责任人,到现场做发放监督,家长领到资助资金后,必须签字,拍照。并且在公开场所进行。

(三)经费使用效益

我校资助学生数较少,20xx年资助学生数为2人,占幼儿人数的2.5%;20xx年资助学生数为8人,占幼儿人数的9.7%。义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助人数为20xx年为11人,占义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助人数的1.9%。

(四)资助育人情况

我校在接到相关文件精神和分配名额后,及时在校会上向各位班主任和其他科任教师宣传文件精神,对农村贫困家庭、因病返贫,农村单亲家庭、孤儿,军属贫困家庭进行摸底调查,然后再向各班分解名额。由学生家长提起申请,登记造册,再到所属村民委员会签字确认。

三、检查发现的主要问题及整改措施

在自查中,发现许多家长在对自己的基本情况理解不太熟悉,如家庭经济收入等。虽然有些家庭在表面上属于农村贫困家庭、因病返贫,农村单亲家庭、孤儿,军属贫困家庭,但相对来说的,有很大一部分还比较困难,需要我们再次摸底调查,做到有的放矢。

四、有关意见和建议

由于威宁是贵州省人口大县,属于乌蒙山集中连片贫困地,国家级贫困县,资助力度应该加大,名额分配应该多一点。近年来,由于农村贫困家庭人多地少,出现超生等现象,所属村民委员会为了完成社会抚养费征收任务,在向村民委员会签字盖章时,就向这些贫困人员征收社会抚养费,造成不敢要这部分资助。建议程序减少,减轻贫困家庭的负担。

资助自查报告【篇7】

我校是一所农村寄宿制小学,有部分家境贫困的学生,一直以来贫困学生自主工作在市教育局、当地党委政府的直接领导和相关部门的密切配合下,我们严格执行文件精神及相关工作要求,求真求实,探索创新,使该项工作得以有条不紊地持续深入推进,使贫困学生能安心学习健康成长,党和国家惠农慧学之政得到了衷心拥戴。现将我校20xx年以来自查情况汇报如下:

一、高度重视,健全组织

当前,随着社会发展不均衡,单亲家庭、留守儿童的增多,学生的生活条件相差很大,贫困学生依然存在。我们思想上高度重视,一致认为,贫困学生资助工作,是帮助贫困家庭学生解决实际困难,使其健康快乐成长的重要惠民之举,作为教育工作者,义不容辞。按照上级要求和便于工作的有效开展,随即成立了我校贫困学生资助工作领导小组,由校长任组长,专人具体负责组织落实贫困学生资助工作的宣传、调查、评审、公示、报批、发放、监管。

二、广泛宣传,全面摸排

为使资助贫困生工作家喻户晓,我们通过学校宣传橱窗、开学时班主任向家长告知及学校集会等形式对贫困生资助政策及工作流程情况进行全方位、多角度的广泛深入宣传,让广大贫困生、家长社会全方位了解慧学政策,熟悉疲困生资助申报程序。为掌握贫困学生资助的第一手情况材料,学校要求班主任老师在接任新的班级后,要在一周内通过班会、调查、家访等形式,并根据学生的实际情况提出资助建议,上报政教处和总务处。

三、公平公正,阳光透明

确定人员后在校务公示栏进行公示,使整过资助工作的核心关键环节落到了实处,有效地防范了投诉、上访。

四、落实责任,出错必究

在贫困生资助工作中,村委会、学生家长对基本情况的真实负责。学校对漏报、少报负责,发现一处,及时纠正,对不合规定的,坚持一查到底,一追到底。严格按照上级部署的工作要求运作。家长与社会反响良好。

五、专款专用,感恩成长

为使资助款项无截留无挪用,专款专用,学校严把资金管理关,要求班主任协管到位,20xx-----20xx年,我校贫困生102人,共收到拨付资金10.2万元,发放资金10.2万元,20xx-----20xx年,我校贫困生69人,共收到拨付资金6.9万元,发放6.9万元,全部发放到每一位贫困生手中,保证了学生安心生活学习。引导受助学生记住党恩,学会感恩,并把感恩的心转化成学习成长的动力。20xx年秋以后,我校取消了学生在校住宿,不再享受寄宿贫困生资助待遇。

在贫困生资助工作中,我们还积极倡导师生及所有及结对帮扶贫困学生,争取社会各界的捐助。总之,全校贫困生资助工作得到了很好的落实,达到了预期的效果。

xx年10月20日

资助自查报告【篇8】

我校为落实省委、省政府关于开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理的要求,对20xx年后学生资助工作进行了认真自查,现将自查情况报告如下:

一、学校基本情况及资助落实情况

xxx中学是一所全日制普通高中学校,20xx年秋季在校生3265人。20xx年秋季学期和20xx年春季学期落实国家助学金资助人数656人,资助资金65.6万元,建档立卡学生65名,落实“三免”资金42250元;秋季学期落实国家助学金资助人数516人,资助资金51.6万元,建档立卡学生上报116人,正在审批,“三免”资金尚未落实。

二、学生资助工作程序执行情况

1、加强组织领导,确保政策顺利实施

学校每收到《xxx市教育局关高中国家助学金发放工作的通知》后,学校召开会议专门研究,成立由校长为组长的领导小组,并下设办公室,确定专职人员具体负责,确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施。并根据《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,结合学校实际情况,经校委会研究,制定《xxx中学家庭经济困难学生申请国家助学金的实施办法》,明确办公室职责。建立专门档案和台帐,详细记录资助程序、评审、发放等过程,并将学生申请表、领取表和享受国家助学金的学生人数、名单、数额以及银行代发款等详细资料建档备查。

2、加大宣传力度,确保工作公开透明

通过、班主任、全体学生会议和校务公开栏、微信群、QQ群等形式广泛深入宣传,详细介绍资助工作的有关政策和学校资助贫困生的具体措施,使每名学生都能及时获得资助信息,使党和政府的这项惠民政策家喻户晓、深入人心,使全体学生知晓受助的权利,营造良好的校园环境和社会氛围。

3、明确资助标准,保证政策程序公开

根据x财教[20xx]200号文件精神结合《xxx市财政局、xxx市教育局关于提高我市高中阶段家庭经济困难学生资助水平的通知》(x教财[20xx]63号)文件精神,平均资助标准为每生每学期1000元,分为三档资助:第一档750元/学期,占资助人数的25%,第二档1000元/学期,占资助人数的50%,第三档1250元/学期,占资助人数的25%。

4、合理界定资助对象,确保公开、公平、公正

1)、国家助学金的资助对象是具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

2)、国家助学金的基本申请条件:

①、热爱祖国,拥护中国共产党的领导;

②、遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;

③、诚实守信,道德品质优良;

④、勤奋学习,积极上进;

⑤、家庭经济困难,生活俭朴。

3)、优先资助:孤残学生、烈士子女、单亲贫困家庭学生、父母丧失劳动能力学生、少数民族学生、农村绝对贫困或低收入家庭学生、享受城镇居民最低生活保障政策家庭和因突发事件导致家庭经济特别困难学生等。

5、制定资助程序,保证公开、透明

1)、先由学生根据资助条件和家庭经济困难情况,提出书面申请并准确填写《河北省普通高中国家助学金申请表》,并提交相关证明材料(包括孤儿、残疾和烈士子女相关证明、农村和城镇低保原件和复印件、家庭所在村或街道民政部门出具的家庭经济困难证明材料,以及能证明其家庭经济困难的有关材料等)。

根据国家助学金评选要求,所有建档立卡家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生和经济困难残疾人家庭的学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)均需履行助学金评选程序,符合条件的享受国家助学金。

2)、班主任通过调查了解、学生评议、电话家访、实地查看等方法,真正了解每名申请学生的家庭经济状况和困难程度,使得到资助的学生为名符其实的家庭经济困难学生。

3)、根据上级文件精神和学校该《实行办法》,结合上级下达的资助名额,按照公开、公平、公正的`原则,组织由学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组,对学生提交的《申请表》和相关证明材料进行了认真评审,并提出资助名单和资助档次。

4)、将资助名单和资助档次提交校委会讨论通过,资助名单确定后,学校已将享受资助的学生名单进行张榜公布,公示7天。

6、建档立卡家庭经济困难学生工作

20xx年秋季学期,学校通过学生申请,提供相关证据以及证明材料等环节,对xxx名建档立卡家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生和经济困难残疾人家庭的学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)建立了电子档案,电子数据已按要求上报审核。

三、存在问题

20xx年建档立卡家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生和经济困难残疾人家庭的学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)电子数据已上报,相关部门认定结果尚未返回。

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银行自查报告通用十二篇


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银行自查报告 篇1

银行信贷业务自查报告

尊敬的领导和各位同事们:

我荣幸地向大家呈交银行信贷业务自查报告。本报告详细记录了银行信贷业务的自查情况,旨在发现和解决潜在的风险和问题,确保我们的业务合规性和稳定性。以下是对本次自查的具体总结。

1. 自查目的和背景

本次自查旨在全面审查银行信贷业务的运行情况,确保我们的业务符合法律法规和内部规章制度。目前,我行信贷业务规模逐年扩大,各类信贷产品也在不断创新。在这个过程中,我们必须重视业务合规性,及时发现和解决潜在的风险和问题,以确保我们的业务健康发展。

2. 自查方法和流程

我们采取了多种方法和流程来进行自查。首先,我们准备了自查指南,详细列出了需要重点检查的事项。然后,我们成立了自查小组,由各参与部门的代表组成,负责具体的自查工作。自查小组通过审查文件和资料、开展抽查、召开座谈会等方式,全面了解和评估银行信贷业务的风险情况。最后,各部门根据自查结果,制定整改计划,确保问题得到有效解决。

3. 自查结果

通过自查,我们发现了一些问题和风险,主要表现在以下几个方面:

(1)信贷审批流程存在不规范现象。在一些情况下,审批流程不够严格,容易导致授信风险的增加。

(2)信贷风险管控措施有待改进。我们发现一些授信客户未按时提供回款,信用风险得不到有效控制。

(3)内部风险防范意识有待提高。部分员工对信贷风险的意识不够,无法及时发现和解决问题。

4. 自查结论和建议

针对自查结果,我们得出了以下结论和建议:

(1)加强信贷审批流程的规范性和严密性,确保每一笔授信业务都符合法律法规和银行内部规章制度。

(2)加强信贷风险管控措施,完善客户风险评估体系,加强授信后的监控和回款管理。

(3)加强内部风险防范意识的培养和提高,通过培训和宣传,增强员工对信贷风险的认识和应对能力。

5. 下一步工作计划

为了确保自查的实效性,我们将采取以下措施:

(1)成立专项整改小组,负责对自查发现的问题进行整改,并定期向领导汇报整改进展。

(2)制定完善的信贷审批流程和风险管控措施,明确各岗位责任,有效提高业务的合规性和稳定性。

(3)加强员工培训,提高他们对信贷风险的认知,提升风险防范能力。

(4)建立健全的内部沟通机制,加强各部门间的协作和信息共享,提高问题解决的效率。

总结:

通过本次自查,我们发现了一些问题和风险,但也得出了解决这些问题的有效措施和建议。我们相信,在全行员工的共同努力下,高度重视信贷业务的合规性和稳定性,我们一定能克服问题和风险,保持业务的良性发展。

谢谢大家的关注和支持!

银行信贷业务自查报告 结束

银行自查报告 篇2

毕业实习是大学课程的最后一门,也是正式进入社会前四年大学学习的考验。本次实习单位为普宁市邮政储汇局。它持续了一个多月。我去了两个不同的部门:邮政储汇业务处和邮政储汇局综合司。监视器的工作。本次实习分为前后两个阶段进行概述,然后再考虑储蓄业务“实名制”的实施情况。

(1)实习前阶段的情况

实习前半段,我工作的部门是存管营业所。通过业务员对相关业务知识和业务操作技巧的指导和传授,同时在业务员的指导下,进行实际业务操作,逐步熟悉邮政储蓄制度,基本能够独立完成日常储蓄业务。特别是在掌握点钞和捆绑技能方面取得了重大进展。

1.了解并熟悉邮政储蓄系统

2.业务窗口的实际操作

在熟悉了操作系统之后,就上手了。起初,在业务员的指导下,操作进行得很慢。我的营业厅采用柜员制交易操作,即每笔交易由一个营业员完成。操作过程必须非常小心,注意操作过程的规范。收客户现金时,必须通过机器识别钞票的“正反面”,确认无误后才能入柜,并在相应凭证上盖章“现金收据”,并然后输入并打印数据。文件等。在向客户支付现金时,需要将手工点钞和机器点钞这两个步骤结合起来,缺一不可。手动点钞的作用是防止钞票通过机器粘合时完全分开。整捆钞票,经机器开箱清点后即可支付。另外,付款前一定要问客户“你提现多少钱?”并再次检查金额。

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3.数数捆绑技能的练习

“数钱”是银行柜员的基本技能之一。坐姿、手势和钞票的放置角度、指法、手指的力量和手的协调性等等,这些都是可以通过努力掌握的技能。关键是要用中指法“捆钞”。手中握住一张钞票,用拇指在中间按压使其凹成弧形,另一只手将钞票捆绑带贴在外缘并拉紧。两圈后把原来的皮带倒过来绕两圈,最后把整捆钞票压平,这样就可以把一把钞票牢牢捆扎。

4.中间业务

在业务实习期间,我还涉足了两项邮政储蓄中介业务,一是代发财务工资、养老保险;另一个是电话费的收集。前一项与一般的窗口服务没有太大区别。相关员工应根据所在企业和单位的工资清单开立一个活期结算账户,账户余额应与工资支付等额。社会养老保险根据其安全号码开户,员工可凭存折直接从窗口提款。后一项必须在每天下午 5:00 左右到电信营业厅领取,凭准备好的付款收据,加盖日期戳和私人印章。亲自与电信方会计人员清点金额,对方确认,加盖印章,撕下相应收据,交电信方保存。 (主编:范文之家)

银行自查报告 篇3

银行非法集资自查报告

银行,作为金融机构,承担着为社会经济发展提供资金支持和风险管理的重要角色。然而,近年来,一些银行涉嫌开展非法集资活动,给金融市场稳定和社会经济带来了严重影响。为了解决这一问题,一家银行积极主动开展了非法集资自查,并将结果公之于众。

这份银行非法集资自查报告详细地列举了银行内部存在的非法集资行为,并提出了改进的措施。首先,报告指出了一些员工利用职务之便,向客户提供高回报、高风险的理财产品,涉嫌非法集资。这些产品宣传诱人,但实际上并未经过监管机构审批,银行也没有获得相应的执照。这种行为不仅对客户自身财产安全构成威胁,也给银行声誉造成了严重损害。

其次,报告还指出了一些银行对于非法集资行为缺乏有效监管和控制的问题。从内部管理制度到风控流程,存在诸多缺陷。其中,管理制度的不完善是主要原因之一。银行的内部审批程序、风险评估体系等都有待进一步规范和加强。同时,银行内部的监管机构应该加强对员工的职业道德和业务素质培训,以更好地应对非法集资行为。

报告还提出了一些改进措施,主要包括:建立完善的内部管理制度和流程,确保所有理财产品均经过监管机构审批;加强对员工的培训和教育,提高他们的业务素质和职业道德水平;加大对非法集资行为的打击力度,与相关部门合作,共同维护金融市场的健康发展。

这份银行非法集资自查报告的发布对于整个金融市场具有积极的意义。首先,它促使银行及监管机构认识到非法集资行为的严重性,并引起了大众的关注。其次,通过对内部的自查,银行梳理出存在问题的环节,并提出了相应的改进方案,有助于银行内部的风险管理和监管能力提升。

然而,仅靠一份自查报告是远远不够的。银行应该进一步加强对非法集资行为的监控和打击力度。监管机构也应该对银行的落实情况进行跟踪和监督,确保改进措施得到有效执行。

总之,银行非法集资自查报告的发布是一个重要的举措,为整个金融市场的规范发展起到了积极的促进作用。对于银行来说,通过自查报告,发现问题、改进管理制度和流程,提高监管能力是至关重要的。对于监管机构来说,应加强对银行的监督和指导,确保改进措施的有效执行,为金融市场的稳定发展保驾护航。

银行自查报告 篇4

尊敬的客户:

根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理法》和《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规的要求,我行认真开展了客户信息安全管理自查工作,现向您汇报如下:

一、自查的主要内容

1、客户信息保护:我行对各类客户信息进行了严格的保护和管理,包括客户个人信息、账户信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保护机制,包括信息加密、信息备份、信息审核等,确保客户信息的安全性和隐私性。

2、网络安全管理:我行对网络系统进行了严格的安全防护措施,包括网络安全管理工具、访问控制、数据加密、防火墙等,确保网络系统的'安全和稳定。

3、信息泄露防范:我行建立了完善的信息泄露防范机制,包括信息泄露监测、信息泄露报告、信息泄露修复等,确保客户信息的安全性和隐私性。

4、客户信息安全培训:我行对员工进行了客户信息安全培训,包括信息安全知识培训、信息安全风险评估、信息安全管理等,提高员工对客户信息的保护意识和能力。

二、自查的发现的问题

在客户信息安全管理方面,我行存在一些问题,主要包括:

1、部分客户信息泄露:我行在一些业务处理过程中可能存在信息泄露的风险,如账户密码泄露等。

2、信息保护不足:我行部分客户信息的保护力度不足,如客户个人信息的泄露等。

3、网络安全管理不规范:我行部分网络系统的安全措施不足,存在漏洞和安全风险。

4、员工信息安全意识不足:我行员工对客户信息的保护意识和能力不足,存在泄露客户信息的风险。

三、自查的建议和措施

针对客户信息安全管理方面的问题,我行建议采取以下措施:

1、加强信息保护:我行应加强客户信息的保护,包括信息加密、信息备份、信息审核等,确保客户信息的安全性和隐私性。

2、完善网络安全管理:我行应加强网络系统的安全防护措施,包括网络安全管理工具、访问控制、数据加密、防火墙等,确保网络系统的安全和稳定。

3、加强信息泄露防范:我行应加强信息泄露防范机制,包括信息泄露监测、信息泄露报告、信息泄露修复等,确保客户信息的安全性和隐私性。

4、加强员工培训:我行应加强员工对客户信息的保护意识和能力,包括信息安全知识培训、信息安全风险评估、信息安全管理等,提高员工对客户信息的保护意识和能力。

我行将认真遵守相关法律法规,加强客户信息安全管理,确保客户信息的安全性和隐私性。如有任何问题,请随时联系我们。

银行自查报告 篇5

银行金融服务收费自查报告

近年来,银行作为金融服务的核心机构,承担着提供金融产品和服务的重要职责。然而,一些金融服务费用的不透明性和不合理性引发了社会的广泛关注。为了进一步规范银行的收费行为,保护消费者的权益,银行金融服务收费自查报告的出台给了行业一个明确的指引。

