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审计局年度工作总结

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审计局年度工作总结

审计局2013年度工作总结






2013年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,围绕管委会中心工作,认真贯彻落实管委会各项工作任务,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责,充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,为促进全区经济社会又好又快发展作出了积极的贡献。

一、工作总结

(一)注重统筹安排,确保年度审计项目有序推进

紧紧围绕党工委、管委会中心工作和上级业务部门的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,克服年度审计任务多、专业人员少的困难,树立全局“一盘棋”思想,有效整合审计资源,有序推进审计项目。制定实施《审计局2013年度审计项目计划》,将经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计等项目进行统筹安排,加强对审计项目的计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限。实施过程中,通过召开审计组会议、半月度会议、月度会议督促检查项目实施进展情况,确保一环扣一环,一项接一项,保障年度审计项目实施按计划有序推进。

(二)关注对权力运行的监督和制约,加大财政财务收支和经济责任审计力度

把加强财政财务收支和经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治腐败的重要手段,按照党工委的安排部署和组织部的委托,组织实施了教育专项资金、办公室、人社局、经发局、行政服务中心、梅墟街道、原建设公司项目的财务收支审计以及相关领导离任经济责任审计,完成了跨年度的20xx年本级财政审计、新明街道财政财务收支及相关领导经济责任审计,对审计中发现的问题,都针对性地提出了审计建议和意见。帮助被审计单位进一步规范财务运行、完善内部管理、更好地履行职责,大力促进领导干部勤政廉政,依法行政。

(三)关注政府投资项目建设管理情况,强化政府投资项目审计

在做“精”政府投资审计上下功夫,重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督,为政府财政资金支出把好最后一道关口。全年审结概、预算及竣工决(结)算项目共计127个,核减项目投资共计10747万元。

1、概算审计

组织实施了24个项目的概算审计,项目送审总投资254748万元。完成滨江安置房三期工程、甬江大道二、三期工程、丹桂路(世纪大道-清水桥路)工程等20个项目的概算审计,送审项目总投资233080万元,审定项目总投资225759万元,核增 2832万元,核减10153万元,净核减7321万元。

2、预算审计

组织实施了49个项目的预算审计,项目送审总造价110329万元。完成老庙农贸市场工程、丹桂路(杨木碶路-院士路)工程、高新区智慧城市项目、滨江安置房三期工程等45个项目的预算审计,项目送审总造价53516万元,审定项目总造价52053万元,核增897万元,核减2360万元,净核减1463万元,平均纠偏率6.1%。

3、竣工决(结)算审计

组织实施了122个项目竣工决(结)算审计,项目送审总投资73188万元。完成了朱一安置房南区、高新区江南景苑人才公寓装修、高新区智能交通设施(20xx年)、枫香路(梅墟路-云杉路)工程等62个项目的竣工决(结)算审计,项目送审总投资30951万元,审定项目总投资28988万元,净核减1963万元。

4、跟踪审计

继续实施文体中心、高新区Ⅸ—5—A地块、滨江安置房二期等4个项目跟踪审计,项目概算总投资122138万元。其中文体中心、高新区Ⅸ—5—A地块2个项目目前已经竣工验收合格。新开始创苑路、信懋中学、高新区检测认证产业园标准厂房等5个项目跟踪审计,项目概算总投资68713万元。

(四)注重组织协调,全力配合上级审计机关对我区实施的审计工作

对上级部门实施的涉及我区的审计项目,举全局之力,做好配合、协调、后勤等工作,努力为审计组创造一个良好氛围,确保审计任务的顺利推进。配合完成了对我区的20xx年度预算执行及其他财政收支审计项目、城镇保障性安居工程跟踪审计、省审计厅对开发区等产业平台基本情况及其审计工作开展情况的审计调查等项目。我区的公租房建设被市局审计组推荐为我市保障房建设示范样板,国家审计署城镇保障性安居工程跟踪审计组相关负责人还专程实地参观考察了工程项目情况。


