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县审计局上半年工作总结

县审计局上半年工作总结

半年来,我局政务公开工作在县政务公开领导小组的正确领导下,认真落实《**县20**年政务工作要点》,积极开展政务公开工作,现将半年政务公开工作总结报告如下:

一、20**年上半年政务公开工作开展情况

(一)领导重视,认识到位

推行政务公开是提高工作效率、方便群众办事的有效措施,更是贯彻落实科学发展观的具体体现。我局领导高度重视政务公开工作,将推行政务公开工作作为建立廉洁、勤政、务实、高效政府机关的一件大事摆上重要议事日程。年初,局党组召开了专题会议,研究部署政务公开工作,对局领导进行了分工,按照“谁主管、谁负责”的原则,加强领导,落实责任,形成合力。并及时调整了局政务公开工作领导小组,认真研究解决政务公开工作中出现的新情况、新问题,确保政务公开工作有序、健康地推行。

(二)加大工作力度,扩大公开内容

在以往公开内容的基础上,今年我局政务公开工作坚持“依法公开、求真务实”的原则,严格按照县政务公开办的要求,在确保不泄密的前提下,进一步公开了局领导的工作分工、各股(室、中心)工作职责和权限、全局的工作制度、审计法律法规、审计程序等多项群众关心的内容。在开展创先争优活动中,我局还把局党组及党员承诺内容进行了公开,并坚持做到按时定期公开,及时更新公开内容,力求做到公开内容真实可靠、迅速及时、合理规范,以增强行政透明度,更好地接受社会和群众监督。

(三)坚持实事求是,力求公开形式多样化

今年以来,我局在推行政务公开工作中坚持实事求是,讲究实效。在公开形式上,我局除设置公开栏、建好局“回音壁”、公布热线电话、设置征求意见箱外,还把政务公开工作同审计业务结合起来,在审计工作中,利用审计承诺书、审计组廉政情况反馈、审计公示等形式,向被审计单位和广大人民群众公开我局的有关工作制度和做法,使审计工作的全过程置于群众和被审计单位的监督之下,保证审计结果的客观、公正。并逐步将重大审计项目审计结果和相关单位整改情况等在一定范围内进行公告。

二、政务公开工作取得的成效

(一)进一步改进了工作作风,提高了工作效率

通过推行政务公开,进一步增强了审计工作的透明度,促进了依法行政,转变了工作作风,提高了办事效率。在审计工作过程中,审计人员始终坚持为被审计单位服务的审计理念,帮助被审计单位找出了管理上的缺陷和漏洞,并提出了较好的审计建议,得到了被审计单位的认可。实践证明,通过推行政务公开,群众有了更多的监督权和知情权,不仅可以促进群众对审计工作的了解,减少误会和猜疑,还可以增进群众对政府机关的信任,进一步支持和推动我县审计事业的发展。

(二)进一步推进了政务公开制度化建设

为使政务公开工作按照市政府的要求顺利推行,我局按照市政务公开办有关要求,结合我局实际,制定了《关于进一步加强政务公开工作的意见》,明确了政务公开的主要内容、公开程序、主要形式、考核奖惩和责任追究等。有关部门和人员根据实际情况,及时在县政府信息网上公开审计动态信息,使社会公众及时了解我市审计工作情况。局领导还不定期召开会议,及时听取各方面的意见,对好的建议及时采纳,对存在问题及时纠正,有效地促进了我局政务公开工作。

(三)将政务公开与审计结果、审计信息报送有机结合,及时反映审计结果与动态

半年以来,我局继续加强审计信息工作力度,并将审计结果、审计信息报送工作与政务公开结合起来,注重从体制、机制、制度层面上揭示、分析和反映问题,提出改进建议,及时向市政府反映审计发现的苗头性、倾向性问题,为县委、政府及时做好有关工作服务。

三、存在问题和下步打算

我局20**年上半年政务公开工作取得了一定的成效,但也存在着一些问题。一是政务公开的形式、内容、广泛程度还需进一步扩大。二是由于审计工作的特点,部分信息公开需要经政府批准,信息公开的时效性需进一步加强。下一步我局将在以下方面加大工作力度:一是拓宽公开渠道,增加公开内容,充分利用公众媒体、上级信息载体的渠道加大政务公开力度。二是规范形式,积极探索,增强政务公开的时效性。三是突出重点,抓好关键,针对群众和社会关注的难点、热点的问题,进行重点公开。四是建章立制,强化监督,健全政务公开考评和责任追究机制,严肃查处认识不到位、工作不落实的单位和个人,保证政务公开和各项工作的顺利开展。