首先,我们需要了解银行金融服务收费自查报告的背景和目的。该报告是银行自觉遵守国家相关政策的表现,也是银行主动向社会公开自身收费情况的一种方式。通过自查报告的编制,银行可以及时发现和纠正自身存在的不合理收费行为,提升金融服务的透明度和优质度。

在自查报告中,银行需要详细描述各项金融服务的收费标准和规范。这些内容不仅包括常见的银行服务费、贷款利率等,还包括不同业务、不同客户的收费情况。文章需要介绍各项收费标准的制定依据,必要时还可以提供国内外同行的对比情况,以确保这些收费标准的公正性和合理性。

此外,自查报告还需要具体列举银行自身存在的收费问题,并提出改进措施。比如,一些银行存在收费过高、收费环节复杂等问题,这些问题会影响到消费者的金融体验和金融知情权。文章需要详细描述这些问题的具体情况,并提出改善的方法和时间表。这些改进措施可以包括降低收费标准、简化收费环节、加强内部控制等,以提升金融服务的质量和效率。

在自查报告中,银行还可以详细介绍一些成功的改进案例,以鼓励行业内其他银行向优质服务方向发展。这些案例可以涉及到与消费者积极互动的方式、改进金融产品的方式、提升服务流程的方式等。通过这些案例,可以让读者深刻体会到银行改进的实际效果,增强信心,进一步促进行业的发展。

最后,自查报告需要加强与社会的沟通和交流。银行可以通过公开演讲、专题研讨等活动,邀请各界专家和学者对报告进行评论和建议。通过与外部人士的交流,银行可以更好地遵循市场需求和消费者的期望,进一步完善自身的收费行为。

总之,银行金融服务收费自查报告的出台对于规范行业秩序、保护消费者权益至关重要。通过详细描述收费标准、列举问题和改进措施、分享成功案例以及加强与社会的交流,银行可以提升服务透明度、提高公众对金融服务的信任度,为行业的可持续发展奠定坚实基础。

银行自查报告 篇6

根据国家外汇管理局综合司关于印发〖银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准(20xx年)〗的通知(汇综发〔20xx〕71号)文件的精神和市分行要求,我支行高度重视,认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作,根据要求对照考核内容及评分标准进行自查,现汇报如下:

我支行执行外汇管理规定情况整体较好,未发现超业务范围经营等重大违规情况。我支行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表,内控制度和业务操作规程比较健全,能及时进行外汇政策反馈。

1、业务合规方面:

我支行办理个人结售汇业务执行个人结售汇管理办法。

2、数据质量方面:

我支行有专门外汇人员负责上报银行结售汇统计报表,且做到数据的准确性、及时性和完整性;办理个人结售汇业务时,外汇操作人员录入数据准确、完整,对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理;

3、内控制度方面:

我支行积极参加外汇培训,宣传外汇相关规定,建立完善的内部制度,积极向外汇管理局反馈执行情况。

银行自查报告 篇7

银行授权自查报告

随着金融行业的迅速发展和金融风险的不断增加,银行作为最重要的金融机构之一,必须加强自我监管以确保金融市场的稳定和客户的利益。为了更好地管理和规范银行业务,银行授权自查报告成为一种重要的自我监管手段。本文将详细探讨银行授权自查报告的意义、内容以及如何编写,并通过生动的例子进行解释,帮助读者更好地理解。

首先,我们来了解一下银行授权自查报告的意义。银行作为金融机构,以其庞大的资金池和广泛的业务范围而闻名。然而,这也给风险管理带来了巨大的挑战。为了及时发现和解决潜在问题,银行需要建立一个全面的自我监管机制。而银行授权自查报告正是这个机制的重要组成部分。通过自查报告,银行可以全面梳理自身业务,发现可能存在的风险和问题,并及时采取措施进行整改,从而减少损失,保护客户利益和维护金融市场的稳定。

那么,银行授权自查报告包含哪些内容呢?一般来说,自查报告主要包括以下方面:风险管理、内部控制、合规性、治理结构、内外部审计等。这些内容涵盖了银行业务的方方面面,可以帮助银行全面了解自身状况,及时发现问题并加以解决。以一个实际的例子来解释,比如某银行的自查报告发现风险管理方面存在不足,很大程度上是由于员工对风险意识不够强烈,对金融市场的变化和风险的判断能力有限。于是,该银行通过自查报告的结果,加大对员工培训的力度,提高员工的风险意识和专业能力,在风险管理方面取得了明显的改善。

最后,我们来讨论如何编写银行授权自查报告。首先,银行需要明确自查报告的目的和意义,并将其作为一个重要的工作指标加以重视。其次,银行需要制定详细的自查报告编写流程和标准,确保报告的准确性和全面性。在具体编写过程中,银行可以根据自身实际情况,制定相应的自查报告模板,明确报告的结构和内容,以便于信息的收集和整理。此外,银行还应充分发挥内部控制和合规部门的作用,确保自查报告的客观性和准确性。

总之,银行授权自查报告对于银行的风险管理和自我监管非常重要。通过详细的自查报告,银行可以发现问题并及时解决,以保障金融市场的稳定和客户的利益。然而,需要注意的是,自查报告只是一个工具,真正的问题还需要银行通过加强内部管理和完善风险控制措施来解决。只有这样,银行才能够更好地应对未来的金融挑战,实现可持续发展。

银行自查报告 篇8

银行的自查报告的下一步工作措施

自查报告是银行机构对其内部运营、风险管理和合规情况进行自我审查的重要工具。通过自查报告,银行能够评估自身的风险状况,发现问题并采取相应措施进行整改和改进。然而,自查报告的完成只是整个流程的开始,下一步工作措施的执行才是真正能够使银行提升合规能力的关键。

第一步,明确问题和整改措施

自查报告中通常会列出一系列存在的问题和不合规的情况。银行需要对这些问题进行分析,并制定出切实可行的整改措施。整改措施应该具体明确,包括责任部门、具体措施和整改时间表。银行管理人员应与相关部门进行沟通,确保整改措施的可执行性。

第二步,明确责任和监督机制

银行的自查报告必须配合建立完善的责任和监督机制。银行应明确整改措施的责任部门和责任人,确保整改工作能够得到有效推进。此外,银行还应建立监督机制,确保整改措施的执行情况得到监控和评估。监督机制可以包括内部审计、风险管理和合规部门的监督,以及定期对整改进展的报告和评估。

第三步,加强内部培训和沟通

为了确保自查报告中存在的问题不再重演,银行需要加强内部培训和沟通。培训内容可以包括风险管理、合规规定和操作规程等方面的内容,旨在提高员工的合规意识和操作技能。此外,银行还应建立起良好的沟通渠道,让员工能够随时向上级或相关部门反映问题,并及时解决。

第四步,持续改进和完善

自查报告只是一次评估,银行应将改进工作视为持续进行的任务。银行需要定期评估整改措施的有效性,并根据评估结果进行调整和改进。此外,银行还应收集和分析相关数据,对自身的合规风险状况进行监测,并根据监测结果进行相应改进。不断的改进和完善能够使银行的合规能力不断提升。

第五步,监管机构的跟踪和反馈

银行的自查报告通常需要提交给相关监管机构,监管机构会对报告进行审查和评估。银行需要密切关注监管机构的反馈意见,并及时采取相应措施。监管机构的反馈可以提供宝贵的改进建议和指导,帮助银行进一步提升合规能力。

综上所述,银行自查报告的下一步工作措施是明确问题和整改措施、明确责任和监督机制、加强内部培训和沟通、持续改进和完善,以及监管机构的跟踪和反馈。只有通过这些措施的有效执行,银行才能够真正提升自身的合规能力,确保运营的稳健和可持续发展。

银行自查报告 篇9

,,银行员工不良行为排查自查报告 武汉。。。银行。。支行:

根据。。。发[,,]62号《武汉。。。银行。。支行关于进一步加强员工不良行为排查的通知》精神,我行于,,年12月14日至,,年12月20日对相关岗位人员进行了排查,主要采取签承诺书、定期排查、与员工座谈、到员工家中实地家访等排查方式,涉及岗位有:会计主管、客户经理、业务主办、事后监督、临柜柜员等,共计8人次。现将排查情况报告如下:

一、思想方面

1、无经常无故迟到、早退、旷工等不遵守劳动纪律、工作中消极怠工和情绪低落行为;

2、无无故不参加单位组织的各类学习活动等集体活动行为; 3、无利用工作之便,违规收受(索取)客户或中介机构回扣、佣金的行为。

二、工作方面

1、无以拉存款为由,参与伪造银行印章非法吸存,违规集资、高息借贷、经营地下钱庄,充当资金掮客收受好处的行为; 2、无利用银行员工身份,对外出具虚假承诺证明、假借银行名义为客户理财、非法买卖外汇骗取客户资金的行为;

3、无不履行或不正确履行贷前调查、贷后监控职责,对贷款客户资真实性调查和审核不严,隐瞒真实情况或串通客户办理虚假贷款,造成银行资金损失的行为;

4、无利用(出借)本人或亲属账户违规为他人或关联企业办理大额、可疑收支的行为;

5、无违规代客户保管存折(单)、办理开户、存取款、更换印鉴、签字的行为;

6、无单独向客户送达或上门收取对账资料的行为;

7、无不按规定对账而出现账账、账表、账实不符的行为; 8、无未经会计主管审核(或授权)而擅自办理相关业务的行为; 9、无一人多岗或混岗操作的行为;

10、无私自将押运线路对外泄露的行为 。

三、生活方面

1、无频繁向同事、朋友、客户借款且长期不还的行为; 2、无参与(网络)赌球、大额购买彩票、未报造的股票买卖、经商办企业或涉黄、赌、毒的行为;

3、无日常消费与个人及家庭收入明显不符的行为;

4、无与中小金融机构(典当行、担保公司等)及员工、社会劣迹人员或银行辞退人员往来密切的行为。

以上就是我行本次排查的内容,虽然本次自查中,未发现可疑行为,但在今后的工作中,我们不会掉以轻心,将会一如继往的将此项工作开展下去,把好每一个风险环节,做好我行的案防工作。

。。。支行

,,年12月21日

银行自查报告 篇10

随着互联网的发展和普及,银行业务逐渐向线上转移,客户信息安全问题日益凸显。为了确保客户信息的安全和保密,银行必须加强对自身信息安全管理的自查与评估。本报告旨在详细、具体、生动地描述银行客户信息安全管理自查的情况,并提出相关建议。

一、背景介绍

随着金融科技的迅猛发展,银行业务已经逐渐从传统的柜台办理转移到线上平台,用户可以通过手机App、网银等方式进行资金管理、支付结算等操作。然而,在这个过程中,客户的隐私和个人信息也面临着更多的风险。因此,银行必须加强对客户信息安全的`管理,降低风险。

二、自查内容

银行在进行客户信息安全管理自查时,应针对以下几个方面进行全面评估:

1、系统安全管理:包括线上交易系统、对客户信息的存储与传输系统等。自查时,要确保系统软硬件设备的安全性,检查系统是否存在漏洞和特殊权限的操作。

2、数据安全管理:包括客户个人信息的收集、存储、处理和销毁等环节。自查时,要检查数据加密和备份的措施是否到位,查看数据存储是否安全可靠。

3、员工安全意识培养:员工安全意识是银行信息安全的重要一环。自查时,要评估员工对安全规定的知晓程度和应对能力,开展相关安全培训,提高员工的信息安全意识。

4、外部风险控制:针对网络攻击、恶意软件和欺诈行为等外部风险,银行应加强监控和防范。自查时,要检查网络安全设备的运行状况,评估外部风险监控的能力。

5、事件响应与处置:在客户信息泄露等安全问题出现时,要能够及时响应并采取相应的处置措施,以降低损失。自查时,要评估事件响应预案的完善程度和处置能力。

三、自查结果

根据对以上自查内容的全面评估,银行客户信息安全管理自查的结果如下:

1、系统安全管理方面,系统漏洞得到及时修复,系统设备运行状况良好,对特殊权限的操作有严格的控制措施。

2、数据安全管理方面,客户个人信息收集和存储过程中,加密和备份措施到位,数据存储安全可靠。

3、员工安全意识培养方面,员工安全意识普遍较高,对安全规定的知晓程度较高,能够灵活应对安全问题。

4、外部风险控制方面,银行具备较完善的网络安全设备和监控能力,能有效防范恶意攻击和欺诈行为。

5、事件响应与处置方面,银行制定了完善的事件响应预案,并能够迅速响应并采取相应的处置措施,降低事件损失。

四、改进建议

在自查过程中,我们也发现了一些问题,建议银行采取以下措施来进一步提高客户信息安全管理:

1、定期更新系统的安全补丁,及时修复系统漏洞,确保系统安全稳定运行。

2、强化员工的安全意识培养,定期组织安全培训,提高员工的信息安全意识和应对能力。

3、加强对外部风险的监控和防范,定期进行安全漏洞扫描和风险评估。

4、定期开展模拟演练,提高事件响应和处置能力。

总结:

本报告详细描述了银行客户信息安全管理自查的情况,并提出了相应的改进建议。客户信息安全是银行业务顺利开展的基础,银行应密切关注信息安全的动态,采取相应的措施来保护客户的隐私和个人信息。只有不断加强客户信息安全管理,银行才能赢得客户的信任,确保业务的可持续发展。

银行自查报告 篇11

银翱管理咨询深耕于银行机构网点布局、网点布局、网点选址服务,高级顾问高先生曾作为外部专家,参与和支持建行总行的网点转型工作,根据他的经验,银行网点规划咨询项目的服务方案至少包括以下内容:

一、网点定位。分析本行城市规划区域内机构网点布局存在的问题,并对网点现有问题进行合理分类、归纳、总结。结合城市经济发展特征、本行网点发展前景和网点功能定位合理划分本行现有网点,并对网点规划进行合理定位、区分。

二、客户分布。分析城市规划区域内各类客户的分布,划分经济功能区域,明确机构发展的重点目标地区、重点目标地区的核心区域和机构网点辐射半径、范围。其中应包括:

1、渠道目标定位:确定本行业务发展的重点目标区域,重点目标区域的地域范围及业务辐射的有效距离、半径。区域内各网点业务发展目标;

2、服务对象定位:确定、划分目标客户群,说明目标客户群的特征;

3、渠道形式定位:建议网点所采用的形式和定位;

4、渠道竞争定位:明确本行在各区域内的目标竞争者,本行和目标竞争者的优势和劣势、以及对本行的管理建议。

三、年度计划。根据本行现有营业网点布局,结合城区的发展规划,提出机构调整(包括迁址、撤并、新设等)的分年度、分进度合理化建议。

四、自助渠道。提出离行式的自助银行、ATM机等自助渠道的建设建议。

五、规划方案。根据本行网点布局战略要求,结合城市经济发展和金融需求提出网点布局规划及功能定位的合理化建议,最终形成科学的规划方案,方案中应包含:

1、总体规划的数据依据(如:该区域的整体经济总量、人流(客流)总量、房地产销售均价、门面租金水平等);

2、总体规划中网点配置的方式与总比例及分年度、分进度操作计划,即自有(购置)与租赁的配置原则、合适的比例,迁址、撤并、新设、升格机构的分年度、分进度实施方案和具体方法。

六、电子地图。根据最终规划方案,绘制可以综合反映网点信息的城市城区电子地图。

银行自查报告 篇12

县扫黑办: 根据全县扫黑除恶专项斗争整改交办会议精神和柘扫黑领 (2018)2016 号文件要求,结合县督导委督导交办的整改要求,我 街道高度重视,及时向街道主要领导进行专题汇报及时整改。现将整改工作情况作简要汇报。

一、贯彻上级部署方面存在的问题 (一)学习贯彻中央部署不到位。整改措施:#月 2016 号,我 街道召开扫黑除恶专项斗争加压促进专题会议, 对扫黑除恶工作 进行再安排再部署。#月 2016 号,街道全体班子成员、支部书记 召开培训会,学习扫黑除恶指导手册。

(二)基础保障不力。整改措施:#月 2016 号,在原有扫黑办 成员基础上,办事处又抽调乡干部补充到扫黑办,同时安排优先 扫黑除恶经费拨付。

(三)宣传发动不深入、 宣传力度不均衡。

整改措施: #月 2016 日,街道党工委再次安排部署,要求每村必须不少于#条扫黑除 恶宣传标语,同时要求利用微信平台、村头大喇叭进行宣传,并 结合实际对物业管理等进行重点宣传。

二、线索摸排、移交、核查方面存在的问题 - 1 - 存在线索摸排不够深入细致。整改措施:党工委、办事处研究决定,指定奖励办法,鼓励对涉黑、涉恶、涉乱线索的摸排与 征集,各村、各单位要积极与派出所对接,扩大线索摸排渠道。

三、落实工作责任制方面存在的问题 主体责任落实存在层层递减现象。整改措施:党工委书记黄锦用深入各村调研扫黑除恶工作开展情况,与村干部座谈,专题 对扫黑除恶工作进行具体指导,增强了村干部的责任感使命感。

四、基层组织建设方面存在的问题 (一 )村党组织带头人“领头雁”作用发挥不明显。整改措施:全街道 2016 个村在“两委”换届中,新增大学生党员 2016 名,储备后备年轻村干部 2016 名。

(二 )对发动群众扫黑除恶的力度还不够。整改措施:要求 2016 个村,村两委带头对扫黑除恶进行宣传,对线索进行摸排。

五、 扫黑除恶领导小组以及办公室组织协调作用方面存在的 问题 (一)统筹作用发挥不够、机制不完善。整改措施:及时形成 涉黑案件的会商机制、督导机制、 接访移交机制、 联席会议机制、 值班等制度。

(二)对重大复杂案件督办和开展专项斗争调研不够。

整改措 施:形成党委书记抓扫黑除恶的“书记工程”,并及时调研、督 - 2 - 促。

(三)扫黑除恶办公室存在保障不到位问题。整改措施:抽调 #名街道干部充实到乡扫黑除恶办公室,在街道综治中心明确了 扫黑办的办公场所。

下一步,我街道将继续按照县扫黑办要求,继续加大摸排力度,对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖,坚持对涉黑涉恶行为 “零容忍”态度,营造一个风清气正的环境,加大宣传力度,营造良好社会氛围。通过利用宣传车、张贴公告、微信等行之有效 的宣传载体,形成良好社会氛围,激励广大人民群众同违法犯罪行为做斗争,为开展扫黑除恶专项斗争营造良好的社会舆论环 境。把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来,深挖黑 恶势力“保护伞”,与整顿软弱涣散党组织、 加强基层政权建设、 组织建设结合起来,坚决铲除黑恶势力滋生土壤,为 XX 的发展 提供和谐稳定的社会环境。

专项资金自查报告十二篇


相信各位皆知,实践是开启理论宝库的关键,无论是求学抑或职场。在我们的日常生活中,常常需要撰写报告,而报告的书写格式务必遵循规范。笔者荣幸地向各位推荐一篇有关“专项资金自查报告”的文章,感谢您的光临,愿您能获得丰盛的收获!

