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2020年内部控制工作年终总结

发布时间: 2020.08.19

时间一去不复返,一年马上就要过去了。作为部门的每一个员工,都需要开始准备今年的年终总结,职场经验告诉我们,作好的年终工作述职对于未来的发展非常紧要。如何才能将的年终工作总结清晰而有条理呢?考虑到你的需要,小编特地编辑了“2020年内部控制工作年终总结”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

一年的内部控制工作就要结束了,你的写好了吗?下面就是小编为大家整理的20xx年内部控制工作年终总结,希望对大家有帮助!

20xx年内部控制工作年终总结一

年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。

第一部分年年的主要工作

年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过严格、扎实、细致、周密的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面,以推进财务和资产7.0系统上线为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计20xx年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面,以降低冗余资金、加强现场稽核为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止年年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。年年对机关财务处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人,充实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步发展,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,年年举办不同层次财务研讨会4次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

七、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行。

年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以零缺陷做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布年版《内部控制管理手册》,修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。年年举办内控培训班59期,培训2362人次,筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。年年先后组织3次自我测试,覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊,学习了同志在中纪委会议上和党的十七大会议上的讲话,学习了十七大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习,增强了党性修养,丰富了知识储备,优化了知识结构。

第二部分一年来几点感想和认识

回顾一年来的财务工作,我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。

一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。

一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻,对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够,对有些基层反映的问题解决不够迅速,抓工作没有一抓到底,布置工作多,监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质,不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。

二、财务管理体制需要进一步理顺,财务工作需要进一步深化。

一是成本费用控制的形势越来越严峻,压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市,来自资本市场的监管和压力越来越大,同时国家所得税新条例的颁布,加大了对企业的费用开支的监管力度,而且,社会舆论对央企的监督越来越强势,集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度,销售企业将成本费用控制列入20xx年的重点工作,我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看,我们的成本费用管理中还存在一些问题:一是投资管理方面,部分项目达不到可研要求,一些加油站长期处于亏损或关停状态;二是资产方面,资本性支出挤占费用,资产处置不规范,一次性盘亏数额较大;三是人工成本方面,各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确,公司间相互攀比;四是非生产性支出方面,四项管理性费用控制不严,标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部,没有实现压力的逐级传递。

二是会计工作的内涵日趋复杂,会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整,变化非常大,随着经济业务的日趋复杂,我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要,主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善,对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。

三是公司快速发展,财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比,我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高,财务管理面临着诸多挑战,管理的难度越来越大,进入了一个风险聚集的时期,稍有放松,财务风险就会释放,进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质,另一方面必须紧缩地市营销中心的财权,适度下放相应的事权,各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。

20xx年内部控制工作年终总结二

自xx年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对**支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目标,维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法,决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率和经济效益能得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告

一、内部控制管理的基本情况

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机构,另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人,其中长期合同工**人,短期合同工**人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约,前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时,贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作,努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,为内控管理保驾护航。总体上讲,我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

为确保全行内控管理的良好态势,今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施

1、领导重视,组织落实,20xx年以来,我行领导班子始终高度重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理水平,规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓,做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全,处罚整改加强。我行单独设立审计办公室,内控工作由审计办牵头抓,今年共组织现场审计*次,参加人员**人次,根据行长室要求制订了工作计划,完成了**主任***、**分理处主任**任期内的责任审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计,到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只,向营业机构转发内外部上级行业务性文件**多只,收文后及时组织了员工学习,强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法,规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际,不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神,我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上,支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件,新成立了******、*****、****委员会,调整了**审查委员会、*****委员会、*****领导小组、****领导小组;出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、***工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题,明确落实整改责任,扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头,各业务主管部门督办,问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账,对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记,并对业务主管部门发送《**通知书》,全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账,并根据《**通知书》深入基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任人,坚持谁经办,谁整改,谁不整改处理谁原则。通过责任到位,纵横结合措施,除客观原因确难整改外,做到整改不留死角,不走过常

5、自律监管程序逐步规范,处罚力度明显提高。*月,支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员,按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚,共处罚**人次,金额**元。

6、积极组织员工培训,提高员工规范操作意识。

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2020年疾病预防控制工作站年终工作总结


突出重点 兼顾全面

20xx年疾病预防控制工作站年终工作总结

20xx年红谷滩新区疾病预防控制工作在新区管委会及上级主管部门的正确领导下,立足初步建立逐步健全的基础上,通过加快引进和整合现有各项卫生资源,使得新区的疾病预防控制工作得到了发展,《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》和《南昌市委市政府关于进一步加强公共卫生体系建设的若干意见》,为新区疾病预防控制工作的发展绘制了宏伟蓝图。病预防控制工作站在05年把各项工作逐步推向深入,克服了人员少,任务繁重等困难,突出重点,兼顾全面,出色地完成了目标任务,各项工作呈现良好的发展势头。

一、疾病预防控制:

(一)、按疾病预防控制体系的要求,大力加强基层卫生网络的建设。

新区下辖一个街办,一个管理处。有乡卫生所12家,个体诊所15家,社会医疗机构8家,驻区厂矿医务所1家,大中专院校医务所8家,是目前新区医疗救治、疾病监测、疫情报告的主体。由于各医疗单位基本没有合理布设,自身条件简陋,人员素质普遍较差,功能又极不完善,且长时间处于无绪管理甚至无管理状态,因此不能完全承担疾病监测报告的责能。为了改变现状,新区卫生办和工作站立足于利用现有资源,合理布设,加大培训力度,制订工作规范,以村卫生所为重点,要求各级各类医疗机构在完善自身功能设置的基础上逐步承担辖区范围内的疾病监测、疫情报告、计划免疫等一系列工作。同时配合社区卫生机构建设工作,逐步设立六位一体的社区卫生服务机构,并不断完善,使之逐步成为基层卫生网络的主体。到05年12月,新区重新审核规范村及卫生所室12家,个体诊所15家,社区医疗卫生服务站12家,并不断加大培训力度,使其在医疗救治的基础上不断完善自身功能。