审计局年度工作总结第2页

五)注重队伍自身建设,夯实审计事业发展基础

以开展群众路线教育实践活动为契机,扎实推进部门机关作风效能建设。围绕“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求,做好广泛宣传,研究制订实施方案,策划部署环节要点,真正做到学习教育入脑入心,查找“四风”问题准确具体,整改措施到位有效。尤其是大家学习市审计局固定资产投资审计处处长姚尧岳同志“时刻把人民放心上”先进事迹后,通过身边审计人楷模力量的感召,进一步拉高了工作标杆。通过教育实践活动,宗旨意识得到了进一步树立,工作作风得到了进一步转变。大家都能自觉把群众观点和群众路线贯穿于审计工作中,行使好审计权力,查深、查透、查准问题,促进审计质量的提高,真正做到了用活动成果为审计工作提供支持,用审计成效为活动打好基础,切实做到两促进、两提高。同时重视加强党风廉政建设,认真贯彻落实全区党风廉政建设工作会议精神,层层签订反腐倡廉责任书,全面落实廉政责任,加强八项规定、“正风肃纪”十项规定、 “八不准”审计纪律情况的监督检查,确保审计人员做到依法审计,廉洁审计。

二、存在问题

(一)整改落实有待加强。

由于一些客观条件的限制,存在重审计、轻整改的现象,对审计查出问题整改的监督制约力度还不够。

(二)沟通交流有待加强。

在审计过程中,尤其对有异义或争议的事项与被审单位、中介协审单位的沟通交流还不够。

(三)审计思路有待于进一步创新。

目前,我们审计思路尚存在一定局限,如审计项目的开展仍以财务收支的审查为主,绩效审计在传统项目审计及投资项目审计中的体现尚不够;领导干部经济责任审计一定程度上重复和等同于所在单位财政财务收支审计;财政财务收支审计、经济责任审计与该部门单位的政府投资项目审计难以紧密结合等。

三、明年工作思路

(一)进一步加大民生项目审计力度

民生问题关乎百姓的切身利益,关系到政府的公信力,更关乎社会的和谐稳定。明年我局要强化民生审计,发挥审计的“体检诊断”功能,维护好人民群众的根本利益。一是继续抓紧做好教育资金专项审计,二是要有计划地安排开展其他涉及民生领域的专项审计项目,三是在政府投资项目审计中要加强对安置房、公租房、市政基础设施等事关群众切身利益的民生项目的审计监督。

(二)进一步完善跟踪审计操作规程

对建设规模大、财政资金投入多、社会关注度高的重大项目实行审计跟进、全程监督。要进一步完善跟踪审计操作规程,明确跟踪审计操作内容,通过对投资控制、招标投标、设备采购、工程质量管理、造价真实性合理性等审计,揭示工程建设中存在的普遍性、倾向性问题,研究提出建设性的意见和建议,促进提高政府投资项目管理水平、工程质量和投资效益。

(三)进一步加强中介协审机构的监督管理

一是对参与工程协审的工作人员,要加强工作交流,及时沟通信息并给予业务上指导。二是要强化对中介协审项目的质量考核,制订考核制度,并将考核结果与审计收费挂钩,把年度考核的结果作为下一轮中介协审招标入围的重要依据。三是强化廉政建设,树立良好形象。四是提高中介机构的审计独立性,确保中介机构的业务质量。

(四)进一步强化审计整改督办力度

一是统一思想。要适时向被审部门领导反映审计整改工作的重要性,争取支持,达成共识。二是分类处理。对整改到位、真正解决问题的,予以销号;对整改不彻底的,查明原因,形成报告,促进被审单位及时有效地实施审计整改。三是部门联动。建立由审计局具体协调,纪检监察、组织人事、财政等部门共同参与的督促审计整改工作联动机制。要求做到分工具体明确、责任界定清晰、人员落实到位、工作措施有力,真正形成“部门联动整改”的整体合力。四是定期回访。要把审计整改作为审计工作的重要环节加以关注,在审计项目完成后一定的时限内派出专门人员,到被审计单位进行回访,推动整改工作的开展落实。

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