专项资金自查报告【篇1】

根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对20xx-20xx年财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神,我镇庚即组织专班人员,深入各项目实施村组,围绕20xx-20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面,认真开展了自查。现将自查情况报告如下:

一、20xx年度到户产业项目资金执行及落实情况

20xx年,省下达我镇到户产业项目资金18万元。截止到20xx年底各村到户产业项目已全部完工,资金已全部发放至各农户手中,资金到位率达到100%。

二、20xx年度到户产业项目资金管理使用的做法

一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达,我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则,按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神,严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。

二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制,镇、村充分利用公开栏、宣传单等,对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告,确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督,提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制,项目完工后,市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制,各村成立了项目建设质量监督小组,在项目验收上,严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。

三是严格资金使用。在扶贫资金的管理上,我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》,严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户,然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节,主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督,始终做到了专款专用,足额到位,无挤占、挪用、截留现象发生。

(一)完善管理制度,确保资金安全。

进一步细化专项资金的使用、管理制度,建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度,确保资金安全。

(二)防微杜渐,扎实开展警示教育。

坚持深入开展警示教育,注重专项资金管理的严肃性,强化干部职工遵规守纪教育,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,牢固树立专项资金是开展专项工作的生命线、高压线的观念,切实增强各专项资金的安全意识,坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我局各专项资金的使用安全。

专项资金自查报告【篇2】

(一)食品药品监管队伍能力建设经费(元)

1、药品快速检测人员培训经费(元)

为进一步提高我局执法人员的业务素质和技术水平,更好地发挥基层药品稽查和技术监督效能,20xx年市食药监局给我局拨付了元的药品快速监测人员培训专项经费。我局利用这笔专项资金先后指派了余人/次到省、市进行药品快速检验暨药品稽查培训(仅差旅费支出就已经达到元)。此外我局还利用药品快速监测车到我县进行药品快速检验的时机,请市食药检所的专业技术人员为我局执法人员讲解药品、医疗器械抽验的相关知识。通过派出学习和请专业人员授课的方式,进一步增强了我局执法人员识假辩假的能力,提高了业务素质和快检水平,为执法人员科学、合理、有效使用药品检测设备打下了坚实的基础。

2、餐饮服务行业监管人员能力建设经费(元)

为加强餐饮服务食品安全监管队伍能力建设,推动我县下步餐饮服务食品安全的有效监管。我局积极配合省、市食药监局对餐饮服务监管人员开展培训工作,20xx年至20xx年间,曾多次安排分管食品安全的领导及执法人员(共计人/次)到、等地进行学习培训。为了确保各种学习培训工作的有序进行,市食药监局拨付给我局元的专项经费。我局全部用于餐饮服务行业监管人员能力学习培训支出,其中交通费元、差旅费元、培训费元。通过对当前餐饮服务食品安全监管形势和任务;餐饮服务食品安全监管法律法规、行政规章和技术规范;餐饮服务食品安全现场监督实务;重大活动餐饮服务食品安全保障;食品安全事故应急处理;餐饮服务快速检测、监督性检验、评价性检验等技术监督基础知识等的培训。使我局餐饮服务监管人员理解并掌握餐饮服务食品安全监管法律制度,较好地掌握餐饮服务食品安全行政监管业务和技术监督基础知识,加快建立起高素质的餐饮服务食品安全监管队伍,杜绝职能移交后餐饮业的监管真空。

3、农村两网人员培训经费(元)

为进一步加强农村食品药品安全综合监管,建立食品药品安全长效机制,促进农村食品药品安全协管员、信息员认真履行职责,我局每年都组织全县的农村食品药品协管员、信息员进行培训,20xx年培训了期,共计培训人员余人/次,元专项经费全部用于培训支出。

培训主要以增强实用性和可操作性为主要内容。重点对假劣药品识别,农村常见药品、保健食品违法典型案例,合理用药等方面的内容作了生动的讲解,并对重大食品安全事故报告、常见食物中毒、农村家庭自办宴席的监管和备案、农村食品药品两员的工作职责、内容和方式等知识作了深入浅出的讲解。

通过培训,进一步提高了该县食品药品两员政策法规和食品药品安全意识,使他们进一步明白自己的`工作职责,为农村食品药品安全监管工作的顺利开展提供了保障。

(一)药品安全专项整治经费(元)

为进一步整顿和规范我县药品市场秩序,着力解决社会关注的热点难点问题,确保公众用药安全有效,根据省、市食药监局的统一部署,我局在全县范围内开展了次非药品冒充药品专项检查。在检查结束后还召集了全县各药品生产、经营企业和使用单位进行了检查情况反馈,并进一步强化知法懂法守法的意识,落实企业是第一责任人的责任意识,全面提高药品生产经营的管理水平,确保产品质量安全。此次专项整治工作共用去元,其中会议开支元,整治检查期间燃油费元,差旅费元。其中中央财政转移支付项目资金共元全部用于药品安全专项整治的开支,专项资金使用率为。

(二)基本药物核查经费(元)

此项资金还未使用,计划在近期对辖区内基本药物开展一次

核查专项行动,对全县的基本药物使用情况进行全面清查,掌握基本药物在辖区内流通使用情况。

资金使用计划:燃油费元,差旅费元。

(四)食品药品监管队伍能力建设经费(元)

此项资金也未使用,但餐饮服务环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作,已纳入职能移交后餐饮服务食品安全整顿工作计划中。为了能顺利地完成此项工作,我局将组织相关干部职工对食品安全领域的相关知识进行进一步的学习培训。

资金使用计划:办公费元,差旅费元,培训费元。

专项资金自查报告【篇3】

根据县扶贫办《转发〈关于开展财政专项扶贫资金自查自纠工作的通知〉》(枞扶办字〔20XX〕3号)文件精神,结合项铺镇实际,对本镇中央和地方各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠,为进一步管理好和使用好扶贫资金,充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。现将自查自纠情况汇报如下:

一、提高认识,明确财政扶贫专项资金的意义

国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金,主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题,对于贫困地区群众的生产生活环境的改善,促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。财政扶贫资金事关社会稳定、民族团结,关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。管好用好财政扶贫资金,使其发挥最大效益,真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上,使更多的贫困群众走上脱贫致富道路,共享公共财政的阳光。为此项铺镇党委、政府高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理,切实明确财政扶贫专项资金的重要作用,确保专款专用,把每一分钱都按规定花在刀刃上,力求发挥最大效益。

二、明确责任,对财政专项扶贫资金进行全面自查自纠

针对这项工作,我镇专门成立以分管领导为组长,纪委、财政、扶贫办等部门共同参与的工作组,对财政扶贫专项资金进行全方位的自查自纠。

工作组对20XX-20XX年各级财政专项扶贫资金使用的.各个环节进行了认真检查,重点对贪侵占、虚报冒领、挤占挪用、公款消费、损失浪费、滞留闲置、随意调项等违规违纪行为进行了自查。在自查自纠过程中,没有发现因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生,没有发现违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有截留、挤占、挪用、贪和骗取扶贫资金的现象。在财政扶贫资金及项目的管理上,都有明确的分工,有具体的财务管理和项目监管人员,每个项目的申报和实施,都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行,在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理,即按专户管理,封闭运行的要求进行管理,扶贫资金严格用于财政扶贫项目,及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账,

三、强化服务意识、建廉政高效队伍

各级财政扶贫资金,是中央和地方为促进贫困地区发展,增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果的重要举措,也是深入贯彻落实十九大、十九届三中全会精神、实践中华民族伟大复兴中国梦的重要举措。财政扶贫的每个环节都体现着党和国家对贫困地区的温暖,项铺镇在扶贫项目及资金的管理上,都相应地建立了廉政制度,自觉接受部门和社会的监督,强化扶贫工作人员的服务意识,不断提高业务技能和执行政策的水平,把好事办好,让群众满意,让上级放心。

专项资金自查报告【篇4】

庆阳市烟草专卖局(公司):

根据省局甘烟财[20xx]57号《甘肃省烟草专卖局(公司)关于开展全省行业20xx-2006年度全部专项资金自查工作的通知》及市局《关于开展专项资金自查工作的紧急通知》文件精神,我局(营销部)高度重视,召开专题办公会议,认真安排部署,成立了以局长(主任)尚永宁同志为组长,副局长李仲荃、副主任刘军锋同志为副组长,杨智强、高立华、安博为成员的专项资金检查工作领导小组,对20xx-2006年度全部专项资金收支情况进行全面检查,现就自查情况报告如下:

一、收到的专项资金情况

1、网点补助资金

20xx年市局拨付网点补助资金64.50万元,其中:20xx年2月50号凭证28.50万元,20xx年12月49号凭证30.00万元,20xx年12月216号凭证6.00万元,全部做实收资本。

2、政府奖励补贴资金20xx年7月101号凭证,县财政局拨付政府奖励资金10.00万元,做补贴收入。

3、专卖罚没款返还资金20xx年收到财政返还款3.28万元,20xx年收到财政返还款9.53万元,20xx年收到县财政返还款3.53万元,全部做补贴收入。

4、省局、分局拨付专卖打假经费

20xx年省局下拨专卖打假经费20.00万元。

20xx年分局下拨打假经费30.00万元,20xx年分局下拨打假经费0.85万元,全部做补贴收入。

二、专卖罚没收缴情况

1、20xx年度专卖罚没收缴情况20xx年财政返还专卖罚没资金3.28万元(此返还款为20xx年上缴财政专卖罚没收入4.1万元,县财政按照80%的比率进行返还)。

20xx年涉及到专卖打假案件40起,收缴罚没款1.98万元,于20xx年2月份上缴县财政局,县财政局在当年5月份按照100%比率进行返还。

2、20xx年度专卖罚没收缴情况

20xx年涉及到专卖打假案件19起,收缴专卖罚没款11.04万元,经与专卖案卷核实,与其相互印证的专卖打假案件17起,收缴专卖罚没款0.22万元,而收缴的10.82万元专卖罚没款无相应的专卖案卷。

20xx年4月份上缴财政专卖罚没收入7.55万元,县财政局于同年5月份按照100%比率随同20xx年上缴的专卖罚没款一并返还,返还金额为9.53万元(20xx年县财政未返还完当年上缴的全部专卖罚没款额,下剩3.49万元于20xx年1月份随同20xx年上缴的专卖罚没款一并返还)。

3、20xx年度专卖罚没收缴情况

20xx年收缴专卖罚没款0.046万元,涉及专卖案件15起,实际上缴财政专卖罚没收入3.53万元(包括20xx年未上缴罚没款3.49万元),县财政局于年20xx年1月份按照100%比率进行全部返还。

4、20xx年并账前专卖罚没收缴情况

20xx年并账前收缴专卖罚没款0.808万元,涉及专卖打假案件2起,20xx年5月份全部上缴财政,县财政当年年底全额返还。

三、专卖打假经费收支情况

20xx年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元;20xx年共查获假冒卷烟1837条(36.74万支),支付专卖打假经费/举报费1.14万元。

20xx年查获假冒卷烟555.8条(11.12万支),支付县法院协同办案费1万元,专卖打假人员差旅费0.01万元。

20xx年分局拨付专卖打假经费共计0.85万元;20xx年查获假冒卷烟524.7条(10.49万支),支付专卖打假经费/举报费0.012万元。

四、制度建设的完整性为了维护消费者利益,保证国家财政收入,严厉打击烟草违法行为,我局严格依照有关烟草专卖管理实施条例及《烟草打假经费管理办法》,不断建立健全各项专卖管理制度,对上级部门拨付的各项专项资金严格依据相关制度进行收支,打假经费的开支按照分局下发的有关规定严格执行,但对于打假成果的补贴标准或打假经费的分配使用标准,还未制定相关行之有效的使用标准,相应的管理制度、审批程序还有待于进一步完善。

五、账务处理的合规性

1、专卖罚没收入账务处理的不合规性

多年来,在专卖收购卷烟与罚没收入账务处理过程中,未严格按照财务管理制度“收支两条线”要求进行账务处理,我们在实际账务处理中将应付收购烟款直接抵顶罚没款,使罚没收入不能存入收入账户,具体账务处理方式:借方:应付账款/专卖收购烟,贷方:其他应付款/罚没收入、贷方:现金(银行存款)。

2、罚没收入收缴的不合规性

20xx年10月238号、239号会计凭证,其他应付款/罚没收入41,140.00元和67,028.00元,凭证附件不全,无罚没收款收据及相关处罚决定书,且业务入账无相关没收商品验收清单,财务入账无销售清单,经核查相关专卖案卷,发现20xx年的环烟专[20xx]年度处字第8号案件,没收卷烟翻盖白沙1249条和芙蓉王300条,案值为107,786.50元,与此两笔款项合计金额108,168.00元相近,但专卖部门无没收票据,且该案卷很不规范,据当时相关人员回忆,估计此两笔收入为上述没收卷烟的变卖款。

3、账务处理发票不合规

(2)20xx年10月90号凭证,支付县法院打假经费/协同办案费10,000.00元,凭证附件不全,且专卖案卷中无相关印证资料。由于当时环县卷烟专卖市场比较混乱,20xx年至20xx年期间,环县人民法院一直协助环县烟草专卖局进行开展专卖管理工作,20xx年10月,环县人民法院要求支付其协助办案经费10,000.00元,便以打假经费/协同办案费进行账务处理,支付其协助办案经费10,000.00元。

专项资金自查报告【篇5】

卫生专项资金自查报告

近年来,我国对医疗卫生领域的投入逐年增加,卫生专项资金也不断加大投入力度,旨在为全民提供更高质量的医疗服务。然而,针对一些地区或单位可能存在的卫生专项资金管理不规范或不透明的情况,国家决定进行卫生专项资金自查。本文的目的即是对此自查报告进行详细阐述,从不同角度来探究卫生专项资金管理工作中存在的问题及对策。

自查范围

本次自查的范围覆盖了不同层级医疗机构、疫苗、医疗器械及药品采购经销机构等,共计涉及全国31个省、直辖市、自治区的259家单位,自查期间为2016年至2020年。

问题分析

在自查中,我们发现了一些卫生专项资金管理工作中存在的问题。主要表现在以下几个方面:

1. 卫生专项资金使用较为单一,以药品采购和医疗器械购置为主要方向,其他项目的资金使用不如意。

2. 卫生专项资金管理中缺乏规范性,一些单位在资金审批过程中交叉利益的情况非常严重。

3. 卫生专项资金管理透明度不够,部分医疗机构或采购经销商存在资金去向不明以及财务记录不完善的情况。

4. 卫生专项资金管理不严格,有一些单位未经批准就将专项资金挪作他用,有的单位则存在公款私存的情况。

对策建议

针对以上问题,我们提出了一些对策建议,以期保证卫生专项资金的规范管理:

1. 资金使用范围应扩大,以保障医疗卫生领域的全方位发展,满足人民需求。

2. 加强规范管理,规定严格合规的资金使用流程,加强对交叉利益的管控,杜绝违法违规行为的出现。

3. 提高资金管理透明度,加大对医疗机构或采购经销商的监督力度,严格执行财务记账制度,保证资金的流向明确可查。

4. 强化资金管理的监管力度,对于违反规定的单位进行严惩,加强对公款私存、资金违规使用的查处力度。

结语

卫生专项资金的管理问题是当前医疗卫生领域需要重点解决的问题之一。本文阐述的自查报告中所提出的问题及对策建议将有助于更好的规范卫生专项资金的使用和管理,从而保障人民群众的健康权益。作为医疗卫生领域从业者和广大医患,应共同关注这一问题,积极参与卫生专项资金的监督与管理工作。

专项资金自查报告【篇6】

按照阿克苏地委、行署《中共阿克苏地委办公室 XX区行署办公室印发的通知》(阿地党办〔*〕53号)精神,XX县县委、政府主要领导高度重视,召集各相关部门召开专项会议,并责令县财政对涉农专项资金使用情况进行自查自纠,此项工作已告一段落,现将有关情况汇报如下:

一、涉农资金专项整治工作开展情况

为保障此次涉农专项整治行动有序开展,县政府成立了涉农资金专项整治行动领导小组并制定实施方案,并由财政局牵头组织XX县涉农单位、乡镇开展了自查自纠工作。

县政府成立了以县委常委、组织部部长谭清华为组长,廖建国为副组长,农办负责人、财政局局长、发改委主任、民政局局长、国土局局长、住建局局长、交通局局长、水利局局长、林业局局长、农业局局长、畜牧兽医局局长、农机局局长、扶贫办专职副主任、农业综合开发版专职副主任为成员的涉农资金专项整治行动领导小组。对全县涉农资金专项整治工作开展情况进行督导,及时协调解决专项整治工作中存在的困难,发现、纠正专项整治工作存在的问题。

领导小组下设办公室,办公地点为县财政局,抽调相关科室人员组成了财政局涉农资金领导小组,由财政局局长王文彬为主任,财政局副局长于斌海为副主任,赵果志、毛福晶、阿吉古丽、唐春明、刘美霞、艾妮帕、伊胜强为成员。各涉农资金管理部门将涉农财政专项资金自查表交专项整治行动领导办公室,办公室进行了整理汇总后,形成专题自查自纠资料予以汇报。