(二)、大力开展传染病的执法检查,加大传染病监测报告力度。

传染病监测报告是传染疫情的预警,是防治措施是否落实的重要指标。为了对新区的各类传染病进行有效的监测,新区工作站全年召开6次各级各类医疗机构传染病疫情报告培训班,并聘请市级专家授课,强调疫情报告是其法定职责,并开展了2次大规模传染病疫情报告检查,通过培训和检查,辖区各级各类医疗机构疫情报告意识及质量有了较大的提高。

(三)、加强重点传染病的监测,严防重点传染病疫情的发生和流行。

按中心统一部署,工作站按不同流行季节不同的传染病监测及时进行安排部署,传染病防治是疾病预防控制工作中不可缺少的一部分,是重中之重,特别是在各种急性传染病如“非典”、禽流感、霍乱等传染病上。

1、非典、禽流感急性传染病:成立了 “非典” 、禽流感疫情处理小组,安排了节假值班,并储备了4.5万元各种防护用品和消毒药品,随时准备奔赴疫情发生地进行传染病防治指导工作,防止传染病的暴发和流行。对60余家各级各类医疗机构进行了多次督导检查,强调凡遇到可疑病人要及时转诊、报告。

2、霍乱传染病:为防止新区霍乱疫情的暴发与流行,成立了霍乱疫情处理小组,在4~11月份霍乱流行期间,我站在新区赣江6个取水点,每月各监测一次,每个取水点监测2个样,共监测了8次96个样,全部阴性。同时对新区唯独一家昌北医院肠道门诊进行了检查,要求严格按肠道门诊规范操作,接诊可疑病人要及时转诊和报告。对新区各级各类医疗机构每月督导二次,要求他们接诊腹泻病人时一律使用专用登记本,逐项详细填写登记表;同时使用专用病历,做好详细的记录统一保管,发现可疑病人要及时向我站报告。20xx年6月,新区中寰医院项目工地发生一例o139病例,由于报告及时,处置科学,及时扑灭了疫情,未发生二代病例.

3、艾滋病防治:工作站在新区各地重点是民工工地、大中专院校和中小学校以及各医疗机构进行了大量的艾滋病知识宣传,发放了各种艾滋病知识宣传单及宣传画1400余张,使新区人民进一步了解了艾滋病防治知识。今年4月,按市防艾办统一部署,我们完成了新区既往献血员hiv抗体检测工作,对全区有既往献血史的198人进行抗体检测,未发现hiv抗体阳性人员。12月1日,新区配合省市防艾办在市政府行政广场开展声势浩大的宣传,并在工地民工中开展健康教育和卫生知识宣传,取得了明显的成效.

4、结核病防治:按结核病项目管理办法要求,结核病已纳入了全市项目管理。为确保新区结核病防治工作的顺利开展,工作站于1~12月对新区各级各类医疗机构60余名医务人员,针对结核病病人发现、转诊、督导及管理进行了专项培训。为更好地发现涂阳病人,我站对女子监狱犯人、洪城监狱犯人共计5000余人进行了专项筛查,至目前为止,新区共报告、登记、督导、管理病人55例,其中新发涂阳病人28例,并落实了专人治疗督导管理。提前完成市卫生局下达的05年结核病病人发现、治疗、管理任务。

5、流脑监测:针对今年流脑流行形势和流行菌株变化,及时调整防治措施,更换预防用生物制品,针对高危人群加大宣传监测预防的力毒,同时按全市统一部署,完成0~7岁组180人的检测,较好完成流脑监测的任务,对预防流脑疫情的发生和流行起到积极作用。 快乐写作,高尚生活

(四)、建立健全疫情报告网络,使新区疫情报告上一个台阶;由于新区农村人口多,乡村医师大部份专业技术水平低,传染病报告意识淡薄。因此,新区疫情报告工作还处于一个相对薄弱的阶段。针对这一现状,我站在疫情报告的宣传、培训等方面做了大量工作,并于9月份下发了《关于对各级各类医疗机构执法大检查的通知》,对新区60余家各级各类医疗机构进行了检查,特别是在疫情报告方面,如传染病的完整登记、报告卡的填写及传染病疫情及时报告等方面进行了细致的检查。通过反复的指导、培训、检查,大部分乡村医师都能及时报告传染病,因新区特殊情况,各级各类医疗机构普遍诊疗水平较差,所报传染病基本属于丙类传染病,到目前为止,新区各级各类医疗机构己报各类传染病125例,未发生传染病爆发疫情。

(五)、加大新区传染病防治知识宣传,做好各种传染病的培训工作:新区农村人口偏多,卫生条件较差,在传染病的预防上还是一个盲点。因此,我站从抓好宣传、培训入手,在新区广泛地开展传染病防治工作。20xx年,我站召集各级各类医疗机构针对传染病知识进行了2次大型培训,其中包括“非典”、禽流感、霍乱、艾滋病、结核病等传染病知识的培训,培训人员为各级各类医疗机构的医师,共计有400余人。除此之外,我站专业人员每月8次奔赴新区各村对老百姓进行传染病知识宣传,分发各种传染病资料,张贴了各种传染病宣传画。3季度共下乡宣传70余次,发放各种宣传资料及宣传画1500余张。