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审计局上半年工作总结



二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原XX医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了XX汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、XX驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计 (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。 (四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的XX华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

审计局上半年工作总结


审计局上半年工作总结

20**年上半年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,适应新常态、践行新理念,全面落实上半年工作任务,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责。

一、上半年主要工作完成情况

(一)财政财务审计、经济责任审计方面

按照20**年项目计划,我局明确审计目标,确定审计重点。上半年完成审计项目4个,其中3个财务收支及经济责任审计项目,1个专项审计调查。

1、财务收支及经济责任审计。加大领导干部经济责任审计力度,由离任拓展到任中审计,进一步推进对领导干部监督、考核、使用制度,发挥经济责任审计在干部管理使用中的作用。受组织部委托,结合财务收支审计,上半年已完成开投公司、人社局财务收支及领导离任经济责任审计;完成了党群部、总工会财务收支及领导任期经济责任审计;高新区投资公司财务收支及领导任期经济责任审计正在实施中。

2、专项审计。突出重点,针对落实“八项规定”和《高新区公务支出公款消费审计办法》的要求,对相关单位实施了2014-20**年度相关公务支出公款消费情况审计调查。通过审计监督,进一步规范公务支出公款消费行为,促进厉行节约和推进党风廉政建设。

(二)扎实开展政府性投资项目审计

20**年上半年度,累计审结概算、预算及竣工决(结)算项目105个,审结项目总投资211134万元,净核减总投资4939万元,对**个涉及民生和新材料科技城建设的重大项目进行了全过程跟踪审计。

1、概算审计。上半年共完成高新区朱一配套幼儿园项目、翔云北路(丹桂路—甬江大道)项目等共14个项目概算审计,项目送审总投资93746万元,审定项目总投资91265万元,其中核增**33万元,核减4114万元,净核减2481万元。

2、预算审计。上半年共完成**南路(光华路—**河南侧)工程和文康路(院士路—翔天路)工程、高新区朱一配套幼儿园工程等共28个工程预算审计,项目送审总投资27127万元,审定项目总投资26376万元,其中核增585万元,核减1336万元,净核减751万元,平均纠偏率7.1%。

3、竣工决(结)算审计。半年共完成**软件园二期工程、**路(**路—**路)、**路(**路—院士路)改造工程、高新区智能交通三期建设工程等63个工程竣工(决)结算审计,项目送审总投资95200万元,审定项目总投资93493万元,其中核增211万元,核减1918万元,净核减1707万元。

4、跟踪审计。继续实施**安置房等**个重大项目的跟踪审计。上半年共出具审计建议单211份,提出审计建议253条。在一审的基础上收回多支付的工程进度款及其它合同价款423万元,核减招标控制价51万元。

(三)配合做好省、市审计局开展的审计项目

上半年,配合市局完成对我区20**年城镇保障性安居工程跟踪审计项目并落实审计整改;配合市局完成对我区学前教育政策落实情况专项审计;配合做好全省浙商回归项目审计调查。以上3个审计项目,我局专门组织力量,协调区相关部门,明确专项联络人,及时提供资料,认真组织报表填报等,确保审计任务在我区顺利完成。另外我局抽调了1名审计人员参加了市属机关部门的公务支出公款消费项目审计,完成任务并受到市局表扬。

(四)认真抓好审计整改工作

根据管委会加强审计整改的要求,认真开展审计整改工作,规范审计整改工作要求,进一步增强审计整改工作的执行力。一季度对上年度审计报告中发现问题整改落实情况进行督查和核实,7家被审单位提交了整改报告,相关的问题、建议基本得到了落实和采纳,被审计单位对审计整改的重视程度有很大提高,审计整改工作取得了较好成效,进一步发挥了审计监督职能。

(五)抓好党风廉政建设和内部管理工作

一是加强审计干部业务培训。组织人员参加全市审计系统业务集中培训会、内审培训会等各类业务培训,同时利用局月会时间进行业务学习,提高审计人员的业务水平。二是认真学习高新区和市审计系统党风廉政建设会议精神。重视抓好部门党风廉政建设工作,层层落实廉政责任,逐级签署反腐倡廉责任书,强调全局人员做到依法审计、廉洁审计。三是开展“两学一做”学习教育活动。按照党工委的要求,通过安排上党课,开专题研讨会,集中学习和个人自觉相结合等形式,让每个党员自觉地把党章、党规和习近平书记讲话要求转化为实际行动,坚定理想信念、提高党性觉悟,对党忠诚,争做合格党员。