二、涉农资金开展自查自纠情况

涉农资金专项整治行动领导小组办在对全县涉农资金摸底的基础上,局领导安排各相关科室人员、各相关部门工作人员对15个涉及涉农资金单位分组进行自查自纠工作,涉及各类项目45个,涉及涉农资金122633.81万元,其中:20xx年涉农资金59623.91万元(上级专项57501.73万元,县级配套2122.18万元),20xx年涉农资金63009.9万元(上级专项61377.06万元,县级配套1632.84万元)。

(一)涉及农民补贴、补偿类项目

主要涉及5个项目,20xx年项目资金6843.23万元,其中:上级专项5729.36万元,县级配套1113.87万元;20xx年项目资金6896.28万元,其中:上级专项6246.38万元,县级配套649.9万元。

20xx年结余资金89.5万元,20xx年结余资金164.1万元。

(二)农业生产发展类项目

主要涉及16个项目,20xx年项目资金5661.88万元,其中:上级专项5390.16万元,县级配套271.72万元;20xx年项目资金6396.02万元,其中:上级专项6157.35万元,县级配套238.67万元。

20xx年结余资金106.68万元,20xx年结余资金1513.52万元。

(三)农业生态修复和治理类项目

主要涉及7个项目,20xx年项目资金4057.04万元,全部是上级专项资金;20xx年项目资金7031.14万元,全部是上级专项资金。

20xx年结余资金375.13万元,20xx年结余资金1812.51万元。

(四)农村社会事业及公共服务类项目

主要涉及15个项目,20xx年项目资金36458.84万元,其中:上级专项35722.25万元,县级配套736.59万元;20xx年项目资金35781.34万元,其中:上级专项35037.07万元,县级配套744.27万元。

20xx年结余资金4319.9万元,20xx年结余资金6759.59万元。

(五)扶贫开发类项目

财政专项扶贫资金,20xx年共到位财政扶贫资金6601.8万元,其中:项目资金64个6481.8万元,项目管理费120万元,共支付资金6307.84万元,结余资金173.96万元,已完工项目56个,未验收项目6个,未办理资金启动手续项目2个。

20xx年共到位财政扶贫资金6905万元,其中:项目资金53个6794万元,项目管理费111万元,共支付资金4353.36万元,结余资金2440.64万元,已完工项目32个,在建项目5个,未办理资金启动手续项目16个。

(六)其他类项目

大中型水库移民后期扶持资金0.24万元,其中:20xx年资金到位0.12万元,20xx年资金到位0.12万元,已全部发放完毕。

三、自查自纠存在的问题

通过涉农资金自查情况,从中发现一些问题。

(一)项目实施过程中资金到位较早,而资金实施文件未能及时下发,导致项目实施滞后,影响项目实施进度。

(二)涉农资金的使用和管理涉及面广且繁杂。一些专项资金涉及的部门多,在具体实施时缺乏有效的统筹管理,尤其是工程建设类项目,出资方和管理方不是同一部门,在管理上存在着监管脱节的问题。未能形成一整套比较科学、完善的规范。资金的投入、分配、使用、管理、监督等各个环节都存在着一些问题,使资金不能充分发挥应有的作用,影响了使用效益。

(三)项目申报后,指标下达资金文件到位的情况下,资金不能同期到位,导致项目实施延后。

(四)项目实施未及时竣工验收,导致资金滞留在账面上,造成了财政资金沉淀。

四、整改措施及建议

1、加强涉农资金制度建设

以“职责明确、制度健全、操作规范、运转高效” 为指导原则,明确收入、支出、管理、监督等各项职责,制定涉农资金管理办法,使涉农资金工作有章可循。

2、加强事前监督管理,确保资金安全有效使用

认真审核项目实施方案,严把资金关。科学合理决策涉农财政资金的投放,对于情况不明,把握不大的项目要特别慎重,避免决策失误,盘活资源,突出重点进行监管,突出监管效果。

3、加强项目涉及相关部门沟通联系

及时与项目实施部门及上级行业部门加强沟通联系,确保项目资金能够及时到位,资金方案文件及时下达,项目按时实施。针对多部门实施项目的情况,要成立领导组织机构,进行统筹管理,提高项目实施效率。

4、强化项目督查验收工作

建立项目实施台帐,通过与项目实施单位的沟通,及时掌握项目实施动态情况,根据项目实施进度,查看资金拨付、使用情况。既加强了对资金使用的监督管理,也有利于提高项目实施效率。

在今后对涉农资金管理使用工作中,还需根据实际情况不断的去研究和探索,及时健全、完善涉农资金使用管理办法、制度,坚决杜绝一切违规使用资金现象,切实提高和发挥涉农资金的使用效益。

专项资金自查报告【篇7】

一、20xx年至20xx年专项资金的收支基本情况

20xx年度共收到财政拨付项目资金20万元,其中:20万元列进递延资产科目,分项细化支出,购置装备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投进对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐渐规范,规划项目得到实施,资金效益日趋体现。

二、项目经费自查内容及情况以下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、依照财经法规和公司的研究开发经费管理办法和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算,专项资金单独核算,设置了研发支出科目,核算内容确保了其真实、正确和完全性。对用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相干档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格依照项目申报时的预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购进的用于研发项目的装备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目同享的情况单独核算摊销装备折旧。

5、我公司由会计职员和项目研发职员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发用度作出调剂,没有出现拖延财务结账、长时间挂账的题目。为进一步加强财政专项资金使用监视,增进专项资金规范管理,进步专项资金的使用效益,我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

专项资金自查报告【篇8】

关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室:根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求,我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查,现将自查情况报告如下:

一、工作落实

1、自县强农惠农资金专项清理工作会后,乡立即召开党委扩大会,就县会议精神及相关文件进行了传达和学习,并就此项工作如何开展进行了安排。

2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会,会上传达和学习了县会议精神及相关文件,对我乡自查工作进行全面部署,并以阙政字[xx年强农惠农资金进行全面核现核查,各村在乡政府部门的配合下,对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金,对照发放条件进行逐项核查。

二、自查结果

1、打卡发放类:根据自查表,我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。xx年,以上资金由县财政拔付到乡财政,乡财政足额将资金打卡到户。xx年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料,由县财政直接打卡到户。存在问题,是在本次自查之前,在库区移民直补到人资金发放中,由于时间跨度长,移民人口情况复杂,加之少数村刚申报时对政策把握不准,出现错登,造成资金错发现象。如:xx年度何店村错登84人,打卡资金额为37800元;xx年阴洼村错登5人,打卡资金额为6750元。xx年阙店村错发资金36800元,横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政,并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪[xx年专项资金综合治理工作方案》,并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查,现将我镇的自查情况汇报如下:

一、严格管理专款专用

我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定,切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全,做到“俩个坚持”:

(一)坚持专款专用、重点使用原则

在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,专款专用,任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据,根据灾害大小、损失程度、自救能力,突出重点,不搞特殊化,不搞平均主义,无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序,自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定,坚持专帐管理、专款专用的原则,严格审核,手续完备,程序合规,无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况,坚持客观、公平、合理,实行动态管理。坚持按季度发放制度,实行银行打卡发放,无擅自扣留低保金现象,确保贫困家庭保障金的足额发放,充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序,做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学,定期向社会公布,接受社会监督。

(二)坚持情况反馈、加强监督检查

加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查,确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作,将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容,从村、小组层层公开,接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况,逐级反馈上报,切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查,深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人,是否使用得当,是否存在优亲厚友等现象和问题,对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了专项资金的使用安全。

二、专项资金拨付使用情况

(一)家电下乡补。xx年6月至xx年12月,区财政下拨家电下乡津贴58900元,实付65900.90元。xx年区财政下拨14597.75元,实付6596.85元。xx年至xx年区财政共计下拨72497.75元,我镇实付72497.75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式,对全镇村民进行了补贴。

(二)粮食补。xx年共下拨粮食补638494.80元。

(三)退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1331280元。

(四)汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下乡补助426402.25元,我镇共下发418440.40元,余额7961.85元。

(五)水库移民补。xx年至xx年3月,我镇共计对水库移民补助5130元。

(六)教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727xx年区财政拨款666350元,实际发放666350元。两年共计发放1493550元。

(七)新农合医疗资金。

xx年门诊补偿涉及2371人,上级拨款70147.45元,我镇实际发放70147.45元;住院补偿涉及526人,上级拨款719884.72元,我镇实际发放719884.72元;二次补偿涉及400人,上级拨款xx年门诊补偿涉及8853人,上级拨款141847.55元,我镇实际发放141847.55元;住院补偿涉及617人,上级拨款1442591.12元,我镇实际发放1442591.12元;二次补偿涉及581人,上级拨款212641.14元,我镇实际发放212641.14元。两年来上级共计拨款2477614.84元,我镇共计发放2477614.84元。

(八)农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1850人次,实际发放金额1554000元。xx年上级拨款1464160元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1624人次,实际发放金额1464160元。

(九)五保供养资金。xx年上级拨款213900元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额213900元。xx年上级拨款213900元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额213900元。

三、自查情况

三年来,我镇严格执行专项资金的发放,无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定报帐制,严格管理,会计核算真实规范。

今后,我们将进一步强化法制意识,提高管理水平,坚持专款专用,重点使用原则,监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度,及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况,提高工作效率和科学化管理水平,保证专项资金安全有效的使用,促进我镇事业全面发展。

专项资金自查报告【篇9】

县财政局:

按照县财政局涉农专项资金检查的相关要求,对我镇20××—20××年水利建设基金和农村基础设施建专项资金拨付及使用情况进行认真自查,现就有关自查情况报告如下:

一、水利建设基金拨付情况

1、20××年12月27日财政局拨付我镇前进村水利建设资金10万元;

2、20××年2月5日财政局拨付我镇裕丰村水利建设资金15万元。

二、水利建设基金使用情况:

由于我镇客观条件较差,水源匮乏,多次聘请专业人员反复勘察论证寻找水源,估算工程造价,加之财政局两次拨付水利基金有限,资金缺口较大,造成前进准备工作时间较长。

铺设前进村至裕丰村管网、建设50吨高位蓄水池工程由秦源建设工程有限公司实施,并于20××年3月12日破土动工,工程中标价487695.80元,工期120天,工程进展顺利,正在建设之中。

特此报告

xxx镇人民政府

20××年××月××日

专项资金自查报告【篇10】

勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下,围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点,用心做好民族经济工作,真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

根据云财农〔〕147号、云族发〔〕58号文件要求,勐腊县民宗局对20XX专项资金管理使用状况进行了认真归纳和梳理,现将自检自查状况报告如下:

一、项目申报状况(爱情过后)

专项资金在少数民族地区的投入,是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现,是少数民族地区加快发展的重要支撑。咱们在工作中严格执行资金的申报程序:

(一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初,勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层,调查研究,加强对项目的前期考察,统筹规划,做到认真预算、严格审查、可行性研究,项目评估论证,分析项目建设的可行性,必要性,尽可能地搜集完整的资料,建立健全年度项目贮备库。

(二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上,我局对年度申报项目进行了筛选,按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点,确保团结”的原则,确定申报项目。2008年共申报民族专项资金项目共25项目;总投资357万元,申请国家补助资金320万元。其中:第一批少数民族发展资金250万元(西民宗发〔2008〕25号);第二批中央少数民族发展资金20万元(西财农字〔2008〕278号);“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元(西民宗联发〔2009〕01号。

二、项目资金到位状况

20XX年州民宗局、州财政局以《关于下达20XX年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》(西民宗发〔〕25号、西财农字〔〕208号);《西双版纳州财政局关于下达20XX年第二批中央少数民族发展资金的通知》(西财农字〔〕278号)和《关于下达20XX年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》(西民宗发〔〕01号)等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项,补助资金总额为320万元。

三、项目执行状况

在执行项目时,“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施;二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。2008年,勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目,项目总投资357万元,其中投入国家补助资金320万元(群众投工投劳抵资37万元)。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。

(一)项目成果和效益

一年来,透过项目的实施,极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设,改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境,改善了群众的观念,群众自我发展的潜质进一步加强,加快了边境地区少数民族的脱贫致富的'步伐。同时,在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象,对巩固边防、维护民族团结起到了用心的作用。透过少数民族发展资金的注入,在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时,涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村,勐腊镇曼岭自然村等4个示范村,当前,示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为:一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目,大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。透过大力扶持种养业等特色产业发展,生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业,到达了群众增收,农村增效的目的,有70户群众受益。三是社会事业明显进步。透过国家补助,群众自筹、投工投劳等资金筹措方式,新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步;有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存,覆盖整个项目区

,开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众用心性明显提高。广大群众用心参与,真正成了这实施项目的主体,在国家加大投入力度的同时,群众用心投工劳,千方百计跑项目,找资金,到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。(男人伤感签名)

四、资金使用状况

20XX年,上级下达我县民族专项资金320万元,目前完成下达资金320万元,占计划下达资金100%。

(一)制度建设状况。

1、建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系;

2、建立了财政资金到位和管理使用的监督机制。对少数民族资金使用状况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。

(二)制度执行状况。

资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。

(三)资金分配状况。资金分配的各个环节和有关资料合理到位:

1、没有存在虚报项目骗取财政资金的状况;

2、没有存在截留、挤占、挪用财政资金的状况。没有用于支付基建工程款;没有用于弥补人员经费或用于其它活动;没有用于对外借款、对外投资;没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等状况;

(四)资金拨付状况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。

1、没有存在转移项目资金的状况;

2、没有存在以拨代支的状况,虚报项目完成额等状况;

(五)资金监管状况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理,建立了资金使用和监管的职责机制。

1、做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责;

2、没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况;

(六)资金使用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度,充分认识资金的重要性和特殊性,以高度的职责感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

以上是我县20XX年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益状况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项,扶持资金共320万元,勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用,严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件,没有出现截留、挤占、挪用、贪和骗取少数民族专项资金的状况,各项支出均贴合国家有关规定。


1.2017年专项资金自查报告

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专项资金自查报告【篇11】

我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定,切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全,做到“俩个坚持”:

(一)坚持专款专用、重点使用原则

在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,专款专用,任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据,根据灾害大小、损失程度、自救能力,突出重点,不搞特殊化,不搞平均主义,无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序,自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定,坚持专帐管理、专款专用的原则,严格审核,手续完备,程序合规,无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况,坚持客观、公平、合理,实行动态管理。坚持按季度发放制度,实行银行打卡发放,无擅自扣留低保金现象,确保贫困家庭保障金的足额发放,充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序,做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学,定期向社会公布,接受社会监督。

(二)坚持情况反馈、加强监督检查

加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查,确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作,将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容,从村、小组层层公开,接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况,逐级反馈上报,切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查,深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人,是否使用得当,是否存在优亲厚友等现象和问题,对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了专项资金的使用安全。

专项资金自查报告【篇12】

农村环保专项资金项目执行情况的自查

报告

农村环保专项资金项目执行情况的自查报告

县环保局、县财政局:

根据上级有关要求,对我乡年度省级农村环保专项资金项目执行情况进行了自查,现将有关情况汇报如下:

一、项目概况及进展

我乡农村生活污水和垃圾处理项目为年第二批省级环境保护专项资金项目,项目所在地为莱溪乡莱溪村,主要针对该地区生活垃圾乱丢乱放,烂果随处可见,生活污水随意排放,严重影响农民的饮水安全和盱江一级支流沧浪河的水质等主要环境问题,采取户分类、组收集、村转运焚烧的方法,先期对有机垃圾进行沤肥,而后集中无机垃圾进行焚烧;对生活污水经化粪池、集中到氧化塘、净化塘处理后直接灌溉或排入河道。通过垃圾和生活污水处理,有效保障居民饮水安全,进一步改善居民居住环境,为村庄村容、村貌的美化、优化提供服务。该项目总投资80.2万元,污水处理工程58万元,垃圾处理工程18万元,其他间接费用4.2万元,申请专项资金50万元。自年6月做好施工准备开始,到目前,已按实施方案基本实施完成,准备申请项目验收。

二、资金到位及使用情况

省农村环保专项资金50万元于20XX年2月底到账。我乡对申请到的专项资金,做到专款专用,无挤占、挪用现象,资金使用票据、凭证真实,资料完备。符合专项资金管理使用规定。具体开支情况如下:

项目类别

支出项

单位

数量

单价(万元)

小计(万元)

污水处理

氧化塘

14

2

28

净化塘

2

2

4

垃圾处理

环保垃圾桶

200

0.005

1

垃圾屋

12

1

12

垃圾运送车

1

5

5

合计

50

三、取得的效益

一是提高群众环保意识。通过项目的实施,使群众参与到环保建设中来,一改乱丢乱放、污水随意排放的习惯,更加注重维护环境的整洁优美,促进村民养成良好的生活习惯,提高村民素质。

二是实现环境效益。通过垃圾处理,确保了村庄及周边无白色污染,无暴露的生活垃圾和建筑垃圾,减少对自然资源的消耗,提高垃圾回收利用率;通过污水处理,有效避免污水横流的恶劣现象,解决污水处理难题。结合农村庭院绿化,进一步改善了居民居住环境,为村庄村容村貌的美化、优化提供了服务。

三是实现经济效益。处理后的生活污水可作为灌溉水或其他用途使用,从而节约淡水资源;同时,环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失。

四是实现社会效益。通过污水处理既提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的发展,又改善当地农村的生态环境条件,促进社会和谐发展,对我县社会经济的健康持续发展起到积极的作用。

资料自查报告实用十篇


工作总结之家精心整理为大家带来最新的“资料自查报告”。古人说过,只有通过实际行动才能真正了解事物的本质,在我们的学习和工作中也是如此。现在报告的使用已经成为日常生活中的常态,但在撰写报告时应尽量避免过多地带入主观情绪,要从客观的角度来看待事实。为了不错过这篇文章的内容,建议您收藏起来并了解更多!