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二、预防医学门诊

(一)、继续大力加强预防医学门诊建设,使之成为全区预防接种指导的中心。

预防门诊是窗口单位,今年在树文明形象抓服务质量的同时,对业务也豪不松懈,20xx年计划内、外共预防接种两万余人次,前来门诊咨询的人数达1000余人。针对新区的特点,为方便新区的人民,同时为实现农村初级卫生保健和以村为单位接种率、建证建卡率达90%的目标,我们在乡村设有9个接种点,确保以月为单位每月运转一次,同时加大预防接种的宣传教育力度,定期给乡村医生和托幼机构上课,把预防信息带给了千家万户。

(二)、健全了疫苗冷链及管理制度

预防门诊的所有疫苗都是按《药品出入库管理制度》执行,严格执行了疫苗领发制度并有详细记录登记本,领苗人、发苗人均签名,每天下午根据处方清算核对疫苗。严格按照《冷链管理制度》做好了冷链管理工作,计划内苗与计划外苗分开存放,每天有专人对冰箱温度进行检测并有详细记录。无因冰箱冷链管理不当而造成的事故和损失发生。

(三)、认真执行了计划免疫程序,不断完善乡村建证、建卡网络。

红谷滩是新区,防疫站又刚成立不久,这地区属于城乡插花地带,人口众多,覆盖面很广,流动人口多,所以计划免疫工作非常艰巨,尤其是建证、建卡,有的家长对这项工作还不太了解,我们冒着严寒酷暑走村串户,首先从宣传入手,一般家长白天不在家,因此我们经常利用晚上加班加点挨家挨户进行动员,要求0-7岁的儿童没证的补证,疫苗漏种的补种,通过这半年来的努力,新区0-7岁儿童的建证,建卡率入保率有了明显的提高。

(四)、严格遵守了预防接种管理制度

参与接种的工作人员都能按规定穿戴好工作衣,帽,接种室内计划内、外苗分台接种,卡介苗设有专台。为了更好地规范这项工作,已将各项制度张贴上墙,至今没有因工作人员操作不当或麻痹大意所引起的接种事故发生,本门诊严格遵守了消毒、毁形、回收制度,对每天的一次性医用物品的消毒、毁形、回收数量及情况都有详细登记,领用数、使用数和毁形一致。门诊工作间每天上下班前后半小时用紫外线消毒,每天用84等消毒液对地板进行消毒。

三、计划免疫工作:

施计划免疫,保护儿童健康,是我站今年计免工作的主要内容,也是一项长期而艰巨的工作任务。红谷滩新区计免工由一年前的一片空白到今天各项工作的规范和正常化,所有成绩的取得及各项工作的落实,即离不开计免工作人员的辛勤工作和开拓性的工作思维方法;也离不开社会各界及当地群众的的配合与理解;更离不开市疾控中心、新区管委会、社发局的高度重视和大力支持。为确保新区10月按市卫生局的统一部署完成计划免疫达标,我站人员有条不紊的开展各项工作,在进驻新区不到两年的时间里,完成12个村,五个社区0~7岁组6543名计划免疫适龄儿童的建证建卡,其中常驻儿童4987名,流动人口1000余人.为新区计划免疫达标奠定良好的基础.

四、卫生监督:今年的卫生监督工作,在紧紧围绕市委、市政府提出的“创四城”工作目标,积极开展创卫活动,把创建国家卫生城作为日常管理的中心工作,在努力巩固去年新区创建成果的基础上,认真落实《食品卫生法》、实施《食品药品放心工程》,全面贯彻国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》及实施细则,突出重点,狠抓卫生设施配套,继续加强对卫生监督管理,加大执法力度,建立了一整套行之有效的卫生管理工作规章制度、工作方法。改善了辖区内“六小”单位的卫生状况,取得了一定成绩。

轻松写作-公文易 根据《全国卫生监督机构工作规范》,依据《创建国家文明城市标准》对所管辖的卫生单位实施有效卫生监督,从年初制定全年目标管理任务入手,做了大量基础准备工作,制定了具体的创建考核标准。做到分工明确,责任到人,层层签订责任状,任务落实、进度落实、人员落实,有效的保障了创卫工作的顺利进行。

1、证照发放工作:为领导当好参谋,严格把关。对报来的办理卫生许可证的申请表进行把关审查,凡规定项目、手续不齐全的一律补办齐全后方可办理卫生许可证。量化评分未达到国家卫生城要求的单位不予发放卫生许可证。与市卫生局证照登记处共同探讨摸索新的发证模式,提高卫生许可证的发证效率及质量。截止12月共新(换)发卫生许可证250户。

2、狠抓从业人员的健康证及卫生知识培训,提高公共卫生水平。除发放相关卫生知识问答试题外,我们采取现场抽查从业人员的卫生知识和上门授课等多种培训方式进行培训,对培训不合格者,除要求其单位给予经济处罚外,责令其再培训,直至合格后再上岗,并要求单位负责人要懂得相关的卫生知识。狠抓从业人员的健康体检,要求从业人员持有效健康证及卫生知识培训合格证上岗,并能随时出示。20xx年从业人员体检850人次。检出“五病”人员36人次,调离率100%。

3、从“三证”管理入手,抓好和促进经营单位卫生管理工作。着重抓好经营单位建立完善卫生设施,保证公共用品消毒设施和其他卫生设施正常运转。20xx年共监督各类卫生单位共250户,监督户次数975次,整改157户,停业15户,监督覆盖率100%。