二、存在的问题与不足

审计效率有待进一步提高。我局没有单独综合科室,内部管理职能放在审计监督科,随着业务量逐年增加,业务科室连带综合事务管理模式一定程度影响审计效率。

投资审计力量有待进一步充实。投资审计相对于其它专业的审计存在专业性强、面对的被审计对象复杂等特点,我局自增加概、预算审计及跟踪审计职能后,审计任务重与专业审计人员不足的矛盾更加突出,审计力量有待进一步充实。

三、下一步工作举措

下半年我局继续围绕年初确定的工作思路和目标,开拓创新、求真务实,圆满完成各项审计任务。

(一)全力推进年度审计项目实施。下半年我局将重点开展2个街道财政财务收支审计,争取提前完成全年计划内审计项目。同时,着手安排实施组织部新委托的领导干部离任经济责任审计。

(二)缩短政府投资审计时间。提出建议和举措加快工程造价结算款支付进程,创新审计手段,有效缩短审计时间,为降低企业成本减轻企业负担出力。

(三)继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训,不断完善学习培训的长效机制,全面提升审计队伍的政治素质和业务水平。

(四)不断加强审计队伍建设。严格执行中央八项规定,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。

审计局上半年工作总结


20xx年上半年,在市审计局和区委区政府的领导下,区审计局坚持创新开路,质量至上,紧紧围绕罗湖区发展大局,认真履行审计监督职能。1到6月份已完成审计项目37个,出具审计报告513份,审计政府投资项目金额128480.74万元,审计核减政府投资金额7647.45万元。现将有关情况总结如下:

一、强化审计监督,扩大审计覆盖面

(一)深入开展本级预算执行审计。加强对本级财政预算管理审计监督,将构建财政审计大格局理念融入到方案制定、任务分配、项目组织实施、成果运用等各个环节,深化同级审与绩效审计、经济责任审计等多种审计类型的有效结合,进一步扩大审计覆盖面,延伸审计21个单位的预算执行情况,重点加强对部门三公经费、会议费、培训费及差旅费的监督和分析,促进被审计单位落实中央八项规定和国务院约法三章相关要求,推动财政资金合理配置,规范管理。

(二)税收征管审计促进规范管理。在罗湖区地方税务系统20xx年度税收征管情况的审计中,对深圳市罗湖区地方税务局和深圳市地方税务局第一稽查局20xx年度税收征管情况和契税征管情况进行了审计,并延伸审计了深圳市宝龙肉菜市场等公司,查出对符合农产品批发市场、农贸市场税收优惠政策的纳税人税务部门未给予税收减免等问题,并提出加大税法宣传力度,及时告知符合税收减免的企业前来办理暂免征收税款的政策,上述问题引起了税务部门的高度重视,并成立了工作小组,针对问题制定整改措施。

(三)进一步加大政府投资项目审计力度。20xx年上半年出具政府投资审计报告500份,其中预算标底审计报告214份,结算审计报告215份,竣工财务决算审计报告71份,累计送审金额128480.74万元,审定金额121542.64万元,核减金额7647.45万元,平均核减率5.95%。一是提前介入,跟踪监督政府重点投资项目。紧扣罗湖区发展大局,提前介入、主动服务,完成罗湖区中医院莲塘新院建设工程、罗湖区莲塘东片区规划一路、规划二路市政工程、校舍安全改造工程等项目预算审计。二是提速提效推进民生工程审计。优先对民生工程项目实施跟踪审计,加班加点对36个老住宅区管道燃气改造和97个老住宅区大围合+系统建设工程进行结算审计; 先后9次到工程现场审计,完成罗湖绿道5号线提升及延长线建设工程结算审计,保障惠民工程尽快投入使用。三是进一步扩大政府投资审计范围,根据新出台的《罗湖区政府投资小额建设工程预选承包商管理规定》,我局主动向各建设单位发函,督促被审计单位将5万元以上的小额建设工程送我局审计,增加送审项目数量约占总项目数的30%,在审计任务量大增的情况下,我局科学安排审计人员,优化小额投资项目工作程序,重点加强审计节点的质量控制,促进审计工作更具高效性,进一步提升工作效能,确保审计任务如期完成。

(四)经济责任审计稳步推进。20xx年上半年,我局完成经济责任审计项目4个,正在开展项目2个;在经济责任审计过程中,把落实中央八项规定和厉行节约等作为重点领域深化审计内容,从贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况等方面完善评价指标,通过区经济责任审计工作领导小组会议从制度层面推动审计成果运用,全面促进领导干部自觉遵守财经纪律和增强经济责任意识,依法履行职责。