资料自查报告 篇1

(一)《广东省连续性内部资料出版物核验登记表》1份

该表可在我局政务信息网首页“网上政务/最新通知或表格下载”栏下载,也可直接点击本通知的附件链下载,并按要求填妥、盖章。

(二)《年度核验自查报告》1份

按照本通知第二条“核验的主要内容”要求进行认真自查,如实报告。对于存在的违规行为,在《年度核验自查报告》中能够如实自查自检自纠的,一般不予追究或从轻处理。但有意隐瞒不报,又不自行纠正的,我局将视情况从严处理,直至做出暂缓核验、不予通过核验等处理。自查报告不少于1500字。

(三)证照复印件1份

按照主办单位性质提交,如《企业法人营业执照》、《事业单位法人证书》、《社会团体法人登记证书》等(副本内页,A4纸单面复印,加盖与证照单位名称完全相符的公章)。主办单位为国家机关的,免交。

(四)《广东省连续性内部资料出版物项目变更表》1份

该表由有变更要求的单位填报,没有变更要求的无须填报。可在我局政务信息网首页“网上政务/表格下载”栏下载,并按要求填报及附上相关材料。

(五)《广东省连续性内部资料出版物登记证》1份(原件)

(六)出版物样本1套

凡收到《提交年检样本通知》的单位,按《登记证》登记的刊期提交每期样本各1份。未能按《登记证》登记刊期提交样本的,必须在自查报告中说明原因,否则视为未能正常出版。没有收到《提交年检样本通知》的单位,无须再交样本。

资料自查报告 篇2

学校的收费工作一直以来是社会和广大人民群众关注的焦点,为保证学校收费工作的透明度,杜绝乱收费现象的发生,维护教育系统和四小教师在家长中的良好形象,我校开展了全面而深刻的自我检查。现将自检结果报告如下:

一、在招生工作中,学校严格按照“免试就近划片入学”的政策录取新生,对待学生一视同仁。

二、学校高度重视收费工作。

学校成立了校长刘丽萍为组长,陈彦丽,刘吉梦为副组长,其他中层为成员的领导小组。

在工作中学校严格贯彻上级部门制定的一系列规章制度,执行对学生实施免除课本费、学杂费的国家规定,作到了认真登记,保障及时把免费课本发放到学生手中。

三、我校严格要求每一位教师,不允许教师以任何方式给学生征定教辅,一经发现严肃处理。因此,我校从没有出现过为学生统一征订教辅资料的行为,学校和教师没有出现强迫学生接受经营服务并收取费用的行为。

四、我校免费设立特长班,培养学生兴趣爱好。

总之,我校的收费工作严格贯彻了上级部门的有关规定和精神,没有乱收费行为的发生。

资料自查报告 篇3

一、扎实开展自查自纠。

严把秋季开学收费关口,坚决杜绝乱收费行为,巩固治理教育乱收费成果。同时认真详细对照相关教育收费政策,深入开展教辅材料征订情况自查自纠工作。我校按照要求,都能认真进行梳理,查找不足,落实整改。

二、深入开展工作检查。本次检查工作的重点:

1、是否按教育收费规程规范收费;有无自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费现象;

2、教辅材料征订等工作是否按照规定运作;

3、收费公示制度的落实情况;

4、是否存在向学生收取党报党刊费及办班补习、托管等违规行为。校长组织教师学习、做好宣传,进一步使教育收费政策入心入脑。

这次检查,检查组紧紧围绕“两个到位”即宣传教育到位、落实整改到位的要求,对检查中发现的问题及时反馈指出。

通过检查,没有发现教师强制学生征订或统一征订教辅材料,授意学生到指定书店购买教辅材料;截留或占用发行单位优惠让利部分,没有直接让利给学生;向出版社、发行商、书店收取“宣传费、劳务费、赞助费、咨询费”等各种名目的费用;向出版社、发行商、书店摊派、报销各种费用;接受出版社、发行商、也没有发现违反服务性收费和代收费有关规定,存在其他教育乱收费行为。

资料自查报告 篇4

通过近一年来积极参加科学发展观学习教育活动,认真的学习了一些关于科学发展观的书籍,深刻的认识到这次在全校党员、预备党员中广泛开展实践科学发展观的活动,强化工作方法的一项重要举措,是发展与创新各项工作的重大战略部署。

我积极参加支部组织的活动,详细记录了学习笔记、会议内容,经过汇报思想、学习情况,开展自查自纠,批评与自我批评,时刻保持清醒的头脑,坚定正确的方向,是思想素质也有了一定的觉悟。始终以科学发展观为指导,坚持“以人为本”,尊师重友,不断的发现自己的不足。

在思想上,我虽然能够做到关心时事,关心国家大事,但是不会主动去学习科学发展观的基本知识,几乎不浏览党建网站。

在学习中,只是一味的啃书本,不懂得变通,总觉得只要自己认真上课听,课后复习,考试过关就行了,平时很少和同学们交流,切磋。也不喜欢参加一些社团活动,认为过多的接触别人,难免会涉及到一些人是人非,无生中给自己带来不必要的麻烦,这样长时间与大家拉开距离,也违背了构建和谐社会的思想。

作为一名医学生,认为学好自己本专业的知识,做好该做的就万事大吉,没什么必要了解更多,想想以后一心做个医务工作者,所以要把医学知识扎牢扎结识。殊不知,现在的就业压力那么大,要想自己在社会中不行走艰难就得全面发展自己。

这次的科学发展观的学习实践,是我受益匪浅。

1、树立发展的理念,做解放思想的领头羊。自己要着眼于新思路,新视眼,新举措来做好身边的事情。

2、树立团结合作的精神,在一个班集体里,要多多和同学交流沟通,同时学习他人的长处来弥补自己的不足,关心同学,帮助同学,建立一个和睦的大家庭。

3、树立自强理念,改善学风。我要更加的努力学习专业知识,同时不忘全面发展,做一名知识潮流的大学生。

总之,在以后的学习生活中,要谨记:脚踏实地,点点滴滴,率先垂范。

资料自查报告 篇5

教辅资料自查报告

我校根据上级部门下发的《关于开展全省中小学教辅材料使用自查工作的 通知》精神,端正办学思想,规范办学行为,促进我校和谐、健康、可持续发 展,办人民满意的教育,我校召开了教职工大会,学习了通知精神,召开了\"规 范办学行为,推进素质教育\"自查工作会议,并随后认真地进行了自查。现将 对教辅用书情况自查情况汇报如下:

一、我校学生所使用的教科书均为上级部门规定的中小学教学用书目录中 的教学用书。音乐、美术等部分学科使用了循环教材。

二、教辅材料由学生自愿购买,愿意购买的同学填写自愿认购表,学校及 新华书店各持一份,其中:一年级至六年级学生自愿购买了新华书店配发的《语文练习册》、《数学练习册》、《语文探究》《数学探究》3至六年级《英语练习册》、《英语探究》、《品德与社会练习册》《科学练习册》《当代小学生》、《拼音报》 这些教辅都是由上级统一配发并通过了评议的教辅材料。

三、对于以上教辅用书,严格控制教材教辅资料,加强学生用书,规范管理,学校按省教育厅和上级主管部门当年审定的书目,由学生自愿向新华书店购买。坚决不征订其他各种练习资料和复习用书,同时也不向学生推荐其他学习资料,并严禁教师向学生推荐练习资料和复习用书,以避免加重学生的课业负担和家庭的经济负担。

第 1 页 存在的问题:

由于部分家长一味追求学生成绩,不讲求科学的教育方法。在要 求孩子完成学校布置的适量作业之余,又盲目的给学生购买了一些参考资料, 加重了学生的课业负担,成为减负增效工作最大的障碍,为此我们也要求学生除了新华书店配发的学生自原认购的教辅材料外,学生及家长购买的其它教辅材料一律不得带进校园。但在工作中,仍需要我们坚持依法治教,随时加强督查与自查整改并举,切实处理好减负与提高学校教学质量的关系,建立为减轻 学生过重课业负担和提高教育质量长效的机制。

中心小学 2019年1月

教辅资料自查报告(二)

式变相推销资料,但也存在部分学生家长或自己购买教辅材 料带到学校使用的情况。 经查我校四年级部分学生购买了 《七彩课堂》、《手拉手, 小学英语测试卷》、《课时作业(数学) 》、《小学教材全练(英 语) 》 ,五年级部分学生购买了《课时作业(语文) 》、《最佳 学习模式(语文) 》、《小学教材全练(语文) 》 .六年级个别 学生购买了《小学教材全练(英语) 》、《小学教材全解》、《完 全解读》、《小学语文学、练、优》、《轻松夺冠冲刺 100 分 (数 学) 》、《冠军练加考》 .我们已要求学生将自己购买的教辅材 料带回家中,在家中使用,不得在学校使用,以防造成不必 要的误会。

第 2 页 3.继续加强对教师的教育管理。加强了对教师的管理, 对违犯教辅资料管理规定的教师,采取\"一票否决\"的办法 予以处理,年度考核时视情节轻重直接定为基本合格和不合 格。从目前自查情况看,没有充分依据表明教师违规要求学 生购买教辅材料的现象,但有学生自己购买的教辅材料存 在。学校进一步做出了规范性要求,要求教师淡泊名利,为 人师表,严守师德规范,服务育人,以为教学服务,为学生 服务为目标,严格按照有关规定,全面做好规范教辅材料管 理工作。 2019 年 6 月 3 日

第 3 页

资料自查报告 篇6

内部审计自查报告

根据公司董事会的要求,我们自2020年03月15日至2020年03月25日对公司的采购流程、销售流程的控制合理性、有效性进行了为期十天的自审,参与部门有财务部、采购部、仓储部、销售部、生产部的部分人员,由财务部经理牵头。在自审的过程中,我们采取了包括审阅、了解、测试和评价等方法,实施了内部控制设计的合理性和执行的有效性测试等必要程序、以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的自审为发表意见提供了真实可靠的依据。 一、自审的目的:

1、审核内部控制制度、流程的现状。 2、测试内部控制制度、流程执行的有效性。 二、自审的范围:

公司所有的财务资料、内控流程及相关资料。 三、自审的程序:

我们实施了以下自审程序:

1、对公司内部控制制度的基本情况进行审阅、了解;

2、检查内控制度生成的文件和记录,并观察被审核部门的经营活动; 3、随机抽样并进行了穿行测试。 四、自审的步骤:

A.现结合公司采购流程各关键控制点对相关业务部门的内控制度、控制系统、控制程序等进行评价。

1 (一).采购部

对加工制造企业而言,材料物资存货管理至关重要,适量的库存可以化解存货过剩及缺货的风险。进一步加强材料物资的需求计划管理,保障计划的严肃性;强化材料采购的质量控制,同时,有计划,有步骤地安排公司采购人员实施采购,可能会更好地实现价格、质量、成本的最佳组合。 1、采购业务申请。采购部的年、月原材料采购计划主要按生产计划编制,有采购计划管理文件,低值易耗品及辅助零星材料由需求部门直接提出《材料采购计划申请表》。

检查结果:逐一检查了原材料的“采购计划”全部都完整存在。零星材料及低值易耗品的采购计划,因金额较小,每月抽查了八笔,也均有《材料采购计划申请表》和审批签字,可视为执行良好。

2、签订采购合同。采购部门按照采购计划对外签订采购合同,首先由采购员填制“合同签约审批单”,写明拟采购的主要条款,如供应商,采购数量,单价,金额,付款条件,然后报部门负责人签审,然后转给财务部门、副总经理,逐级审核,并签署意见后,最终报总经理审批,决定实施采购。采购部门根据此“合同签约审批单”签订采购合同。

检查结果:比照“采购合同”及“合同签约审批单”,逐一核对了2020年3月之前全部的采购量,均都有“采购合同”及“合同签约审批表”,完整存在,并连续编号,各部门负责人签字齐全,签章完整。

3、供应商的选择及价格控制。通过和采购部负责人交谈,了解到采购部在供应商的选择和价格控制方面做出了很大努力,首先要选择有信用的、有固定厂址的、有一定生产规模的、企业效益比较好的供应商。我们已经建

2 立了十几家稳定、优良的供应关系。在采购前进行货比三家,选择质优价廉的供应商,尽力不突破我们所接受的价格底线。另外,每天在网上观察原料供应价格,经常和同行业沟通价格信息,做到在价格变动的情况下,及时采购。

检查结果:采购部保存的部分客户的资料。合乎标准。 (二)、仓储部

1、验收与入库。仓储部门收到货物时,首先登记品名、数量,供货商,包装规格、运输结算方式,并同时告知采购部门核对,相符后,通知质检部进行化验。质检部接到货物化验通知后,在规定时间内取样检测,确认主原料是否符合国家标准,与公司所要求的质量是否一致。出具质检报告单转给仓储部。仓储收到合格的化验单确定无误后,填制连续编号的原料“入库单”,并签署保管员、仓储负责人名称。

检查结果:随机抽查了每月的入库单及质检单十份,比如,抽到了2019年9月转12号入库单,采购员、保管员、验收人及仓库负责人签章齐全。并检查了此入库单的质检单,质检单检验结果为合格,有质检人及负责人签章。核对相符。执行情况良好。随即又检查了2月至6月份五个月的入库单,入库单均连续编号,且内容完整,有生产车间名称、入库时间、产品名称、数量、验收人和入库人签字。比如:2019年月5份入库单号码为00487,生产车间是2号站,入库时间为5月20日,产品名称为球磨阀、数量为3个,车间主任、验收人、入库人填列齐整、字迹清晰。 2、库存及生产成本审核。检查了每月库存盘点表,均有保管员、仓储部负责人、主办会计及财务经理的签字证明。检查全部的生产计划单,全部完

3 整存在,且每月生产车间均按照生产计划单领料,每月底成本会计都会复核领料单总量与生产计划单的计划领料是否相符,检查结果均相符,均是按照计划领料。每月成本会计计算产品成本计算单,财务经理和生产部长审核,审核的主要内容是,本月主要原料成本、动力成本、人工成本所占比例与上月和去年同期比较后是否合理正常,有波动的要查找原因。例如,财务部发现在本月份的电费比上月份的高,会同生产部查找原因后发现,本月份的产品品种及生产量增加是主要的原因,通过计算是正常的。 每月底,财务部提供给采购部一份库存原材料明细表,由财务部经理和采购部经理共同审核,比如,采购经理在审核库存原材料明细表时,除库存数量是重点外,主要还包括库存原材料数量和单价是否正常合理,财务记账的数量、单价是否准确,特别是在原材料价格市场波动较大时,原材料价格与市场采购价格的差距等等,采购经理会根据市场行情向总经理提议,是否考虑储备大量的库存原材料或是降低进货频率。 3、固定资产采购审核。

固定资产的采购均采取货比三家的比价采购方式,此次自审中,我们检查了今年新增的固定资产和在建工程,均有总部的预算批准、建设合同,已转固定资产的同时有验收报告。 (三)、财务部

1、发票检验。检查原料入库后的发票与合同及入库单是否一致相符。 检查结果:每月抽查了采购业务8笔,检查发票价格与采购价格、发票数量与合同数量及入库数量是否相符一致。2019年1月份转20号入库单水泥数量吨、转19号入库单(1-3cm)碎石数量598m3、3月份转

4 2号入库单水泥数量210吨,入库单数量与发票数量及合同数量一致,发票价格与采购合同核对一致。

2、原材料付款流程。主要检查付款的审批与付款的执行,抽查付款凭证。会计人员在审核付款凭证时,首先要检查付款申请是否有审核签字齐全的采购合同作为依据,审核采购发票、验收入库等单据的内容是否完整、记录的数量金额是否正确,是否经过各相关部门审批。出纳在得到批准后才可办理付款,并在付款凭证的原始单据上盖章以示支付,并妥善保管有关凭据,防止资金的重复支付。会计人员编制记账凭证,登记相关的会计账簿。会计人员定期进行会计账簿的核对,对付款业务的相关记录进行核对,并在月底时编制银行存款余额调节表,预防错误和舞弊的发生。 3、费用支出付款检查。日常费用支出的付款,主要审核的文件是费用报销单和发票,首先检查原始发票的真实性及合法性,发票金额与报销单金额是否相符,再检查是否有经办人部门负责人签字审核,同时要询问此费用支出的合理性,与之前支付的同类费用,金额上是否有很大差异,均无问题后,财务经理签字,交由副总经理和总经理签字。最后到出纳处付款,出纳在付款时还要复核报销单的签字是否齐全及发票金额与报销单金额是否一致。

4、产成品入库核算。每月末财务部和仓储部及生产车间对账,分别按照品种核对本月的所有的入库单数量,必须是仓储部的入库单和生产车间的入库单及财务部的入库单三联的内容完全相符后,才确认所有的产品本月均已入库,财务按照已经核对后完整的入库数量编制记账凭证。

检查结果:从财务库存分录中每月抽出5个分录,检查是否分录记录

5 数字和记录依据单据(入库单)完全相符。没有错误发现。

B.现结合公司销售流程各关键控制点对相关业务部门的内控制度、控制系统、控制程序等进行评价。 (一).销售部

1、销售合同的签订。销售部门经理和客户根据公司的合同文本,交财务经理复核,最后报总经理审批后签订销售合同。对于小额的现金收款也可不签订合同,按照既定的销售价格执行。赊销必须签订合同。

检查结果:逐一检查了2019年1月至12月的销售合同,保存完整,并连续编号,各部门负责人签字齐全,签章完整。销售发票都和销售出库单相符并作为记帐依据,装订保存。零星的小额现金销售,因金额较小,每月抽查了五笔,也均是按照当月规定的销售价格收款发货。视为执行良好。检查全部的销售合同,均在财务部备案,财务部经理是按照销售部备案的销售合同来检查合同的执行情况。比如,检查到的4月份销售合同编号,销售水泥3500吨,金额元,交货时间是4月30日前,追查到销售出库单编号为00359号至00377号共计19张销售出库单,发货时间为4月26日至4月30日,合同执行完毕。同时,再检查到财务记账,财务部的发票号码为0004153至0004171共计19张发票,总金额为元,客户名称一致,发票开具时间是4月30日,财务记账时间为4月30日,分录为:借预收账款-元,贷主营业务收入-元。再追查此合同的收款情况,检查5月份的银行收款情况,记账凭证为5月9日银收11号,工行电汇收款元,至此,合同已全部执行

6 完毕。

2、销售客户的选择及价格执行。通过和销售部负责人交谈,销售员门对开发的预期合作的销售客户,先了解公司规模、经营情况,收集客户资料,对客户进行信用评估。对于老客户,主要对已往的历史交易货款的回笼情况、客户的履约记录等调查,确认具有良好的商业信用。销售价格,均按照公司统一制订的销售价格目录执行,切以高于成本价。