4、为进一步加强食品卫生安全工作,认真落实食品卫生安全责任制,消除新区内食品卫生安全隐患。按照卫生部关于推选食品卫生监督量化分级管理的的要求,对学校食堂及大中型餐饮单位进行了评分和等级评定,并对不能达到标准的要求立即进行整改。有效地加强了卫生监督和行业自身卫生管理,提高了从业人员卫生意识,较好的保证了公共卫生、食品卫生安全,有力的保障了人民群众的身体健康。

5、日常监督和专项整治相结合,消除食品安全隐患。今年以来,新区卫生防疫站组织和参与实施的专项整治行动有:建设工地食堂的专项整治、托幼机构食堂的专项整治、大学园区无证单位的整治、沿街“六小”的整治、“五一黄金周”、文明城市创建、“十一黄金周”的整治、“苏丹红”的查缴、市创文明检查等等,共出动卫生监督人员920余人次,下达整改意见243户次,取缔不合格单位25户,收缴一批三无食品及生产工具。

五:医疗市场管理:针对新区卫生办公室刚刚成立,机构职能还不够健全的现状,充分依靠现有力量,挖掘潜力结合新区实际,在市卫生局的大力支持和指导下,对新区现有的各级各类医疗机构34家进行重新审核认证,在合理布局完善其功能的基础上,逐步纳入规范化管理,并加强培训督导;同时配合村设居工作,逐步设立六位一体的社区卫生服务机构,并不断完善,使之逐步成为基层卫生网络的主体。鉴于新区卫生执法力量薄弱,定期报告请示市卫生局,新区配合加大医疗市场的清理整顿,严厉打击新区范围内的非法无证医疗机构。05年,在市局的支持下新区卫生办每月整治一次,有力打击了非法无证游医的嚣张气焰,维护了新区正常的医疗市场。

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二、预防医学门诊

(一)、继续大力加强预防医学门诊建设,使之成为全区预防接种指导的中心。

预防门诊是窗口单位,今年在树文明形象抓服务质量的同时,对业务也豪不松懈,20xx年计划内、外共预防接种两万余人次,前来门诊咨询的人数达1000余人。针对新区的特点,为方便新区的人民,同时为实现农村初级卫生保健和以村为单位接种率、建证建卡率达90%的目标,我们在乡村设有9个接种点,确保以月为单位每月运转一次,同时加大预防接种的宣传教育力度,定期给乡村医生和托幼机构上课,把预防信息带给了千家万户。

(二)、健全了疫苗冷链及管理制度

预防门诊的所有疫苗都是按《药品出入库管理制度》执行,严格执行了疫苗领发制度并有详细记录登记本,领苗人、发苗人均签名,每天下午根据处方清算核对疫苗。严格按照《冷链管理制度》做好了冷链管理工作,计划内苗与计划外苗分开存放,每天有专人对冰箱温度进行检测并有详细记录。无因冰箱冷链管理不当而造成的事故和损失发生。

(三)、认真执行了计划免疫程序,不断完善乡村建证、建卡网络。

红谷滩是新区,防疫站又刚成立不久,这地区属于城乡插花地带,人口众多,覆盖面很广,流动人口多,所以计划免疫工作非常艰巨,尤其是建证、建卡,有的家长对这项工作还不太了解,我们冒着严寒酷暑走村串户,首先从宣传入手,一般家长白天不在家,因此我们经常利用晚上加班加点挨家挨户进行动员,要求0-7岁的儿童没证的补证,疫苗漏种的补种,通过这半年来的努力,新区0-7岁儿童的建证,建卡率入保率有了明显的提高。

(四)、严格遵守了预防接种管理制度

参与接种的工作人员都能按规定穿戴好工作衣,帽,接种室内计划内、外苗分台接种,卡介苗设有专台。为了更好地规范这项工作,已将各项制度张贴上墙,至今没有因工作人员操作不当或麻痹大意所引起的接种事故发生,本门诊严格遵守了消毒、毁形、回收制度,对每天的一次性医用物品的消毒、毁形、回收数量及情况都有详细登记,领用数、使用数和毁形一致。门诊工作间每天上下班前后半小时用紫外线消毒,每天用84等消毒液对地板进行消毒。

三、计划免疫工作:

施计划免疫,保护儿童健康,是我站今年计免工作的主要内容,也是一项长期而艰巨的工作任务。红谷滩新区计免工由一年前的一片空白到今天各项工作的规范和正常化,所有成绩的取得及各项工作的落实,即离不开计免工作人员的辛勤工作和开拓性的工作思维方法;也离不开社会各界及当地群众的的配合与理解;更离不开市疾控中心、新区管委会、社发局的高度重视和大力支持。为确保新区10月按市卫生局的统一部署完成计划免疫达标,我站人员有条不紊的开展各项工作,在进驻新区不到两年的时间里,完成12个村,五个社区0~7岁组6543名计划免疫适龄儿童的建证建卡,其中常驻儿童4987名,流动人口1000余人.为新区计划免疫达标奠定良好的基础.