(五)绩效审计、审计调查和专项审计深入开展。我局认真总结20xx年绩效审计工作情况,督促审计整改落实,于6月4日向区六届人大常委会第十八次会议作《罗湖区20xx年度绩效审计工作报告》,20xx年绩效审计工作得到区人大常委会的充分肯定。今年我局继续加大推进绩效审计和审计调查力度,审计内容涵盖教育、卫生、扶贫、保障房、城市更新、产业发展、彩票、区属国有企业和集体股份合作企业等多领域、多行业,促进规范我区国有资产和财政资金管理,发挥绩效导向作用,提高资金使用效能,使有限的财政资金用在刀刃上汇报。目前区卫生局20xx年度预算执行情况绩效审计、20xx年度罗湖区教育费附加管理使用情况绩效审计正在实施。

(六)完成上级交办的其他任务。积极参与社区两委换届工作;积极与市审计局、区绩效办沟通协调,做好财政财务审计及整改落实考核指标的跟踪反馈工作,督促区财政局、城管局等有关部门做好市审计项目整改落实,据沟通了解,我区上半年财政财务审计及整改落实考核指标成绩排名位于各区前列。

二、加强审计结果运用和审计创新,提升审计成效

区审计局20xx年上半年从加大审计创新和审计结果运用的力度,在审计信息化全覆盖、审计质量、审计整改和成果转化上下功夫,推动审计工作水平整体提升,认真落实区重要工作责任制关于强化审计监督与结果运用,推进审计报告向社会公开的工作任务,细化任务分解,制定措施,落实责任。

(一)大力推进审计信息化。一是继续推进计算机审计,将年度计划审计项目纳入信息化系统管理,将200万元以上政府投资审计项目也纳入OA审计计划管理;大力推进计算机审计软件应用,提高审计业务中对电子数据的分析、处理能力,提高审计效率和审计信息化水平。二、我局积极配合区科创局,研究将政府投资项目审计工作纳入罗湖区协同办公平台管理,已草拟《罗湖区协同办公平台政府投资项目审计管理规定》并由区政府审定印发,进入试运行阶段。三是大力推进计算机审计工作,与国库支付中心沟通协调解决审计数据采集问题,今年上半年我局送审的计算机审计案例得到市审计局的表彰。

(二)强化审计结果运用。一是通过落实经济责任审计结果评级制度、经济责任审计联席会议制度等,强化经济责任审计结果在干部监督管理中的应用,今年3月14日,我区召开经济责任审计工作领导小组第八次会议,研究分析审计发现的共性问题,对进一步强化经济责任审计,规范行政事业单位固定资产管理提出具体要求。二是促进被审计单位落实审计整改,建立长效机制。将审计整改工作纳入行政监察系统督办,审计组主动回访,加强与被审计单位的沟通,推动其整改存在问题,完善制度,规范管理,今年上半年审计整改成效为历年最好。三是实行审计结果公开。20xx年上半年我局通过市、区政务网站向社会公开审计报告85份,增强审计工作的透明度和影响力。四是积极推进改革创新项目。与市审计局合作的绩效审计选项库课题取得了阶段性成果,目前已建立了市、区两级绩效审计存量项目库,正研究开发绩效审计项目选项库系统;加强推进审计基础与应用理论等方面研究,继续探索建立罗湖区经济责任审计操作,推动建设我区绩效审计评价指标。

三、践行群众路线,加强队伍建设

(一)认真开展党的群众路线教育实践活动。20xx年上半年,我局按照区委的部署,在区委第二督导组的指导下,认真开展党的群众路线教育实践活动,领导班子成员带头,深入学习宣传,开展民生体验日活动,认真查找班子和个人四风问题,坚持边学边查边改,全面提升审计机关队伍作风建设。

(二)建章立制,强化内部管理。我局努力构建作风建设、审计管理长效机制,切实依靠制度管人管事,全力建设廉洁高效的审计队伍,结合查摆的问题和自身实际,开展职权清理,研究制定了20xx年制度建设计划,建立健全密切联系群众、审计质量考核、政府投资项目审计审理办法和协审单位管理办法等相关制度,明确落实责任和完成时限,上半年已制定印发《罗湖区审计局审计业务质量考核办法》和《罗湖区审计局政府投资项目审计审理细则》。

上半年工作总结(审计局)


上半年工作总结(审计局)


今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目个,查出违规行为金额万元,审计处理应交财政万元,应减少财政拨款或补贴万元,归还原资金渠道万元,调帐处理万元,应自行纠正金额万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原**医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了**汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、**驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(20xx—20xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中

上半年工作总结(审计局)第2页

学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的**华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、**技术学院、原**医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、**华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

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