检查结果:销售部保存的部分客户的资料及公司统一下发的销售价格目录表。对于新客户,在签订信誉合同之前,都要经过财务经理、销售经理及总经理的批准后方可签订销售合同。经检查执行无误。 (二)、财务部 (1)、收款及发货。 A、现销的情况:

1、公司规定严禁销售人员直接收现金。客户将货款直接汇入公司帐户或者银行卡中。对于直接打到公司银行卡上的货款,由出纳员负责存入到公司帐户上,每日库存现金余额不超过1万元,同时,财务经理在月底时检查现金流水帐,并和总账核对。销售会计负责检查销售客户的收款情况,和出纳员处核对,有无遗漏。出纳员每天登记银行收款通知,登记现金明细账,并将每日银行收款通知告诉给销售会计,销售会计登记客户往来账,并检查各项收款帐户的款项没有遗漏。月末时由主办会计编制银行存款余额调节表,财务经理审核后签字确认。

检查结果: 浏览了出纳的全年入账款项明细,没有发现不符合规定的入账数字。浏览了全年日现金库存余额,没有发现超过1万元情况.检查

7 了所有的每月银行余额调节表,财务经理签字都符合规定。

2、销售会计收到出纳员的银行收款通知,通知销售负责人,核对客户存款金额、客户名称、购货品种、数量、及相关的信息,无误后由销售会计开具连续编号的销售出库单,销售出库单由出纳签章,表示此款已收到,由销售会计签章,表示此销售价格符合公司制订的销售价格,财务经理加盖公司财务专用章,表示已复核签批。销售会计将签章齐全的销售出库单,交到仓储部准备产成品的出库。

3、仓储部见到签章齐全销售出库单后,按照销售出库单上信息装车发货。 4、仓储部门发货后,仓储部统计员将仓储部已签字出库单在每天早上10点钟之前转给财务部。销售会计核对已开具的销售出库单上的货物均已出库,由此确认销售收入的实现。

检查结果:浏览销售出库单全年连续续编号情况,没有发现问题。检查了每月末和财务的交接编号, 一切符合规定。 B、赊销的情况:

1、客户可以按照销售合同先付部分预付款,销售会计审核后,记录预收账款科目,客户在购货时可以冲预收款,不足部分补齐。销售会计复核后可以按照销售合同开具销售出库单给仓储部出库发货。 2、产成品出库流程同现销出库流程。 3、产成品出库流程同现销出库流程。

4、销售部制订的客户信用等级,交财务部备份,由销售会计负责审核每个赊销客户是否超过信用赊销额度,同时记录应收账款明细帐。定期或不定期与重点应收账款客户电话对账。

8 5、财务经理在月底时与销售部经理核对合同执行情况,并负责追踪货款的收回情况。

检查文件:每月抽查了销售业务10笔,检查销售出库单价格与公司销售价格目录中价格是否一致、出库单数量与合同数量是否相符,该笔销售是否有收款,均核对一致。比如,2019年2月份转37号销售出库单,销售外加剂数量共为1000吨、单价为1500元,总金额元,与销售合同数量及金额核对一致。且销售出库单上有财务专用章、保管员及仓库负责人签章。还有提货人的签字。并追查1月份收款凭证,此客户在2月份存到我们公司的货款共元。

委托运输的销售,虽然,客户已在销售出库单上签字,确认提货,风险已经转移给客户或是运输单位,但是,销售经理和财务经理,在季度末会及时给销量大的销售客户打电话来确认是否有收到货,对于尚在途中的货物,联系运输单位,确认运到目的地的准确时间,以保证财务核算确认收入的期间的正确性。通过几年来的销售情况看,尚无运输问题,没有发生货物赔偿,不存在退货行为。因此也针对2019年的各季度末销售记录期间问题进行审核,没有发现错误情况.6、每月财务报表的检查及签字。每月末会计结账审核后,由会计编制财务报表,财务经理在审核财务报表后交由总经理签字。

检查结果:检查了2019年1月至12月份全部报表,均有财务经理及总经理签字。另外检查了销售情况月报审核, 全年审核程序都存在,没有发现不符合规定操作。检查了全年财务经理和销售经理月末审核应收帐款帐龄情况,符合公司规定,每月审核程序存在。从应收帐款明细帐上找出全年

9 的所有信誉客户并作了审核检查,都有合同,都有所有的签字。 (三)、仓储部

1、销售出库单与发货。仓储部门在收到销售出库单后,按照销售出库单的内容发货。首先,仓储部联系运输发货时,由销售部与客户联系,将运费价格告知客户,销售部在收到客户传真或是电话同意运费价格的情况下,告知仓储部可联系运输单位发货,运输费用由客户承担。发货时客户委托运输单位在销售出库单上代为签字,作为客户收到货物的证明。 检查结果:随机抽查了每月的销售出库单八份,均签章齐全。比如,抽到了2019年6月转31号销售出库单,业务员、保管员、仓库负责人及财务部签章齐全。客户委托提货人签字提货。与门卫收到的一联内容核对无误。

连续检查了6月至12月份7个月的销售出库单,均是连续编号,签章齐全。每个月末财务部和仓储部对账,分品种核对本月的所有的销售出库单数量,同时,财务部月底时要参与盘点库存产成品,编制盘点表,仓储部的所有销售出库单和财务部的销售出库单数量完全相符后,才确认所有的产品本月均已销售出库,财务部按照已经核对后完整的出库数量编制记账凭证。

五、总结和建议:

通过这次检查,我们认为,公司的采购管理、生产成本核算管理、费用审核管理、固定资产管理、销售管理程序比较健全、合理、有效,各控制环节比较完整、严谨,并在各控制环节上建立了相应的控制点,使公司的内控制度能得到一贯有效的执行。为公司的增产增效提供了有利保障。

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资料自查报告 篇7

根据XX区教育局转发的《山东省教育厅关于进一步做好中小学教材教辅材料发行使用工作的通知》的文件精神,我校立即召开全体教师会议,传达落实此精神。并对本校教辅材料使用情况进行认真自查。现自查如下:

一、无论是学校还是教师个人均无私自为学生定购教辅材料现象。学校使用的教辅材料均出自上级教育主管部门的推荐目录之中。本着学生个人志愿,自主选择,由学生购买,且严格执行了每学科一本的规定,并把教辅材料的使用纳入了教学管理之中,由教师定期收上来批阅或是在课堂上订正。学生家长比较满意。

二、提高认识:为了减轻农民负担,我校从学校到教师个人都没有私自向学生推广征订其他的辅助教材现象。

三、规范收费行为:禁止个人书商进校推销辅助教材。今后我校将继续严格落实上级文件精神,不断规范教辅材料的使用,切实做到减轻学生的课业负担和家长的经济负担,不断提高学生的整体素质。

东江中心小学根据上级精神,结合我校的实际情况,现就关于《小学生之友》、《教辅资料》款项的`结算工作的'有关情况,向龙南县纪检委员会作如下汇报。

一、《小学生之友》的结算情况,按征订的份数已全部款项上交《小学生之友》发行社,订购份数和交款金额见表一。

二、《教辅资料》的结算情况:

1、20xx年春、秋季已结清。20xx年春季已结清。此项结算工作由东江中心小学陈政湘负责结算。

2、20xx年秋已结清,二○XX年春仍欠13185.40元,二○XX年秋季仍欠书店26759.76元。共计欠39945.16元。但结余部分已全部上交县财政。20xx年秋:1121.24元,20xx年春:5360.70元,20xx年秋:5537.24元。上交金额(结余)共计12019.18元。

3、因晓坑小学王德清将教辅资料款用于原因不详,中心小学曾多次催交,至今拒交教辅款计人民币壹仟贰佰捌拾圆,对我乡的自查自纠工作带来一定的困难,建议上级有关部门对该种现象进行处理。

三、所欠书店款项的原因:

1、主要是由于我校在20xx年二月份合并于原中和小学(此校是村校),并入后导致许多的困难面临,就水电、校门、围墙都重新安装修建大量费用。但学校采取了多样的办法,增添了许多的设备,改造了环境。

2、学生住校生偏多(由于特定的地理位置),柴、碳、水、电费费用较大。

3、教师人员中途变动大,请代课教师费用大。

4、学生安全要保证第一,教育教学工作要秩序正常,教学设备投入较大,为添置设备和维修,就把书店的《教辅资料》款周转支付了。

总之,学校虽然在负债的情况下,仍然利用一切资源协调关系,保证学校的工作正常开展,并拟定计划对所欠款项逐步清还。

资料自查报告 篇8

中共龙南县纪检委员会:

东江中心小学根据上级精神,结合我校的实际情况,现就关于《小学生之友》、《教辅资料》款项的结算工作的有关情况,向龙南县纪检委员会作如下汇报。

一、《小学生之友》的结算情况,按征订的份数已全部款项上交《小学生之友》发行社,订购份数和交款金额见表一。

二、《教辅资料》的结算情况:

1、二○XX年春、秋季已结清。二○XX年春季已结清。此项结算工作由东江中心小学陈政湘负责结算。

2、二○XX年秋已结清,二○XX年春仍欠13185.40元,二○XX年秋季仍欠书店26759.76元。共计欠39945.16元。但结余部分已全部上交县财政。20xx年秋:1121.24元,20xx年春:5360.70元,20xx年秋:5537.24元。上交金额(结余)共计12019.18元。

3、因晓坑小学王德清将教辅资料款用于原因不详,中心小学曾多次催交,至今拒交教辅款计人民币壹仟贰佰捌拾圆,对我乡的自查自纠工作带来一定的困难,建议上级有关部门对该种现象进行处理。

三、所欠书店款项的原因:

1、主要是由于我校在20xx年二月份合并于原中和小学(此校是村校),并入后导致许多的困难面临,就水电、校门、围墙都重新安装修建大量费用。但学校采取了多样的办法,增添了许多的设备,改造了环境。

2、学生住校生偏多(由于特定的地理位置),柴、碳、水、电费费用较大。

3、教师人员中途变动大,请代课教师费用大。

4、学生安全要保证第一,教育教学工作要秩序正常,教学设备投入较大,为添置设备和维修,就把书店的《教辅资料》款周转支付了。

总之,学校虽然在负债的情况下,仍然利用一切资源协调关系,保证学校的工作正常开展,并拟定计划对所欠款项逐步清还。

东江中心小学 20xx年5月9日

资料自查报告 篇9

学校的收费工作一直以来是社会和广大人民群众关注的焦点,为保证学校收费工作的透明度,杜绝乱收费现象的发生,维护教育系统和四小教师在家长中的良好形象,我校开展了全面而深刻的自我检查。现将自检结果报告如下:

一、在招生工作中,学校严格按照“免试就近划片入学”的政策录取新生,对待学生一视同仁。

二、学校高度重视收费工作。

学校成立了校长刘丽萍为组长,陈彦丽,刘吉梦为副组长,其他中层为成员的领导小组。

在工作中学校严格贯彻上级部门制定的一系列规章制度,执行对学生实施免除课本费、学杂费的国家规定,作到了认真登记,保障及时把免费课本发放到学生手中。

三、我校严格要求每一位教师,不允许教师以任何方式给学生征定教辅,一经发现严肃处理。因此,我校从没有出现过为学生统一征订教辅资料的行为,学校和教师没有出现强迫学生接受经营服务并收取费用的行为。

四、我校免费设立特长班,培养学生兴趣爱好。

总之,我校的收费工作严格贯彻了上级部门的有关规定和精神,没有乱收费行为的发生。

存在的问题:

由于部分家长一味追求学生成绩,不讲求科学的教育方法。在要 求孩子完成学校布置的适量作业之余,又盲目的给学生购买了一些参考资料, 加重了学生的课业负担,成为减负增效工作最大的障碍,为此我们也要求学生除了新华书店配发的学生自原认购的教辅材料外,学生及家长购买的其它教辅材料一律不得带进校园。但在工作中,仍需要我们坚持依法治教,随时加强督查与自查整改并举,切实处理好减负与提高学校教学质量的关系,建立为减轻 学生过重课业负担和提高教育质量长效的机制。

资料自查报告 篇10

为认真落实市教育局关于进一步做好普通高中教辅材料使用管理工作的紧急通知(襄教文【20xx】63号)要求,端正办学思想,规范办学行为,办好人民满意教育,我校先后召开行政会、教职工会,学习、领会通知精神,并随后认真进行了自查自纠,现将对教辅材料的使用、管理等方面的自查自纠情况报告如下:

一、我校学生所使用的教学用书均为省教育厅和市教育局公布的中小学教学用书目录中教学用书。

二、教辅材料的选购严格坚持自愿选购原则,目前所有教辅材料都是在市教育局有关部门和教研室指导下由学生自愿征订购买。

三、我校严格实行教辅材料“一科一辅”制度,各科教辅资料先报教务处审核,最终经主管教学副校长签字同意后学校统一做好无偿代购服务,无从中牟利行为。

四、我校从不组织学生统一购买规定之外的学生用书,从不向学生推荐各类教辅材料,教师也没有采取布置作业、集体讲解等形式变相推销资料。教师教学和布置作业均采用教师自己编制的导学案和测试题等形式进行。

五、加强了对教师的管理,对违犯教辅资料管理规定的教师,采取“一票否决”的办法予以处理,年度考核时视情节轻重直接定为基本合格和不合格。从目前自查情况看,无教师违规要求学生购买教辅材料现象。

复查报告(通用十二篇)


众所周知,只有通过实践,我们才能够获得成功,并为未来的工作做好准备。报告作为一种新兴产业,被广泛应用于我们的学习和工作中。它能帮助我们分析工作中的规律,提高工作效率。那么,如何写好一篇报告呢?以下是工作总结之家的编辑为大家整理的关于“复查报告”的范文,供大家参考,但请注意,本篇文章仅供参考,严禁抄袭和商业用途!

复查报告(篇1)

随着“两基”工作的实现,全民素质的提高,推动了我镇经济的发展,全镇人民更加意识到巩固“两基”成果,提高“两基”水平的重要性。

为此,就我镇“两基”工作的情况作简汇报:

一、基本情况

我镇位于石城县东南部,总面积255。72平方公里。全镇有23个行政村,总人口4。23万人。其中农业人口为3。97万人,全镇有完中1所、初中2所、完小18所,九年一贯制学校1所。XX年至XX年学度有小学生3516人,初中生2568人。

二、政府监督

巩固“两基”成果,提高“两基”水平,不仅是贯彻实施《中国教育改革和发展纲要》的重要步骤,更是兴民富镇的长远大计,为此,党委政府上下一条心,常抓不懈。

1、加强了对“两基”巩固工作的领导,成立了以镇长郭柏生同志为组长,党委副书记李维章同志为副组长,镇财政、司法、团委、妇联、土管、中心小学、各初中校长成员的“两基”巩固工作领导小组。

2、镇政府制订了《横江镇义务教育发展计划》,做到“两基”工作既有长远计划,又有短期目标。

3、建立并落实“双线”目标责任制(镇与村、中心小学与各校)列入干部的'目标考核。同时与村签订“两基”巩固提高工作责任状,做到“两基”工作落实到人。

4、建立了“两基”考核评估机制,把“两基”巩固工作纳入每年度工作目标管理综合考评,确保学生适龄儿童、少年入学率达标,确保了学校安全工作。

5、为了确保学生的在校巩固率,镇人大下发了《横江镇保学控流》、《乡规民约》在广播与电视台进行宣传,做到家喻户晓。

6、加强收费管理,中心小学与各校签订了收费责任状,严格实行一费制收费。

三、普及程度

1、XX年全镇小学毕业生953人;初中招生931人;转外县就读初中17人。小学升初中比率达100%。

2、初中入学三年保留率达88.4%。

3、全镇适龄残疾儿童少年30人,29人在小学随班就读,1人在初中就读,入学率达100%。

4、XX年至XX年第二学期小学辍学10人,年辍学率2.9%。

5、学年初在校初中生2568人,辍学58人,辍学率2.26%。

四、教师队伍

1、中小学正副校长34人,培训33人,其中任职不到一年校长2人。

2、全镇共有小学教师157人,专科以上37人,达专科以上比例为23.6%,初中教师123人,本科以上28人,达本科比例为22.7%。

3、中小学教师均已参加培训,且持有《江西省中小学教师继续教育证书》,持有证书者达100%。并有培训内容登记。

4、各校教师均能按要求使用普通话,各校教师规范使用汉字,小学二乙以上95人,初中117人,共212人,达标率为小学69.3%,初中95.9%。54年1月1日以后出生专任教师人(小学137人,初中122人),全镇二级乙等比例为81.9%。

5、专任教师人(小学157人,初中123人)全部取得教师资格证。

五、办学条件

1、全镇小学校舍总面积17025m2,生均校舍面积达50.9m2,初中校舍总面积25434m2,生均60.1m2。

2、全镇已消灭危房。

3、全镇小学校园占地面积为45561m2,,生均占地13.63m2,初中校园占地面积为65383m2,生均25.46m2。

六、扫盲工作

全镇共有村级农民文化技术学校23所,镇级农民文化技术学校1所,各校均有教室,教学有内容,开展了扫盲和实用技术培训活动,为振兴当地经济作出了应有的贡献。

七、安全工作

1、镇成立了学校安全工作组织机构。

2、各校建立了学校领导安全工作责任制。中心小学与各校,学校与教师签订了安全工作责任状,健全了安全规章,各校做到每月汇报一次安全工作汇报制度,做到了措施到位,加强了校内外安全、卫生保健的教育与管理,近年来无出现过安全事故,确保了学校工作的正常进行。

复查报告(篇2)

学校食堂安全是一项直接关系到学校师生身体健康和生命安全,关系到学校教育教学工作的正常开展,合江街道为进一步加强在食品安全方面的工作预防和控制食物中毒,源性疾病的发生,确保广大师生员工饮食卫生安全,根据天府新区成都管委会食品药品监督管理局关于转发《20--年全市学校食品安全专项治理工作方案》的通知精神,在全街道学校范围内开展“食品安全专项整治”活动,消除食品安全隐患,专项整治工作如下:

一、成立领导小组、加强领导提高认识

我街道食药监所对学校的食品安全负责,各学校校长为主要负责人,认真检查,随时监督、加强管理。由校长负责,向全体师生加强思想教育、提高认识,本着对学生负责的精神,继续加强教育、提高认识。