四、卫生监督:今年的卫生监督工作,在紧紧围绕市委、市政府提出的“创四城”工作目标,积极开展创卫活动,把创建国家卫生城作为日常管理的中心工作,在努力巩固去年新区创建成果的基础上,认真落实《食品卫生法》、实施《食品药品放心工程》,全面贯彻国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》及实施细则,突出重点,狠抓卫生设施配套,继续加强对卫生监督管理,加大执法力度,建立了一整套行之有效的卫生管理工作规章制度、工作方法。改善了辖区内“六小”单位的卫生状况,取得了一定成绩。

轻松写作-公文易 根据《全国卫生监督机构工作规范》,依据《创建国家文明城市标准》对所管辖的卫生单位实施有效卫生监督,从年初制定全年目标管理任务入手,做了大量基础准备工作,制定了具体的创建考核标准。做到分工明确,责任到人,层层签订责任状,任务落实、进度落实、人员落实,有效的保障了创卫工作的顺利进行。

1、证照发放工作:为领导当好参谋,严格把关。对报来的办理卫生许可证的申请表进行把关审查,凡规定项目、手续不齐全的一律补办齐全后方可办理卫生许可证。量化评分未达到国家卫生城要求的单位不予发放卫生许可证。与市卫生局证照登记处共同探讨摸索新的发证模式,提高卫生许可证的发证效率及质量。截止12月共新(换)发卫生许可证250户。

2、狠抓从业人员的健康证及卫生知识培训,提高公共卫生水平。除发放相关卫生知识问答试题外,我们采取现场抽查从业人员的卫生知识和上门授课等多种培训方式进行培训,对培训不合格者,除要求其单位给予经济处罚外,责令其再培训,直至合格后再上岗,并要求单位负责人要懂得相关的卫生知识。狠抓从业人员的健康体检,要求从业人员持有效健康证及卫生知识培训合格证上岗,并能随时出示。20xx年从业人员体检850人次。检出“五病”人员36人次,调离率100%。

3、从“三证”管理入手,抓好和促进经营单位卫生管理工作。着重抓好经营单位建立完善卫生设施,保证公共用品消毒设施和其他卫生设施正常运转。20xx年共监督各类卫生单位共250户,监督户次数975次,整改157户,停业15户,监督覆盖率100%。

4、为进一步加强食品卫生安全工作,认真落实食品卫生安全责任制,消除新区内食品卫生安全隐患。按照卫生部关于推选食品卫生监督量化分级管理的的要求,对学校食堂及大中型餐饮单位进行了评分和等级评定,并对不能达到标准的要求立即进行整改。有效地加强了卫生监督和行业自身卫生管理,提高了从业人员卫生意识,较好的保证了公共卫生、食品卫生安全,有力的保障了人民群众的身体健康。

5、日常监督和专项整治相结合,消除食品安全隐患。今年以来,新区卫生防疫站组织和参与实施的专项整治行动有:建设工地食堂的专项整治、托幼机构食堂的专项整治、大学园区无证单位的整治、沿街“六小”的整治、“五一黄金周”、文明城市创建、“十一黄金周”的整治、“苏丹红”的查缴、市创文明检查等等,共出动卫生监督人员920余人次,下达整改意见243户次,取缔不合格单位25户,收缴一批三无食品及生产工具。

五:医疗市场管理:针对新区卫生办公室刚刚成立,机构职能还不够健全的现状,充分依靠现有力量,挖掘潜力结合新区实际,在市卫生局的大力支持和指导下,对新区现有的各级各类医疗机构34家进行重新审核认证,在合理布局完善其功能的基础上,逐步纳入规范化管理,并加强培训督导;同时配合村设居工作,逐步设立六位一体的社区卫生服务机构,并不断完善,使之逐步成为基层卫生网络的主体。鉴于新区卫生执法力量薄弱,定期报告请示市卫生局,新区配合加大医疗市场的清理整顿,严厉打击新区范围内的非法无证医疗机构。05年,在市局的支持下新区卫生办每月整治一次,有力打击了非法无证游医的嚣张气焰,维护了新区正常的医疗市场。

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2020年内部审计年终工作总结


总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便发扬成绩、克服缺点、吸取经验教训,使今后的工作少走弯路、多出成果。《20xx年内部审计年终工作总结》是工作总结之家为大家准备的,希望对大家有帮助。



篇一:


X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下:


一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础


审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。


二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展


为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。


三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务


审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。


(一)开展财务大检查,提高财务管理水平


审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。


(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序


审计部20xx年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。


(三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展


审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。


四、存在的不足问题


集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。


五、20xx年工作计划


(一)加强宣传,突出审计工作的重要性


审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。


(二)加强财务管理,强化会计基础工作


审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。


(三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展


审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。


(四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性


审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。


(五)加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平


审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。


篇二:


近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。


一、建立制度,有章可循


市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。


二、内审计划,紧扣目标


为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。


三、突出重点,力求成效


市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额5953.6万元,核减项目金额191.4万元,核减率为3.11%;x月—xx月审核了311个工程项目,送审项目金额5983.69万元,审定项目金额5797.22万元,核减项目金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。


四、全程介入,注重跟踪


市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。


物控2020年终工作总结


光阴荏苒,日月如梭。转眼就到了20xx年。回顾过去的一年,物控部门在整体运作和管理上,出现了转折性的改变,取得了可喜的成绩。与兄弟部门在业务的协作与配合上也是一帆风顺。但是在部门管理绩效方面因部门整改、人员变动和产品战略等原因,致使整个部门的工作业绩离理想的工作指标尚远,还有很大空间需要努力和提升。总结20xx年,就是要全方位地剖析过去一年中的种种不足和失误,为继往开来的20xx年提供强劲的后勤保障。为此现就本部门过去一年的库存物控管理、生产计划管理、ERp系统运行工作做一次深刻的总结,为即将到来的20xx年做一个指引性工作计划,为20xx年公司生产经营开局,打好桩铺好路。

一、仓库、物控管理

20xx年的库存管理经过不断的优化调整到目前为至仓库储存、库存控制、单据管理与库存准确率管制等各方面都取得了不错的成绩。具体从以下几方面来说:

第一、仓库规划。年初的仓库库位、物料规划是比较乱的。一种类型的物料在几个仓位都有存放,并且同类型的物料,分别由不同的仓管员分担管理,这样的规划不利于物料的储存管理,也不利于物料收发和责任区分。故此在四、五、六月份,我部就此问题做了专题会议,并给出了具体的整改方案,区域规划已于八月份完成,电子料区、五金与塑胶机壳区、成品区、半成品区、包材辅料区、来料待验区均已整顿完毕,并绘制了仓库平面图。各物料区域由专人管理做到了定岗定位,大大提高了工作效率。目前仓库库位由于量上来了,部分包装料与机壳占地较大难以规范化摆放外,其它已悉数搞定;

第二、物料管控。我部在八月份与计划部合并,九月份才基本上轨。至此我部正式更名为物控部,肩负起了物料控制与生产计划的两大重任。

1、物料请购。对此我部在八月与九月召开了几次专题会议讨论,最后确定由计划员下达生产计划、仓库管理员做备料欠料信息反馈、物控员急时定时规范化经济批量制单、经部门主管确认后交副总审批再下达请购,并各个环节匀相互沟通跟催,有效的保证了请购物料的准确性与到料及时性。本部从10月份起到今无一例因物料欠料问题影响发货交期。

2、呆滞料、不良品的处理。根据本部门的工作计划,我部匀在每一个月的月底到月初几天与采购及品质等相关部门协调处理部分呆滞料与不良品(主要是线材、镜头、电子料、机壳、自制半成品)进行退回换货或交品质进行维修再次入库降低标准生产等,对于之前计划批量误采超生产备库的物料现已处理的了3/5,为公司减少了大量资金积压、挽回不少经济损失。另由于流程与权限问题,仓库与制造各部更换下了一大批不良包材与机芯IC积压在库为未能及时处理,至到年底才得以解决。

3、盘点管理。20xx年度仓库在收发管理的各项工作基本上达标:准时入库率 98%,按时发料率为:97%及时出货率为98%,库存物料准确率:96%。十二月份年终盘点,正在按预期计划进行中。

4、存在的不足:a、部份大件物料的小配件有时个别物料管理员未经过清点就盲目签收,造成事后再找供应商补料;b、发料方面遭产线及业务人员有多次投诉: 物料管理员发料爱理不理,消极懈怠;还有未经任何领导签名,私自借料到产线;c、出货产品,消极怠工,马虎大意致使成品错发多发(***月份共两次),遭客户投诉;d、呆滞料、报废料处理不够及时,处理周期太长。

第三、仓库单据管理。为强化仓管员对物料收发管理和数据管理,本部曾于7月、9月、11月份联合财务部与业务部、采购部、生产部等兄弟部门进行了沟通协调,并对相关人员进行了单据管理和处理流程的培训。重点对销售发货单、采购入库单、售后维修出库单做了明确规范,确定所有收发货的内部外部单据一律经部门主管审核后上交财务处及相关部门,仓库管理员匀见单有权限人签名后按单上内容核对收发货。

物控员年终总结

一个公司的物控员,在一定的时间内,对于物控工作进行总结时,都会有很多的收获,以下是一物控员的相关资料,请参考。

在这变化莫测的今天,社会为每个人提供了很多、很好改变自身的机会;提供了许多提升技能、享受、工作的环境,而这一切需要自身与外力共同推动去改变的;本月来物控部所有的员工每天都在自己岗位上改变,虽说是每天一点点的改变,可以说是物控部正走向成熟的表现。

下面我就谈谈本月的工作总结:

一、本月在陈副总的领导下,在物控部全体员工的共同团结、努力、进步下,我部圆满完成公司在淡季的产值运输配送任务;同时感谢公司各部门领导的支持和帮助。

1、本月完成运输配送生产产值1310万人民币;共计运输出车量:1072车次,外租车辆:18车次;纸箱送出7731147只;箱片运出:2027716片;

2、本月物控部各部门员工没有什么流动,只是运输队驾驶员缺代班驾驶员一名,所以特请人事资源部急招壹名驾驶员;

3、成品仓已完成对半成品进入ERp系统程序,在对ERp系统的数据维护准确率达到95;上月多箱:8546只,本月多箱:6749只;库存超期两月以上产品:204831只,站用托盘:147板,都上报上级部门按公司有关制度对部门、业务员进行了考核;

4、运输队的车辆实行油箱加锁以来,上月耗油量:32052.2升金额:20xx84.34元;本月耗油量:33384.8升金额:207662.92元;按上月出车量与本月相比本月多92次

5、本月物控部所有计件员工工资总额:115966.2元。本月我走访了公司一些客户工厂有双鹿、农夫山泉、爱德玛、三鼎、景荣、金华蒙牛、华怡等,对客户反馈的意见我及时向有关部门汇报包括本部门;客户对我部门的要求,我是通过早会对员工进行培训,来完善我们的服务;经本月对客户工厂的走访,得到了一些:客户是我们产品的直接受用者,对我们公司产品、服务好坏有着最为深切的体会,因此我认为来自客户的声音是最真实可靠,所以我们都应时刻密切关注客户的感受和意见,多为他们想想,也多为我们企业的发展想想。总之,从客户那里获得的信息和要求,对我们企业来说几乎是一种无风险的投资。

二、根据上海企望对物控部ERp系统工程的要求和步骤安排

1、对仓库现场的规划,人员定置,库区的划分;

2、出入库准确率达到99,控制积压库存,加快资金周转;

3、加快运输配送,满足客户需要,降低物流成本;

4、缩短库存周期,避免单车少装,控制物流成本;

5、运输队先对5辆车安装GpS卫星,完成物流公司对我公司纸箱、箱片运输协作工作;

6、不断学习物流专业知识、加强物流管理培训、参加相关上海企望的ERp系统工程培训。

以上就是我的一年下来的工作内容和工作情况。

2020公司内控工作总结


按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想,贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署,以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况,梳理分公司工作流程,完善各项规章制度,实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下:

一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照,积极动员全面组织。半年来,积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式,共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次,按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次,网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查,并将核查结果签字及时反馈,汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中,内控各部门人员都能够结合实际,仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求,继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险,将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面,关键在于执行,要确保内部控制在分公司更有效执行,还应继续加强培训,通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让搞好内控与风险防范是每一位员工的责任的理念深入人心并融入到企业文化中去,做到人人讲内控,人人懂内控,人人执行内控,以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理,根据分公司业务管理实际,对在执行过程中存在的问题进行修改完善,对有关内容进行修订,达到与内控要求相一致。

在今后的工作中,分公司将继续按照公司的要求,结合自身的特点,以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下,按照公司内控处的统一部署,完善内部控制,提高分公司经营管理水平和抗风险能力,为建设国内一流的跨国运输物流企业做出积极贡献。


 

小额贷款公司风险控制部年终总结


20xx年是公司发展壮大期,风险控制部以《****小额贷款公司管理办法(试行)》为指导方针,紧紧围绕公司工作重点,以增效为中心,强化监督、防范风险。今年以来主要从以下几个方面开展工作。
一、以合规操作为准绳,加强规范管理。
审查每笔贷款业务是否符合区域规定,期限、利率是否超越范围;努力对贷款流程的规范,信贷档案的齐全,贷款三查制度的执行等方面进行细节化、格式化;提出贷款风险隐患,跟进风险防范措施落实情况。每季对现有贷款余额客户进行五级分类标准进行考核。
二、专项检查,发掘潜在隐患,排查风险点。
根据上级监管部门和公司领导工作安排,今年风险部分别于四月份、十月份、十二月份对贷款档案及操作流程进行了专项检查活动,严格、深入地对贷款申请、受理、审核、办理及贷后管理和材料收集等方面做了调查,对发现问题的,提出整改意见。通过几次检查活动,信贷业务规范化对比上年有了很大的加强。
三、积极应对,顺利通过上级监管部门检查。
今年金融办分别于四月份和十二月份对公司内部管理、信贷资产、财务状况等方面进行专项检查,风险部根据公司领导要求及时准备,认真对待,对所有信贷资产风险点、风险人进行关注、排查,有问题的迅速解决,处理到位,自身无法解决的及时向公司领导汇报协助解决。顺利的通过了上级监管部门的现场和非现场检查。
四、参加洽谈会,增加公司市场知名度。
为参加今年6月10日在广晟广场召开的政银担融资合作洽谈会,风险部根据公司领导的工作安排,积极参与会展的前期准备工作:现场协调与兄弟企业友力担保公司的展位排列,与广告公司商讨布景方案,准备会展的各种宣传资料和用具。会展期间,与业务部一道坚守岗位,向各方客户宣传讲解公司的经营宗旨、业务品种,散发宣传单张。经过全体员工上下努力,洽谈会取得圆满成功,为增加公司市场知名度起到了很好的促进作用。
五、以信贷报表为晴雨表,为分析贷款业务提供服务。
信贷报表数据作为全面反映公司资金营运状况的晴雨表,真实准确及全面为公司股东和领导决策提供依据。20xx年风险部按时准确上报金融办的贷款情况月度统计表和市人行统计系统及信贷系统等各类固定统计信贷报表,并根据上级监管单位和公司领导要求及时完成了临时报表的统计上报工作。每月按照业务经营发展状况,适时撰写信贷经营分析报告。
六、工作中存在的问题:风险控制部人员少,工作较多而杂,尽管日常做了大量的管理和指导工作,但与公司标准还存在一些差距和问题:一是平常忙于日常事务较多,深入客户调查较少;二是风险控制能力还不能适应管理和业务发展的需要;三是信贷合规意识不强,有待提高,信贷人员规范意识和风险防控意识比较淡薄,在工作中伴随着操作风险;四是信贷档案存在收集不全现象,管理不规范,利率、期限计算不够严谨;五是执行力不强,有章不循现象时有发生。
七、20xx年工作计划。
1、20xx年是公司发展平稳期,风险控制部将针对20xx年工作存在问题及时制定相应措施。加大贷款五级分类后续管理,规范贷款操作流程。
2、开展客户信用评级,规范客户授信。依据现有制度评级办法,结合公司实际,制定内部信用评级指标体系;会同业务部对现有客户进行有效的信用评级;在评级的基础上进行规范授信管理。努力提高对客户整体风险的识别能力,实现以客户为中心的经营管理,全面提高信贷管理水平。



质控部年终工作总结


质控部年终工作总结(一)

一、总结引言

20xx年,质控部在较20xx年减少2名QE,一个SQE,一个文控主任的情况下,各项工作基本在保持了去年的水平上,收获小小的进步。

二、总结部份(20xx年度部门主要的工作事项重点成绩的评述、好的方法及经验的总结)

①20xx年我们对下料、机加工的零部件尺寸控制不严,忽略了技术条件中的公差要求。也很大程度上碍于人情,对于一些尺寸大一点,小一点的毛病轻易的放过了,但总结部门内部整体工作的同时我们发现这样做的后果会给下一个工序带来很大的麻烦,常常出现问题,被生产指责的时候却无话可说,因为是我们自己在上一步把关不紧所致。基于此,在下一步的工作之中我们也会严格要求自己严格要求生产,按照技术图纸,不姑息一切影响质量瑕疵的毛病,也从侧面配合生产,更加容易的做好工作。而且从下半年开始到现在质检都在做的焊接工艺评定,针对生产员工对于技术规定焊接参数与实际操作不符的问题,做了很大努力,这也根本上协助了生产的工作。

1.标准统一方面:

质控部在过去半年中每周一三五17:00~17:30分进行的来料与过程标准磨合取得不错的成绩,在这项措施推出后,生产线投诉的类似标准不统一的事情得到了很好的预防。

2.增设IpQC职能组:

增设IpQC组,加强过程质量状况监督,进一步推动了品质事故的迅速处理,可以有效地完善信息反馈机制。目前由于IpQC建立伊始,IpQC人员的专业知识以及能力质素尚不能达到要求,发挥作用有限。这也是20xx年努力的一个方向。

3. 客户投诉:

客户投诉13次,20xx年为19次,无批退品质事故发生。虽然客户投诉少了,但是我们的出货数量也减少了,明年将会以客户占出货批次或者数量的多少来统计,这会更好的体现我们的产品品质状况,相对来说也是比较科学的统计方法。

4.客户一次验货合格率:

客户验货合格率为97.11%,较去年降低了0.44%。降低的主要原因是LEEDS灯罩外观一直不能满足要求所致。由于去年全年客户验货合格率为97.55%,所以在去年管理评审时提升目标到98%,今年未达到目标,这将会成为今年的主要目标,全力达成。

另外考虑到,我司的产品相对同行的产品外观要求颇严格,综合品质成本考虑,我们会采取平缓的放宽外观标准,在不让客户察觉的情况下逐渐回归产品的正常要求水平。

5.QA一次验货合格率:

QA一次验货合格率为95.3%,较去年的92.17%有很大的提高,提升约3.13%。这与公司领导支持的一系列改善是分不开的。从效率提升,历史遗留问题的不断跟进和处理,工程部,生产技术,采购,QA都做出了相应的贡献。

6.过程合格率:

过程综合合格率为94.2%,较去年的93.6%提升了0.6%,虽然效果不是很明显,但这也正体现了过程能力的提升,体现了我们增设IpQC的价值,也是提升QA验货合格率和客户验货合格率的前提,是重中之重。

7. 来料检验合格率:

来料检验合格率为97.11%,较去年的97.31%下降了0.2%。下降的主要原因是引进了LEEDS灯罩以及新客户pINEWOOD的奥达塑胶、镜片和摄像头。

三、存在的问题(本部门在工作过程中存在或阻碍部门、公司发展的主要问题)

内因:由于部门人员质素参差不齐,给管理上带来一定的难度。以及大多呈现偏内向性格的特点,再加之专业能力质素水平整体不高,造成了与其它部门沟通解决问题时效果不理想,这是我们自身必须克服的问题。再加之我的经验尚浅,相信这一切在20xx年将会有不错的改观。

外因:第一,公司产品种类繁多,批量小,以及产品生命周期短,给品质管理带来了一定的难度;第二,人员品质意识不高,未做到全员参与,发生品质问题就认为是品质人员该解决,而与己无关,这样的品质意识亟待提升;第三,供应商多而杂,质量管理水平不高,物料问题多,这也给品质管理带来了一定的困难。第四,程序文件以及职责不熟悉,这也是公司管理水平的一种体现,所以让全员都熟悉标准的作业流程,将会是今年工作的一个重点。

四、20xx年部门努力的方向计划纲要(该部新一年的工作重心安排指引)

针对过去一年的品质工作总结,从以下几个方面来提升品质水平。

1.QA架构调整:

为了更好的发挥品质监督与保证工作,QA内部将原IQC,QE,QA(出货检查)以及IpQC四部分重新组合为三部分,分别为IQC,IpQC(制程监督与控制),QA(品质保证,由原QE和QA人员组成)。吕广付擅长QC管理,吕广付不再担任QE主任,而仅负责IpQC业务。QE和QA的保证工作直接向质控部经理负责。这样就可以清晰的分为来料,制程和出货控制三部分,以及贯穿整个链条的QA保证工作。

加强校园文化建设:每月一主题,月头布置,月尾检查、评比,效果明显。各班出的黑板报和橱窗立意新颖,构思奇妙,布局精巧,得到了广大师生的一致好评。

2. 贯彻品质理念,提升品质意识:

贯彻品质理念,提升品质意识,我们采取加大培训的力度,内容主要包括质量体系文件和品质理念的宣导。

3.提升品质专业技能能力:

培训QA内部员工,提升整体的品质知识水平,以及分析问题和解决问题的能力。培养有潜质的QE成为好的帮手,提升他们的知识层面,以及各种管理及事物处理技巧。

4.主抓品质目标的达成情况以及对策的有效性:

过程品质目标的达成情况是体现一个工厂制程能力的重要衡量标准,所以过程能力提升是诸多工作中的重点。今年的实际战果是94.2%,本年度计划达成95%。

5.提升来料质量水平:

由于过去的一年,我主要沉淀了基础的管理以及内部事务和客户沟通处理,来料问题处理参与的较少,在接下来的一个年度里,我将与问题较多,供货较大的供应商进行系列的沟通,以稳定来料水平及提升供应商管理能力。

6.提升领导力和团队协作能力:

通过培训,学习,以及组织业余兴趣小组及活动等来增进同事间彼此了解,必要情况下也可以组织跨部门的横纵向互动活动。

规范了120收费流程,制定了未收费登记本、转院病人登记本,每周一上报给院长以及财务科,杜绝了漏飞情况。

7.计划增设QE一名:

另外,员工不仅要有熟练操作能力,而且要掌握理论知识,提高自己的整体素质,在此基础上,质检部将要求严格的执行三检制度:

由于公司的产品种类不断增加,原QA组织架构中未单独设立品质保证工作人员,都是


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