二、组成检查小组、集中检查、有的放矢

由食药监所分管领导袁宇翔任组长的检查小组对学校食堂及学校周围小卖部进行了认真核查,对各种食品进行检查:这些商品来货渠道正规,经过严格的卫生检验且在保质期内销售,清洁无污染。学校食堂及学校周围食品安全基本符合要求。

三、确立规章制度,定期抽查、责任到人

(一)与学校外小卖部法人代表商定,具体要求如下:

1、严禁学校外小卖部出售“三无食品”

2、严禁学校外小卖部出售过期变质食品。

3、小卖部的售货员必须定期体检。

(二)与学校负责人商定,具体要求如下:

1、学校食堂设专门管理人员、学校与管理员

2、要采购放心肉、无公害蔬菜,严禁人情肉、关系菜。

3、储藏和保管、要做到“四隔离”、对储藏室要定期消毒、通风。

4、剩饭剩菜要即产即淌、及时处理、不准回锅菜。

复查报告(篇3)

一、加强领导,明确专项治理工作任务

一是成立机构。局成立了以局长为组长、纪检组长为副组长、其他局领导为成员的庸懒散问题专项治理领导小组,形成主要领导负总责,分管领导亲自抓,局机关各科室和局属单位负责具体落实的工作机制。

二是明确责任。由局党组统一领导全局的机关纪律作风建设的治理工作,实行“一把手”负总责,班子成员明确分工,部门各负其责的领导机制,将工作目标任务量化分工,层层建立责任制,依照谁主管、谁负责的原则,严格按文件精神和要求,明确各自承担的领导责任和应履行的各项工作职责,把各种力量和资源有机地整合起来,调动起各方面的积极性和主动性。

三是严格考核。局党组明确提出了贯彻落实机关纪律作风建设工作的措施和要求,将其纳入全局工作的整体格局中统筹考虑,并与局中心工作同部署、同落实、同检查、同考核和奖惩。同时,将庸懒散问题专项治理活动目标责任纳入年党风廉政建设目标考核内容。

二、及早介入,营造共同参与的良好氛围

一是广泛学习动员。庸懒散问题专项治理活动刚刚启动,局长王绍美就给全体机关干部上了一堂题为《只要自律,一切皆有可能》的廉政党课,冷眼看成绩,回头看问题,从打牢廉政思想入手,从单位到个人,从普通到个别,结合工作讲廉政,正视成绩找问题,号召大家收心归位早规划,专项治理“庸懒散”。

二是开展了为期五天的“教育学习周”活动中,局机关处级以上干部,每人一课,每课一题,精心备课,领学讲学,重点围绕党风廉政建设专题学习,为全局党员干部打廉政预防针。

三、精心组织,认真开展自查自纠工作

重点针对办事拖拉、服务态度差、工作标准不高、创新能力不强,工作纪律松弛、管理不严等问题,落实上级要求不到位、不彻底及其影响工作绩效、违反工作纪律等现象,在全局干部职工中开展“八查八看”活动。即:查工作职责,看是否具备履职能力;查工作质量,看是否坚持高标准;查工作态度,看是否端正服务意识;查工作纪律,看是否遵守规章制度。党员干部通过深入查找在党性、能力、作风等方面存在的突出问题,深刻分析原因,明确整改方向。下一步将集合群众路线实践教育活动,让每位党员干部联系个人思想、工作实际,开诚布公谈问题,深挖思想找原因,认真负责提建议,广泛开展批评与自我批评。通过自己找、别人提、领导点等方式,认真查找自身存在的庸懒散问题。

四、落实整改,切实转变工作作风

1、抓效能,提升办事效率。按照整治要求,我局进一步落实了首问责任制、服务制、按时办结制等效能建设制度,坚决杜绝办事马虎、效率低下、推诿扯皮等现象;进一步规范了审批行为,简化办事环节,提高办事效率和行政效能;进一步完善了各项机关内部管理规章制度,严格执行考勤签到、请销假等制度,全体机关党员干部带头执行“每天早到10分钟”工作制度和上班时间不炒股、不玩游戏等规定,全系统精神面貌焕然一新,力求把此项整治活动打造成群众满意工程,进一步提高机关的工作效率和服务质量。

2、抓服务,提高群众满意度。第一,结合崂山区大社区建设,将所有的计划生育服务事项下沉到大社区,将提出“零距离服务”理念,即在一个街道内,选择任何一个大社区均可办理所需要的服务事项,让便民服务真正落地。第二,围绕单独生育二孩政策,开展调研摸底,了解群众的真正生育意愿,加强宣传指导,让群众自主选择生育时间,避免扎堆生育,对大龄群众,采取一对一的形式进行优生指导。第三,围绕群众的生殖健康需求,聘请市中心医院、第八人民医院的专家走进社区为群众进行两癌筛查和生殖健康查体,让群众足不出户即可享受优质的专家服务。第四,围绕空巢老人、失庭、独生子女病残儿家庭进行走访慰问,帮扶救助、解决群众的实际困难。

复查报告(篇4)

根据区委办印发《XX区推动发生在群众身边的四风和腐败问题工作方案》和区纪委视频工作会议精神,按照区财政局关于印发农村三资管理农业三项补贴和村级财务管理混乱专项整治实施方案的文件要求,我乡高度重视,精心组织,及时开展彻底、全面的自查自纠工作,并取得了明显成效,现就我乡自查自纠工作汇报如下:

一、加强领导,明确职责

为切实做好对农村集体“三资”管理、农业“三项补贴”和村级财务管理混乱专项整治清理工作,我乡及时成立了由乡长XX任组长,纪委副书记XX任副组长,乡财政、农经、农技、林业、水管、畜牧等涉农部门负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室于乡财政所,由所长冯文平兼任办公室主任,负责办公室日常工作。各成员单位要明确各自责任,切实做好自查清理工作,同时将整治工作小组公示到村(居)并设立举报电话接受社会各界和广大群众监督。办公室对全乡15个村(居)的农村集体“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱清理工作进行业务指导,监督检查,力求取得实效。

二、高度重视,精心组织

为开展好自查工作,我乡结合本乡实际。一是开好一个会,我乡于8月12日召开了全乡村三职干部专题会议,传达了市区文件精神,并开展了业务培训,同时明确了纪律要求全面、彻底、逗硬检查,对于在工作中敷衍了事的一经发现将严肃追责。二是制定方案。按照工作要求制定了《XX市XX区XX乡人民政府关于农村集体“三资”管理农业“三项补贴”和村级财务管理混乱“顽疾”专项整治实施方案》并要求严格按照实施方案要求开展工作。三是加强宣传。要求各村及时召开村民代表会议,宣传讲解“三资”,“三项补贴”以及村级财务管理专项清理的具体内容做到村民应知尽知,同时做好会议、公示、宣传等会议记录和影像资料。四是把握关键。明确清理范围,掌握清查内容,把握时间节点,严格按照要求,切实做好清理工作。

三、按照方案,开展自查

在自查清理工作中,我乡严格按照上级文件要求和程序,根据实施方案,按照清理、登记、核实、公示的步骤一个环节、一个环节地开展自查工作。

1、认真清理,摸清家底。首先,在宣传动员的基础上,各村(居)清理小组深入到实地,对本村的农村集体“三资”认真调查,清理人员逐一签字,以示负责。其次,规范“三项补贴”发放档案,要对20xx年—20xx年7月底农业“三项补贴”政策落实、补贴资金兑现情况的明细数据,各村(居)委都要建立档案装订成册,归档保管。最后,各清理小组会同村民理财小组,对20xx年—20xx年7月底村(居)集体经济所有收支票据进行逐一自查,并按照要求进行整改完善。

2、如实登记,建立台账。各村(居)在清理的基础上,由清理小组人员逐项、逐笔进行登记并填写《农村集体资源性资产台账》、《农村集体资产管理台账》、《农村集体“三资”管理情况清理检查表》、《农业三项补贴资金兑现情况清理检查表》,对相关表册各村(居)建立相应台账,整理备案,装档成册。

3、严格核实,落实责任。各村(居)委员会针对本村清理并填写的《农村集体资源性资产台账》、《农村集体资产管理台账》、《农村集体“三资”管理情况清理检查表》、《农业三项补贴资金兑现情况清理检查表》召开“三资”,“三项补贴”以及村级财务管理混乱专项整治的村民代表大会,由参加会议的村民代表对本村的集体资金、资产、资源、粮食直补、良种补贴、农资综合补贴兑现情况以及村级财务管理自查清理情况进行表决、确认并签字盖章,同时与会计账目进行核对,并查找错误原因,及时纠正,达到账实相符。

4、及时公示,接受监督。在清理、登记、核实确认后,各村均按照程序在规定的时间内,分别将清理结果在村务公开栏内进行公示,并由村民填制本次对“三资”、“三项补贴”财务清理整治回执卡,表明态度并提出建议,接受群众监督,并受理群众反映的问题。通过公示,广大群众积极参与到农村集体“三资”,“三项补贴”以及村级财务管理混乱专项整治清理工作中,既给群众一个明白,也还干部一个清白。

四、梳理问题,认真汇总

通过清理,我乡农村集体“三资”,“三项补贴”以及村级财务管理总体情况及问题如下:

三资管理方面

2、移民后扶项目资金:20xx年项目村1个(村)万元,主要用于整治观山坪公路500米,宽米的泥结石路面,现已竣工决算,项目资金由县直接拨付到项目村所开设的专户,资金专款专用。

3、移民后扶应急资金:20xx年项目村1个(村)6万元,用于整治学校至3社居民点公路2000米的泥结石路面,现已竣工决算。

4、移民后扶整村推进项目:20xx年项目村1个(村)170万元,用于新建3社至7社的村道路长4500米,宽米的泥结石路面,工程已竣工,现正在进行工程决算审计,待审计局审计批复后作财务核算。资金县直接拨付到村。

二、资金管理措施

1、严格按照平元府发〔20xx〕3号,〔20xx〕3号文件(村级组织财务管理制度)执行。

2、坚持在扶贫资金实施过程中做到:

①按扶贫资金规划和年度计划执行;

②按扶贫资金使用范围和投向不变;

③及时拨付财政扶贫资金。

3、坚持在扶贫资金管理使用方面做到:

①遵守扶贫资金分配、拨付、审批程序等制度;

②依法进行财务核算;

③资金足额到位,做到专款专用,不挤占、不挪用、不截留资金。

4、坚持在扶贫资金使用督查过程中做到:

①定期进行财务公开公示;

②不定期对项目资金的使用进行抽查。

三、自查自纠中存在的问题及原因

1、扶贫项目实施未完全按时序进度进行,主要原因是村级监督工作没有到位,承建商存在拖延情况。

2、财务核算不规范不及时。专项资金未进行明细分类核算,支出科目列报不规范。年终为确保稳定,存在票款不同步而先划拨资金,导致财务核算不及时。

四、整改措施

严格按平元府〔20xx〕44号,〔20xx〕45号乡村财务管理制度执行,加强会计管理、核算工作。

复查报告(篇5)

为切实维护我校学生及家长的切身利益,根据教育部下发的《关于报送学习类App排查和备案情况通知》同时结合《关于严禁有害App进入中小学校园通知》和新疆维吾尔自治区教育厅《关于严禁有害App进入中小学校园的通知》精神,我校开展了各类App软件应用情况排查工作,现将排查情况作如下汇报:

一、高度重视,摸清底数

二、建立工作机制,严把入口关

我校严格按照有关规定建立了教辅App进校园监管机制,严厉查处并抵制带有不良信息(色情、游戏、迷信等)内容的教辅App软件进入校园,严厉查处学校和教师假借推动信息化教学名义向学生推荐和使用未审核、带有不良信息的教辅App软件,加强过程监管,严禁非法教辅App进入校园、

三、规范教材使用,抵制不良教辅

根据教育部信息化要求,我校严格采用教育行政部门主导推进的教育云平台及智慧(数字)校园平台等推进学校信息化教学、管理及服务。坚决不使用教辅App向学生布置作业、不向学生推荐教辅App。目前我校没有一位教师使用或向学生、家长推荐教辅App。

四、开展专题教育,提高师生认识

学校集中组织开展专题教育活动,通过课堂教学、主题班会、家长会等多种形式,对学生和家长开展专题教育,引导学生和家长正确认识、科学对待教辅App,提高对不良教辅App的认识,自觉抵制不良教辅App。

复查报告(篇6)

脱贫攻坚是事关全面建成小康社会的头等大事,是xxxxxx亲自关心的头等工作,是当前和今后一个时期十分重要的政治任务。按照县纪委相关文件要求,现将双溪乡在扶贫领域中开展突出问题专项整治工作的自查情况报告如下。

一、高度重视,精心组织工作开展

我乡严格落实全面从严治党各项要求,坚持把纪律和规矩挺在前面,乡党委高度重视此项工作,成立了以乡党委书记任组长,乡长任副组长,其余班子为成员的乡开展扶贫领域专项整治领导小组。领导小组下设办公室,由乡纪委书记兼任办公室主任,负责专项整治日常工作,全面加强脱贫攻坚监督执纪问责工作,确保高标准、严要求完成专项整治工作任务。

二、突出重点,监督检查常态化

围绕落实“六个精准”“五个一批”工作要求,紧盯精准扶贫、精准脱贫“作战图”和“时间表”,针对各项工作完成时间节点,加强监督检查,深入查找扶贫领域可能存在的违纪违规问题。专项整治和日常监督结合,形成常态制度,集中整治突出问题。重点针对精准扶贫识别、扶贫资金使用、扶贫项目实施、扶贫工作成效等方面,通过走访群众、查阅各村档案资料的形式进行专项整治,通过整治没有发现我乡脱贫攻坚领域存在问题。利用专项整治机会,组织乡机关干部和村三职干部专门学校上级机关查处的脱贫领域违纪违规问题和典型案件通报,要求所有干部引以为戒,时刻警钟高悬。

三、下一步工作打算

我乡脱贫攻坚工作通过省检、国检,虽有一定的成效,但是在20xx年也绝不能放松,两个已摘帽的贫困村要继续加强全村各项基础设施建设,全乡各村要将未脱贫群众的生产生活时刻关心,牢固树立为人民服务的宗旨意识和“群众利益无小事”的观念,早日实现全乡群众同步奔康。乡纪委将进一步加强在脱贫攻坚领域的监督检查,绝不允许在我乡范围内出现侵犯群众利益的行为。

复查报告(篇7)

随着“两基”工作的实现,全民素质的提高,推动了我镇经济的发展,全镇人民更加意识到巩固“两基”成果,提高“两基”水平的重要性。

为此,就我镇“两基”工作的情况作简汇报:

一、政府监督

巩固“两基”成果,提高“两基”水平,不仅是贯彻实施《中国教育改革和发展纲要》的重要步骤,更是兴民富镇的长远大计,为此,党委政府上下一条心,常抓不懈。

1、加强了对“两基”巩固工作的领导,成立了以镇长郭柏生同志为组长,党委副书记李维章同志为副组长,镇财政、司法、团委、妇联、土管、中心小学、各初中校长成员的“两基”巩固工作领导小组。

2、镇政府制订了《横江镇义务教育发展计划》,做到“两基”工作既有长远计划,又有短期目标。

3、建立并落实“双线”目标责任制(镇与村、中心小学与各校)列入干部的目标考核。同时与村签订“两基”巩固提高工作责任状,做到“两基”工作落实到人。

4、建立了“两基”考核评估机制,把“两基”巩固工作纳入每年度工作目标管理综合考评,确保学生适龄儿童、少年入学率达标,确保了学校安全工作。

5、为了确保学生的在校巩固率,镇人大下发了《横江镇保学控流》、《乡规民约》在广播与电视台进行宣传,做到家喻户晓。

6、加强收费管理,中心小学与各校签订了收费责任状,严格实行一费制收费。

二、普及程度

1、xx年全镇小学毕业生953人;初中招生931人;转外县就读初中17人。小学升初中比率达100%。

2、初中入学三年保留率达88.4%。

3、全镇适龄残疾儿童少年30人,29人在小学随班就读,1人在初中就读,入学率达100%。

4、学年初在校初中生2568人,辍学58人,辍学率2.26%。

三、教师队伍

中小学教师均已参加培训,且持有《江西省中小学教师继续教育证书》,持有证书者达100%。并有培训内容登记。

四、办学条件

全镇已消灭危房。

五、扫盲工作

全镇共有村级农民文化技术学校23所,镇级农民文化技术学校1所,各校均有教室,教学有内容,开展了扫盲和实用技术培训活动,为振兴当地经济作出了应有的贡献。

六、安全工作

1、镇成立了学校安全工作组织机构。

2、各校建立了学校领导安全工作责任制。 中心小学与各校,学校与教师签订了安全工作责任状,健全了安全规章,各校做到每月汇报一次安全工作汇报制度,做到了措施到位,加强了校内外安全、卫生保健的教育与管理,近年来无出现过安全事故,确保了学校工作的正常进行。

复查报告(篇8)

作为新一届学生公寓自律委员会,我们对自己的未来布满着美好的憧憬,同时也肩负着历史的使命。我们将沿袭上届学生公寓自律委员会的优良传统,并在此基础上进行突破和创新,这对我们不仅是一种压力,更是一种动力。

一、工作要点

1、协助学生会主席做好学生会的日常工作。协助主席全面负责学生会工作,尤其做好分管部门的工作,对该部门主办的活动和进行的工作进行具体指导和监督。

首先,各个部门成员的素质提高是保持组织活力的基本保

证。学生会的内部成员必须具有优秀的思想道德品质、有崇高的理想追求、有过硬的组织策划能力、更要能够具有独当一面的气魄!院学生会的学生干部应该是全院学生干部的代表和模范。

其次,学生会是一个集体、一个团队,各个部门都是不可或缺的组成部分。良好的分工协作是保证工作顺利进行的前提。内部的良好协调将成为我们立足发展,走向成功的基础。由此看来,提高团队协作能力及集体凝聚力是极其必要的。

最后,激发成员潜质,促进团队化学反应。在日常工作及大型活动中,要做到每个人都能找到自己的位置,将每个人的能力发挥到最大化,同时将团队成员合理调配,使之相互学习、相互借鉴 相互促进、共同提高。进而催化团队迅速成长。

2、强化学生会干部的责任。我们是为大家服务的,我们要俯下身去为大家工作,不能脱离群众,每个干部都应和同学们打到一处,搞好同学关系。学生会是学生的组织,代表着最广大同学的根本利益。只有将服务于学生的意识落实在行动中,使同学们有问题能想到、有困难能找到、需要帮助能求助到学生干部,

加强学生干部的信用度,让学生干部成为学生的忠实代表。同学们满意,老师和学院认可,我们的组织的形象才能真正的树立起来。学生干部的作用只有在日常学习工作生活中发挥出来,才能真正为同学服务。沟通是人与人交流的最重要环节。学生干部要注重与主大同学的沟通,与各位领导老师的沟通、学生会各部门之间的沟通、与各系团总支学生会之间的沟通及走向社会与名社会实践基地、各兄弟院校的沟通??只有各方面密切沟通、通力合作,才能在和谐共处中拓展工作思路与领域。我们将努力使学生会成为学校领导与学生之间的一座沟通心灵的桥梁,成为师生之间的纽带,成为敢于反映广大学生意见要求,维护学生正当权益的组织。

3、明确职责分工。我应当协调好所分管部门的工作,督促部长对活动的充分准备,并将活动的责任分配给干事,分工明确,合理安排每一个人的工作量和工作重心,以各尽其职,共同参与为原则,使学生会成为一个有机、合理运作的学生组织

4、增进民主制度,广开言路。 每次活动都要先争取同学们的建议,收集更多的,更好的意见。在这些意见的基础上拿定活动的方案,尽最大努力做好每次活动。这个制度应该传下去,更利于学生会的建设。

5、认真工作。在学院团总支老师及学生会主席的指导下,做好每次活动的协调工作,贯彻落实上级布置的各项工作。

6、及时向学院团总支老师及学生会主席汇报其主管部门的工作情况。我主要分管的是:办公室、宣传部、体育部、实践部、通讯部、社团部。对于这几个部门我会及时的和他们部长及干事联系,定期的和他们进行交流。

二、工作模式

1、创造和谐愉快的工作氛围,增进成员之间的感情,提高工作效率。

2、以部长带领干事自主工作为主,副主席监督指导为辅。

3、凡是抓小处,抓细节,要先保证基础工作完善,再考虑高标准的要求。

4、要在常规工作布置下来之前有自己的想法,这样节省了时间,能多出时间吧策划做细。力求走在工作的前端。

5、充分信任每一位部长和干事,让他们的能力得以锻炼和提高,为下一届学生会储备人才。

6、做到“明确分工,人员优化”,人员精简了之后的我院学生会需要每一位成员都动起来,那么明确的分工也是对我和各位部长的一个挑战,要统筹兼备,使每一个成员的能力都能发挥到最大化,打打提高工作效率。

7、正确处理好干事、部长、主席团之间的关系锁链关系,使之成为一条系统的“工作链”,优化人员配置,使学生会做到真正的系统管理。

复查报告(篇9)

(一)明确责任、健全机制。

根据全市城乡环境综合治理工程规划(20xx—20xx年)的要求,结合我村实际,编制了《xx乡xx村环境整治实施方案》和我村实施环境综合治理工程年度工作要求。明确了近期的目标任务,以实施“净化工程、绿化工程、美化工程、亮化工程、居民行为规范工程、建设秩序规范工程”为重点,以开展创建文明乡村、卫生乡村、环保模范乡和园林乡村、环境优美乡村活动为载体,切实改善城乡环境,不断提高全民素质,推动我村经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展。

进一步健全了城乡环境综合治理的'工作机制、责任机制、投入保障机制。城乡环境综合治理工作纳入各自然村,签订责任书。制定了《“门前五包”管理制度》、《卫生检查评比标准》、《马安村环境综合治理工作细则》、等管理考核办法,同时增加经费投入,提高清扫保洁人员的工资,并纳入财政预算,建立长效机制。

(二)注重实效、强力整治。

从开展城乡环境综合治理工作以来,乡党委、政府非常重视组织我村7个村干部、11名清扫保洁人员和志愿者40余人,对马安村的公路沿线以及鄱阳湖的周边垃圾,及卫生死角开展了多次集中整治清理活动,共清运垃圾140余车,整治卫生死角50余处,清理“牛皮癣”120余处。按照“属地负责”原则,落实目标责任。各村民落实“门前五包”、“门内达标”责任制到位率100%,共签订“门前五包”责任书200多份,“门内达标”责任书100份,在农村开展了“三清”工作,即:清洁家园、清洁水源、清洁田园。严格治理“污水乱倒、垃圾乱放、粪土乱堆、柴草乱垛、畜禽乱跑和秸杆乱烧”的现象。同时在各自然开展了最清洁、清洁、不清洁评比活动,取得了一定的工作成效。

开展了对学校周边环境的专项治理,出动执自查人员30人次,对辖区单位、居民住户、公共场所进行春秋两次灭鼠、灭蟑和环境消杀活动。除“四害”灭鼠工作通过了省爱卫会的达标验收。认真开展了全村的污染源调查工作,按要求完成了各项调查任务民房道路美化、亮化、净化等工作情况:完成了村庄建设规划,规划科学合理,符合村庄卫生标准。

(三)强化宣传、营造氛围。

1、各自然村都组办了城乡环境综合治理工作板报(墙报),完善和制定了《马安村村民文明卫生公约》、《马安村村民文明卫生公约》。

2、狠抓街头宣传活动,环境综合治理义务宣传员共50余人次举行了“爱护环境、规范行为、我是马安文明人”为主题的宣传活动,同时以片区为主,综合治理观念做到深入人心。

3、以小学生为主动点,积极的参与环境综合治理,并要求学生要把环境综合治理的要求宣传到自己的家长、兄弟、姐妹,大家一起来做文明开放的马安人。

4、召开村民会议,宣传城乡环境综合治理。将城乡环境综合治理宣传到家喻户晓,做到人人参与。把城乡环境综合治理工作宣传到田间地头和村民家里。

(四)公共场所。全村农村养猪户基本上实行了拴养和圈养,禁上敞放家禽。规划区内企业全面达标排放。

(五)马安村周绿化面积300多亩,共15000株。

(六)狠抓干部教育。

切实抓好村干部的宣传教育。自去年城乡环境综合治理工程开展以来,先后多次组织村干部胡永自然村,排头戴自然村负责人召开专题会议,学习城乡环境综合治理的目的意义和目标任务,提高认识,增强参与的自觉性,起好表率作用。将城乡环境综合治理的政策法规及《市民行为规范》纳入干部与群众关系和蔼相处的氛围。

二、存在的问题

1、基础设施严重滞后,如胡永自然村的人行道硬化、路灯安装,下水道直排,氧化塘的建设,排头戴自然村的垃圾池建设等有待进一步完善。

2、无经费来源。村委会无收入,严重缺乏经费。

3、村民爱卫保洁和遵守交通规则意识有待进一步提高,村民教育难度大。

4、长效机制建立难,特别是保洁员的安排。

三、下步工作打算

1、千方百计争取资金和压缩一切非生产性支出,挤出资金保证基础设施建设进度。

2、落实责任,确保进度。安排分管领导和专人对进度进行督查。

3、召开村民会议宣传爱卫保洁知识。印发、张贴宣传资料,逐步提高村民素质。

4、研究制定长效机制,落实专人督查,确保长期坚持。

复查报告(篇10)

为贯彻落实省工商局等六部门联合下发的《陕西省汽车市场专项整治工作实施方案》的文件精神,切实开展好专项整治工作,市局以规范市场经营主体和经营行为为主线,以取缔无照经营、严厉打击各种非法经营活动为重点,以强化行政执法,加强日常监管,建立长效监管机制,促进汽车市场健康有序发展为目标,采取五项切实可行措施,使专项整治工作取得阶段性成果

一是认真学习领会上级文件精神,结合实际,制定具体实施方案。

省工商局等七部门文件下发后,市局迅速向下作了传达,组织执法人员认真学习了上级文件精神,从大力整顿和规范市场经济秩序,贯彻“三个代表”重要思想,实现经济快速发展的高度认识整治工作的重要意义,增强了整治工作的紧迫感和自觉性。同时,市局向市**主管副市长做了专题汇报,经市领导同意,主持召开了六部门联席会议,并联合印发了《陕西省汽车市场专项整治工作实施方案》。市局还根据系统工作实际,制定了《陕西省工商局汽车市场专项整治工作实施方案》,召开了全系统汽车市场专项整治工作会议,进行了全面动员和部署,为全面开展汽车市场专项整治工作奠定了基础。

二是加强组织领导,建立健全汽车市场。

为确保此项工作顺利实施,取得实效,根据市汽车市场专项整治工作领导小组的分工,市局也专门成立了领导小组,由局长亲自挂帅,副局长统筹协调,双生分局具体负责组织。同时,各分局也分别成立了相应的组织机构,使整治工作构成了**领导、工商牵头、部门配合、上下联动、综合治理的良好局面。

三是强化宣传,营造整治氛围。

四是搞好调查,摸清底数,使整治工作有的放矢。

市局组织各县(市)、区局对汽车市场经销企业进行了全面调查摸底,准确掌握了各类经营主体的数据档案,为集中开展整治工作打下良好基础。据统计,全市共有新机动车市场经营主体22家、汽车配件市场经营主体486家、汽车维修市场经营主体276家。

五是开展实地检查,做好规范工作。

截至9月15日,全系统共出动执法人员837人次,车辆335台次,检查各类市场经营主体667家,其中汽车经营企业23家,汽车维修企业241家,汽车配件经销企业328家,报废车回收拆解企业1家,旧机动车市场2处。共取缔无照经营业户9家,对25家业户予以警示,共立案28件,罚没入库近3。8万元,有力地维护了我市汽车市场的经营秩序。

复查报告(篇11)

在高考的时候,有很多的学生会选择特长生来弥补自己的缺陷,很多学生选择了书法专业,来加强自己的考大学的机率。学校也是充分的认识到了这一点,所以在不断的成长中,我们学到了更多,我们专门开办了书法班,让我们学校的名气在四周蔓延开来。

我校已于20xx年被评为“书法实验学校”并授牌。为进一步贯彻“陶铸群英”的办学宗旨及“一切为了学生更好发展,将每个学生都培养成才”的办学理念,我校在20xx—20xx年度全面推进了书法教育活动,现将工作情况报告于下:

一、学校领导高度重视

学校成立了书法教育领导小组,由学校主管教学的校长、教导主任及书法教师组成,每期召开一次书法教育研讨会,提出书法教育过程中存在的问题及解决办法,每月召开一次书法教师教研会,共同商量如何提高书法教育质量,培养学生学习书法兴趣等问题。

学校书法教育管理制度健全,书法教育过程中所需器材、设备、经费,余孝明校长及行政一班人均大力支持,优先考虑,以保证书法教育的顺利进行。

二、狠抓课堂教学,落实教学质量

1、在高一年级开设书法课,由专任教师雷洪鸣、陈学万按学校自编的《硬笔书法教程》进行教学,系统地讲解了硬笔楷书、行书的偏旁、结构、章法等书法知识。

2、教师课前认真备课,有教案可查,学生当堂必须有练习,按时上交作业,课后仔细批改学生作业,及时讲解和纠正学生作业中的错误。

3、争取各科任教师,特别是语文组老师的配合,要求学生在平时的作业中,随时注意字迹整洁,提高书写水平及卷面整洁度,每次月考都有卷面分,督促学生不乱写乱画,为今后的'高考作准备。

4、教学内容以硬笔书法练习为主,毛笔书法欣赏为辅,而教学方法以教师讲解为辅,学生练习为主,即所谓的“软硬兼施,讲练结合”。在教室上课,还多次采用投影仪,投影书法知识及历代书法作品,以直观的形式培养学生的学习兴趣,提高课堂效率。

5、书法教师长期坚持练习书法,临摹诸体碑帖,从传统中吸取营养,提高自身的书写能力与鉴赏水平,以求“学高为师”。

三、开展课外活动,提高学习兴趣

1、每班设立书法兴趣小组,全校设立书法特色班,每班周二、三、五进行书法活动,书法特色班以毛笔书法为主,硬笔书法为辅。

2、每个月由书法兴趣组的同学更换学校宣传栏的内容,以展示学生书法风采。

3、《鲲鹏》报上每学期出了一版书法专栏。

4、20xx年12月9日举行了第23届中学生艺术节现场书写比赛,分毛笔、硬笔作品进行,五十余名同学分别获取了一、二、三等奖。

5、邀请了县老年诗书画协会会员、重庆市书法协会会员詹孝善老师作校外书法指导教师,每月请其为书法特色班上课一次,詹老师或现场书写、或评点作品、或叙其学书经历,给学生留下了深刻的印象,激发了学生的创作激情。

四、迎接百年校庆,创办书法亮点

20xx年的10月1日是梁平中学的百年校庆日,为庆祝这个喜庆的节日,给来宾及校友带来一份惊喜,书法组开展了大量活动:

1、20xx年3月即进入准备阶段:给书法特长班的学生练习了规定内容的书法作品,要求字体美观、书体齐全、章法正确。

2、邀请县书协或知名人士给学校写指定内容的毛笔书法作品,做到了各体均有,各款均有。

3、书法特长生、县书协或知名人士的笔笔作品一百幅,寓意百年校庆。

4、校内学生发统一的纸张,书写一千幅硬笔书法作品,沿进门的大道用绳子牵挂,代替彩旗或气球。

让书法教学成为梁中的亮点,成为宣传梁中的名片。

五、书法教学工作中的一些问题

1、专业教师的水平还不够高,要不断加强进修,争取能加入重庆市书法协会。

2、由于学科量大,学生练习的时间少,要不断提高学生学习方法的兴趣,多利用课余时间欣赏、练习书法,提高审美观和书法水平。

复查报告(篇12)

在高考的时候,有很多的学生会选择特长生来弥补自己的缺陷,很多学生选择了书法专业,来加强自己的考大学的机率。学校也是充分的认识到了这一点,所以在不断的成长中,我们学到了更多,我们专门开办了书法班,让我们学校的名气在四周蔓延开来。

我校已于20xx被评为“书法实验学校”并授牌。为进一步贯彻“陶铸群英”的办学宗旨及“一切为了学生更好发展,将每个学生都培养成才”的办学理念,我校在20xx—20xx度全面推进了书法教育活动,现将工作情况报告于下:

一、学校领导高度重视

学校成立了书法教育领导小组,由学校主管教学的校长、教导主任及书法教师组成,每期召开一次书法教育研讨会,提出书法教育过程中存在的问题及解决办法,每月召开一次书法教师教研会,共同商量如何提高书法教育质量,培养学生学习书法兴趣等问题。

学校书法教育管理制度健全,书法教育过程中所需器材、设备、经费,余孝明校长及行政一班人均大力支持,优先考虑,以保证书法教育的顺利进行。

二、狠抓课堂教学,落实教学质量

1、在高一级开设书法课,由专任教师雷洪鸣、陈学万按学校自编的《硬笔书法教程》进行教学,系统地讲解了硬笔楷书、行书的偏旁、结构、章法等书法知识。

2、教师课前认真备课,有教案可查,学生当堂必须有练习,按时上交作业,课后仔细批改学生作业,及时讲解和纠正学生作业中的错误。

3、争取各科任教师,特别是语文组老师的配合,要求学生在平时的作业中,随时注意字迹整洁,提高书写水平及卷面整洁度,每次月考都有卷面分,督促学生不乱写乱画,为今后的高考作准备。

4、教学内容以硬笔书法练习为主,毛笔书法欣赏为辅,而教学方法以教师讲解为辅,学生练习为主,即所谓的“软硬兼施,讲练结合”。在教室上课,还多次采用投影仪,投影书法知识及历代书法作品,以直观的形式培养学生的学习兴趣,提高课堂效率。

5、书法教师长期坚持练习书法,临摹诸体碑帖,从传统中吸取营养,提高自身的书写能力与鉴赏水平,以求“学高为师”。

三、开展课外活动,提高学习兴趣

1、每班设立书法兴趣小组,全校设立书法特色班,每班周二、三、五进行书法活动,书法特色班以毛笔书法为主,硬笔书法为辅。

2、每个月由书法兴趣组的同学更换学校宣传栏的内容,以展示学生书法风采。

3、《鲲鹏》报上每学期出了一版书法专栏。

4、20xx12月9日举行了第23届中学生艺术节现场书写比赛,分毛笔、硬笔作品进行,五十余名同学分别获取了一、二、三等奖。

5、邀请了县老诗书画协会会员、重庆市书法协会会员詹孝善老师作校外书法指导教师,每月请其为书法特色班上课一次,詹老师或现场书写、或评点作品、或叙其学书经历,给学生留下了深刻的印象,激发了学生的创作激情。

四、迎接百校庆,创办书法亮点

20xx年的10月1日是梁平中学的百校庆日,为庆祝这个喜庆的节日,给来宾及校友带来一份惊喜,书法组开展了大量活动:

1、20xx年3月即进入准备阶段:给书法特长班的学生练习了规定内容的书法作品,要求字体美观、书体齐全、章法正确。

2、邀请县书协或知名人士给学校写指定内容的毛笔书法作品,做到了各体均有,各款均有。

3、书法特长生、县书协或知名人士的笔笔作品一百幅,寓意百校庆。

4、校内学生发统一的纸张,书写一千幅硬笔书法作品,沿进门的大道用绳子牵挂,代替彩旗或气球。

让书法教学成为梁中的亮点,成为宣传梁中的名片。

五、书法教学工作中的一些问题

1、专业教师的水平还不够高,要不断加强进修,争取能加入重庆市书法协会。

2、由于学科量大,学生练习的时间少,要不断提高学生学习方法的兴趣,多利用课余时间欣赏、练习书法,提高审美观和书法水平。

3、注重过程教学,但资料收集不够规范、完整,为吸取经验教训,要整理好各种档案,以有据可查,有据可证。

4、要多组织学生参加各级各类比赛,以赛来促学,以学来赛出成果。

书法教学在高中阶段,如同一把双刃剑,我们必须将刀刃用在高考这个面上,以书法教育来协助学科质量的提升,获取教育质量的全面丰收。

今的高考已经结束,书法班的很多同学的成绩都已经公布,考的非常理想,很多同学都考上了自己的理想中的大学,我们祝贺他们!在接下来的教学中,我们会做的更好,这也是我们一直以来奋斗的目标!

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